Постановление Главы Тенькинского района от 16.04.2004 № 113
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"
ГЛАВА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2004 г. N 113
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО
РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17ноября 2001 г. N 797 "О подпрограмме "Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" Федеральной целевойпрограммы "Жилище" на 2002-2010 годы" и Законом Магаданской области от 15января 2004 г. N 420-ОЗ "Об областной целевой программе "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального комплекса Магаданской области на 2003-2010годы", постановляю:
1. Утвердить Районную целевую программу "Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального комплекса Тенькинского района на 2003-2010 годы"(прилагается). 2. Заместителю Главы, заведующей финансовым отделом администрацииТенькинского района (З.Г. Волошенко) ежегодно предусматривать в бюджетенеобходимые средства на выполнение Программы. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первогозаместителя Главы Тенькинского района С.К. Симонова.
Глава Тенькинского района В.М.МИЛЮКОВ
Утверждена
Постановлением Главы
Тенькинского района
от 16.04.2004 N 113
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"
Усть-Омчуг 2004
ПАСПОРТ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА
НА 2003-2010 ГОДЫ"
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Наименование программы | Районная целевая программа "Реформирование имодернизация || | жилищно-коммунального комплексаТенькинского района на 2003-2010 годы" || | (далее -Программа) |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Основание для разработкипрограммы | Распоряжение губернатора N 207-р от 28.04.2003Областная целевая || | программа "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального || | комплексаМагаданской области на 2003-2010 годы" |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Заказчик программы | Администрация Тенькинского района |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Основной разработчикпрограммы | Социально-экономический отдел администрацииТенькинского района |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Цели и задачи | повышение эффективности, устойчивости инадежности функционирования || | жилищно-коммунальныхкоммунальных систем жизнеобеспечения || | населения,привлечение инвестиций в жилищно-коммунальныйкомплекс, || | улучшение качества жилищно-коммунальныхуслуг с одновременным || | снижением нерациональных затрат,адресная социальная защита населения || | при оплатежилищно-коммунальных услуг |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Срок реализации | 2003-2010 годы 1-й этап - 2003 год 2-й этап - 2004-2005 годы 3-й этап || | - 2006-2010 годы |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Объем и источникифинансирования | Источники финансирования: средства федерального бюджета - 5,0 млн. || | руб. средства регионального бюджета - 6,9 млн. руб. средства местного || | бюджета - 26,7 млн. руб. средства предприятий ЖКХ - 31,9 млн. руб. |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Ожидаемые конечныерезультаты | повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, || реализациипрограммы | надежность работыинженерных систем жизнеобеспечения, социальная || | защитанаселения при оплате жилищно-коммунальных услуг |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Исполнители программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКХ |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Контроль за исполнениемпрограммы | Контроль за исполнением Программы осуществляетсоциально-экономический || | отдел администрацииТенькинского района |-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающихнадежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения,направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса испособствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а такжеобеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативногоизноса основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так иразработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного ирационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимальногоиспользования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решениязадач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунальногообслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-,водоснабжения и канализации.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено разваломсоциалистической системы управления и отсутствием отлаженного механизмауправления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовымположением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов сниженияиздержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостьюконкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов,неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и другихресурсов. Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как дляпотребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы. В свою очередь, сохранение бюджетного финансирования жилищно-коммунальногокомплекса на местном уровне из-за недостатка средств привело к резкомуувеличению износа основных фондов Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким(более 70 процентов) уровнем износа, высокой аварийностью, низкимкоэффициентом полезного действия мощностей и большими потерямиэнергоносителей.
III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основные цели Программы - повышение эффективности, устойчивости и надежностифункционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций вжилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременнымснижением затрат, адресная социальная защита населения при оплатежилищно-коммунальных услуг.
Основными задачами Программы являются: финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путемреструктуризации и ликвидации их задолженности и доведения тарифов нажилищно-коммунальные услуги для населения и других потребителей доэкономически обоснованного уровня, жесткого соблюдения установленныхстандартов оплаты услуг населением, перехода от дотированияжилищно-коммунальных предприятий и предоставления категориальных льгот ксубсидированию малообеспеченных семей; снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальныхуслуг; обеспечение государственной поддержки процесса модернизациижилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материаловпутем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий попривлекаемым инвестициям.
IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа будет выполняться поэтапно в течение 2003-2010 годов. На первом этапе (2003 год) предполагается реализовать следующиепервоочередные мероприятия, рассчитанные на немедленное получение следующихрезультатов: инвентаризация, реструктуризация и ликвидация задолженности бюджета,бюджетных организаций и других потребителей (в том числе населения) передпредприятиями жилищно-коммунального комплекса;
ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса;
переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе.
На втором этапе (2004-2005 годы) обеспечивается:
развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве; переход к профессиональному управлению жилищным фондом, создание системырегулирования естественных локальных монополий; повсеместный полномасштабный переход к системе персонифицированных социальныхсчетов граждан.
На третьем этапе (2006-2010 годы): реализовываются стратегические мероприятия, направленные на обеспечениеустойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на основепривлечения частных инвестиций, апробировать механизмы привлечения инвестицийв форме банковских кредитов и облигационных займов; комплекс мер по снижению рисков кредитования путем предоставлениягосударственных и муниципальных гарантий.
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
В целях реализации Программы предполагается осуществить переход к новойэкономической модели реформы жилищно-коммунального комплекса, направленной накоренное оздоровление финансовой ситуации в отрасли, сокращение затратресурсов и повышения эффективности деятельности предприятий комплекса,привлечение инвестиций для реконструкции объектов жилищно-коммунальногокомплекса. Программа включает как технические мероприятия по восстановлению основныхфондов и по реализации новых инженерно-технических решений, так и мероприятияпо созданию организационно-управленческих и финансовых механизмов,обеспечивающих стабильную и эффективную работу жилищно-коммунальныхмероприятий.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с: - модернизацией жилищно-коммунального комплекса; - предоставлением гражданам льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальныхуслуг. Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основномориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению системжизнеобеспечения населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоснабжения иводоотведения).
Приоритетными направлениями указанных работ являются:
завершение ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения; замена котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высокимкоэффициентом полезного действия; использование современных изолирующих материалов при передаче тепловойэнергии, и т.д. Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектахжилищно-коммунальной инфраструктуры требуется проведение работ помодернизации жилищного фонда (настоящей программой не предусматривается):
ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий; установка поквартирных приборов учета потребления ресурсов: воды, тепловойэнергии, электричества;
ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;
улучшение режимов вентиляции жилых помещений; использование экономичных приборов освещения и санитарно-техническогооборудования. Тем самым общая потребность в финансовых средствах на модернизациюжилищно-коммунального комплекса может быть частично компенсирована затратамина модернизацию жилищного фонда. В результате общая потребность в затратахможет оказаться ниже расчетной. Снижение потребности в бюджетномфинансировании подпрограммы может быть учтено при формировании бюджетов насоответствующий период реализации подпрограммы. Потребность в средствах на предоставление гражданам субсидии и льгот приоплате жилья и коммунальных услуг покрывается за счет средств бюджетов всехуровней. По предварительной оценке, при переходе к полной оплате населением жилья икоммунальных услуг около 2,0 тыс. семей с наиболее низкими доходами будутиметь право на получение субсидии. Потребность в средствах на предоставлениеадресных субсидий составит свыше 30,0 млн. рублей ежегодно. Потребность в средствах на реализацию программы жилищных субсидий уточняетсяна основании прогноза на соответствующий год. Конкретные объемы средств инаправления финансирования за счет средств федерального и региональногобюджета, и местных бюджетом устанавливаются при утверждении бюджетов насоответствующий год на основании бюджетных заявок. Источники покрытия затрат на модернизацию ЖКК и предоставление гражданамльгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Источниками покрытия затрат на модернизацию жилищно-коммунального комплексаявляются средства бюджетов всех уровней, а также средства предприятийжилищно-коммунального хозяйства. Основные средства на реализацию программы выделяется из консолидированногобюджета. Конкретные объемы средств и направления финансированияинвестиционных проектов будут устанавливаться при утверждении бюджетов насоответствующий год.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация управления реализацией программы и контроль за ходом еереализации возлагаются на социально-экономический отдел администрацииТенькинского района. Бюджетная заявка на выделение ассигнований из федерального и региональногобюджетов для финансирования программы разрабатывается и представляется вустановленном порядке. Оценка реализации программы производится ежеквартально, а также по итогамгода.
VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализациипрограммы будет производиться с помощью системы показателей. Примернаясистема показателей приведена в приложении N 1. Ответственность за предоставление информации и расчет индикаторов возлагаетсяна социально-экономический отдел.
Успешная реализация программы позволит: улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечитьнадежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения,комфортность и безопасность условий проживания граждан; повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства иснизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг; ликвидировать критический уровень износа основных фондов вжилищно-коммунальном комплексе и довести уровень износа до 30 процентов; повысить хозяйственную самостоятельность предприятий жилищно-коммунальногохозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей; обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельностиконкурирующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и государственногорегулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитиепредпринимательской активности и защиту интересов потребителей; создать экономический механизм, стимулирующий экономное использованиепредприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращениенерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном ибесперебойном их предоставлении, сокращение потребностей в инвестициях наразвитие мощностей предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Приложение N 1
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ
РАЙОНУ
----T----------------T--------T--------------------T------------T----------T----------T------------T------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Мощность¦Установленные котлы,¦ Физический ¦Остаточная¦Дефицит ¦ Удельный ¦ Расход ¦ ¦п/п¦ населенного ¦ отопи- ¦выработавшие ресурс ¦ износ ¦балансовая¦ мощности¦ расход ¦ топлива на ¦ ¦ ¦ пункта ¦ тельных¦ (подлежат замене) ¦отопительных¦стоимость ¦отопитель-¦тепловой ¦производство¦ ¦ ¦ ¦ котель-+---------T----------+ котельных, ¦отопитель-¦ ных ¦ энергии на¦ 1 Гкал, кг ¦
¦ ¦ ¦ ных, ¦Суммарная¦ Кол-во ¦ % ¦ ных ¦котельных,¦отопление 1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Гкал/час¦мощность,¦ единиц ¦ ¦котельных,¦ % ¦ м2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ ¦отапливаемой¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/м2 ¦ ¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦ 39,0¦ 0¦ 0¦ 48,0¦ 25,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 2¦п. Транспортный ¦ 5,0¦ 3¦ 2¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 3,0¦ 3¦ 6¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 4¦п. Омчак ¦ 9,5¦ 5,5¦ 7¦ 50,0¦ 0,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 5¦п. им. Матросова¦ 7,0¦ 0¦ 0¦ 65,5¦ 0,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 6¦п. Молодежный ¦ 8,0¦ 4¦ 8¦ 42,0¦ 0,5¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 7¦с. Кулу ¦ 3,0¦ 3¦ 6¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+
¦ 8¦с. Оротук ¦ 0,5¦ 0,5¦ 1¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦ L---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+-------------
Приложение N 2
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ
---T----------------T------------------------------------------T-------------------------------------------¬
¦N ¦ Наименование ¦ в двухтрубном исчислении ¦ в двухтрубном исчислении ¦ ¦пп¦ населенного+-----------------T------------T-----------+-----------------T------------T------------+ ¦ ¦ пункта ¦ Тепловых сетей, ¦ Физический ¦Остаточная ¦ Квартальные ¦Физический ¦ Остаточная ¦
¦ ¦ ¦ км ¦ износ, % ¦балансовая ¦ (уличные) сети, ¦ износ, % ¦ балансовая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость,¦ км ¦ ¦ стоимость, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦+----T------------+---T---T----+---T---T---+----T------------+---T---T----+---T---T----+ ¦ ¦ ¦Все-¦ Срок ¦до ¦до ¦свы-¦до ¦до ¦св ¦Все-¦ Срок ¦до ¦до ¦свы-¦до ¦до¦свы-¦ ¦ ¦ ¦ го ¦эксплуатации¦15 ¦20 ¦ ше ¦15 ¦20 ¦ ы ¦ го ¦эксплуатации¦15 ¦20 ¦ ше¦15 ¦20 ¦ ше ¦
¦ ¦ ¦ +---T---T----+лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ше ¦ +---T---T----+лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦до ¦до ¦свы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до ¦до ¦свы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦15 ¦20 ¦ ше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦20 ¦ ше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦ 12¦ 13 ¦14 ¦15 ¦ 16 ¦17 ¦18 ¦ 19¦20 ¦21 ¦ 22 ¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦25,5¦ -¦ -¦25,5¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦5,1¦1,28¦ -¦ -¦1,28¦ -¦-¦ 100¦ -¦ -¦0,26¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 2¦п. Транспортный ¦10,8¦ -¦ -¦10,8¦ -¦ -¦ 78¦ -¦ -¦0,2¦0,54¦ -¦ -¦0,54¦ -¦-¦ 78¦ -¦ -¦0,01¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 2,2¦ -¦ -¦ 2,2¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦ -¦ -¦ -¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 4¦п. Омчак ¦ 2,9¦ -¦ -¦ 2,9¦ -¦ -¦ 58¦ -¦ -¦0,6¦0,15¦ -¦ -¦0,15¦ -¦ -¦ 58¦-¦ -¦0,03¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 5¦п. им. Матросова¦ 2,7¦ -¦ -¦ 2,7¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦5,3¦0,13¦ -¦ -¦0,13¦ -¦-¦ 100¦ -¦ -¦0,27¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 6¦п. Молодежный ¦ 2,0¦ -¦ -¦ 2,0¦ -¦ -¦ 94¦ -¦ -¦6,1¦0,10¦ -¦ -¦0,10¦ -¦ -¦94¦ -¦ -¦0,31¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 7¦с. Кулу ¦ 2,4¦ -¦ -¦ 2,4¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦ +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+ ¦ 8¦с. Оротук ¦ 1,5¦ -¦ -¦ 1,5¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦ -¦ L--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+-----
Приложение N 3
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ
---T----------------T-------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦N ¦ Наименование ¦ Одиночное протяжение ¦ ¦пп¦ населенного+-----------T------T-----T-----T------T----------------------T-------------T----------------+ ¦ ¦ пункта ¦ Мощность ¦ Физи-¦Оста-¦Дефи-¦Удель-¦ Водопроводов ¦ Физический¦Остаточная бала-¦ ¦ ¦ +-----T-----+ческий¦ точ-¦ цит ¦ ное +----T-----------------+ износ, %¦совая стоимость,¦ ¦ ¦ ¦водо-¦водо-¦ износ¦ ная ¦ мощ-¦ водо-¦Все-¦Срок эксплуатации¦ ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦про- ¦ про-¦офист-¦ ба- ¦ности¦ пот- ¦ го+-----T-----T-----+---T---T-----+---T---T--------+ ¦ ¦ ¦вод- ¦ во- ¦ ных ¦ лан-¦водо-¦ребле-¦ ¦ до ¦ до ¦свыше¦до ¦до ¦свыше¦до¦до ¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ных ¦ дов,¦соору-¦совая¦ про-¦ние на¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦очис-¦ тыс.¦жений,¦стои-¦ вод-¦ 1 ¦ ¦ лет ¦ лет ¦ ¦лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ ¦
¦ ¦ ¦тных ¦ куб.¦ % ¦мость¦ ных ¦ чел./¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соо- ¦ м/ ¦ ¦очис-¦очис-¦ сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руже-¦ сут.¦ ¦тных ¦тных ¦исходя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ний,¦ ¦ ¦ соо-¦соо- ¦ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс.¦ ¦ ¦руже-¦руже-¦отпус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб.¦ ¦ ¦ ний,¦ ний,¦ка во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м/ ¦ ¦ ¦ млн.¦ % ¦ды на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ сут.¦ ¦ ¦ руб.¦ ¦ селе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-бы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+
¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦14 ¦ 15 ¦16 ¦17 ¦ 18 ¦+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+ ¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦ 0¦ 4,5¦ -¦ -¦ -¦ 180¦10,8¦ -¦ -¦ 10,8¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦-¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+ ¦ 2¦п. Транспортный ¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦ 150¦ 2,5¦ -¦ -¦ 2,5¦ -¦ -¦ 78¦ -¦ -¦0,1¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+ ¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 0¦ 0,3¦ -¦ -¦ -¦ 150¦ 1,2¦ -¦ -¦ 1,2¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦-¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+
¦ 4¦п. Омчак ¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦ 180¦ 2,9¦ -¦ -¦ 2,9¦ -¦ -¦ 58¦ -¦ -¦ 0,3¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+ ¦ 5¦п. им. Матросова¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦ 180¦ 2,6¦ -¦ -¦ 2,6¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦-¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+ ¦ 6¦п. Молодежный ¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦ 180¦ 3,0¦ -¦ -¦ 3,0¦ -¦ -¦ 94¦ -¦ -¦2,3¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+
¦ 7¦с. Кулу ¦ 0¦ 0,3¦ -¦ -¦ -¦ 150¦ 2,4¦ -¦ -¦ 2,4¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦ +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+
¦ 8¦с. Оротук ¦ 0¦ 0,1¦ -¦ -¦ -¦ 120¦ 1,5¦ -¦ -¦ 1,5¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦ L--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+---------
Приложение N 4
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО
ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ
---T-------------T-----T-----T------T------T------T------T--------------------------------------------------------¬ ¦N ¦Наименование ¦Уста-¦Физи-¦ Оста-¦ Дефи-¦Удель-¦Удель-¦ Одиночноепротяжение ¦ ¦пп¦населенного ¦ нов-¦ чес-¦точная¦ цит ¦ ный ¦ ный+----------------------T------------T--------------------+ ¦ ¦ пункта ¦ лен-¦ кий ¦балан-¦ мощ- ¦ вес ¦ вес ¦ Главных коллекторов ¦Физический ¦ Остаточная ¦
¦ ¦ ¦ ная ¦износ¦совая ¦ности ¦ сточ-¦норма-¦ ¦ износ, % ¦ балансовая ¦
¦ ¦ ¦ про-¦очис-¦ стои-¦очист-¦ ных ¦тивно ¦ ¦ ¦стоимость, млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦пуск-¦тных ¦мость ¦ ных ¦ вод, ¦ очи-+----T-----------------+---T---T----+------T------T------+ ¦ ¦ ¦ ная ¦ соо-¦очист-¦соору-¦подан-¦щенных¦Все-¦Срок эксплуатации¦до ¦до¦свы-¦до 15 ¦до 20 ¦ свыше¦ ¦ ¦ ¦ спо-¦руже-¦ ных ¦жений ¦ нных ¦ сточ-¦ го +---T------T------+15 ¦20 ¦ше ¦ лет ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соб-¦ ний ¦соору-¦ кана-¦ на ¦ ных ¦ ¦до ¦до 20 ¦свыше ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ность¦кана-¦жений ¦ лиза-¦очист-¦вод к ¦ ¦15 ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦очис-¦лиза-¦ кана-¦ции, %¦ку, к ¦ обще-¦ ¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тных ¦ ции,¦ лиза-¦ ¦общему¦ му ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ соо-¦ % ¦ ции, ¦ ¦объему¦объему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руже-¦ ¦ млн. ¦ ¦ сточ-¦ сточ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ных ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кана-¦ ¦ ¦ ¦вод, %¦вод, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ сту.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+------+---+---+----+------+------+------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18¦ +--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+------+---+---+----+------+------+------+ ¦ 1¦п. Усть-Омчуг¦ 0,7¦ 27,0¦ 6,4¦ -¦ 90¦ 90¦ 5,2¦ -¦ -¦ 5,2¦ -¦ -¦ 95¦ -¦ -¦0,5¦ L--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+------+---+---+----+------+------+-------
Приложение N 5
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ
--------------------------T---------T---------T---------T-----------------------------T--------------------------¬ ¦Наименование направлений,¦Мощность,¦ Сроки ¦ Этапы ¦ Стоимость мероприятий,¦ Источник финансирования ¦
¦видов работ и конкретных ¦ объем ¦начала и ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ мероприятий ¦ работ ¦ оконча- ¦ +----T------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ния, ¦ ¦Все-¦ Виды затрат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ го +----------T-----T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капиталов-¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+
¦Модернизация коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отопительных котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+ ¦Замена экономайзеров¦ 3 шт. ¦2003-2004¦2004-2005¦ 5,9¦ 5,0¦ -¦ -¦Федеральныйбюджет ¦ ¦котельной п. Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦Средства ФСЭР ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+ ¦Замена котлов НР-18 на¦ 4 Гкал ¦ 2004 ¦2004-2005¦ 5,0¦ 2,0¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦
¦КВТС п. Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+
¦Модернизация тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- квартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+ ¦Замена тепловых сетей п.¦ 5 км ¦2003-2007¦ 2003 ¦25,0¦ 4,0¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦
¦Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 3,5¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2006-2007¦ ¦ 4,5¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+
¦Восстановление ГВС п.¦ 3 км ¦ 2003 ¦ 2003 ¦ 3,0¦ 3,0¦ -¦ -¦Средства ФСЭР ¦
¦Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+ ¦Замена тепловых сетей п.¦ 3 км ¦2003-2007¦ 2003 ¦12,0¦ 2,6¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦
¦Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 2,6¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 2,8¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦ L-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+---------------------------
Приложение N 6
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ
--------------------------T---------T---------T---------T--------------------------------T-----------------------¬ ¦Наименование направлений,¦Мощность,¦ Сроки ¦ Этапы ¦Стоимость мероприятий,млн. руб.¦Источник финансирования¦ ¦видов работ и конкретных ¦ объем ¦начала и ¦+-----T--------------------------+ ¦
¦ мероприятий ¦ работ ¦ оконча- ¦ ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния, годы¦ ¦ +------------T-----T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Капиталов- ¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+ ¦Монтаж емкости 500 куб. м¦ 500¦ 2003 ¦ 2003 ¦ 2,0¦ 1,0¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦
¦питьевой воды п. им.¦ куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦Матросова ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+ ¦Замена водопроводных¦ 5 км¦2003-2007¦ 2003 ¦ 16,0¦ 0,25¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦
¦сетей п. Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 0,25¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦ +-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+ ¦Замена водопроводных¦ 2 км¦2004-2006¦2004-2005¦ 1,0¦ 0,1¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦
¦сетей п. Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦
¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 0,1¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ -¦ - ¦Средства предприятия ¦ L-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+------------------------
Приложение N 7
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ
--------------------------T------T----------T---------T--------------------------------T-----------------------¬ ¦Наименование направлений,¦ Мощ- ¦Сроки ¦ Этапы ¦Стоимость мероприятий, млн.руб.¦Источник финансирования¦ ¦видов работ и конкретных ¦ность,¦ начала и ¦+-----T--------------------------+ ¦
¦ мероприятий ¦объем ¦окончания,¦ ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ годы ¦ ¦ +------------T-----T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Капиталов- ¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦ +-------------------------+------+----------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+ ¦Ремонт дворовой¦ 100 м¦2003-2005 ¦2003-2005¦ 0,6¦ 0,6¦ -¦ -¦Средствапредприятия ¦
¦канализации п. Усть-Омчуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+------+----------+---------+-----+------------+-----+-------+------------------------
Приложение N 8
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Предмет оценки | Показатели |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Повышение эффективностифункционирования | Динамика себестоимости и роста тарифов науслуги || жилищно-коммунального хозяйства | жилищно-коммунального хозяйства,уровень бюджетных || | расходов на дотациипредприятиям жилищно-коммунального || | комплекса,снижение удельных издержек на || | оказаниежилищно-коммунальных услуг |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Качество жилищно-коммунальногокомплекса | Количество аварий в сетях инженерногообеспечения, || | уровень износа системинженерного обеспечения; объем || | капитальноотремонтированных и || | реконструированныхинженерных объектов |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Энергоресурсосбережение в ЖКХ | Объем затрат на энергосберегающие мероприятияв || | жилищно-коммунальном хозяйстве иэкономический эффект от || | их реализации |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Внедрение приборов учетапотребляемых ресурсов | Внедрение приборов учета воды, тепловойэнергии |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Финансирование коммунальной | Общий объем текущего финансирования; общийобъем || объектовинфраструктуры | инвестиций в системы теплоснабжения, атакже || | водоснабжения и водоотведения(по каждой системе) за счет || | внебюджетных ибюджетных средств всех уровней |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Уровень оплаты населением жилья икоммунальных | Доля платежей населения в общих затратах наоказание || услуг | коммунальных услуг; доля населения вобщих затратах на || | текущее содержание икапитальный ремонт жилищного фонда || | иинженерных систем |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Финансирование льгот и субсидий пооплате | Объем средств, выделенных из бюджетов всехуровней на || жилья и коммунальных услуг | предоставление населению льгот исубсидий; число || | получателей льгот и субсидий |-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Приложение N 9
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Тенькинского района
на 2003-2010 г.г."
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"
---------------------T---------T-------------------T-------------------T------------------T-----------------------¬ ¦ Источник ¦ Этапы ¦ Мероприятия по ¦ Мероприятия по ¦ Мероприятия по ¦ Итогопо мероприятиям ¦
¦ финансирования ¦ ¦модернизации систем¦ модернизации ¦ модернизации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ теплоснабжения ¦водопроводных сетей¦ канализационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ и сооружений ¦сетей и сооружений¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+-------------------+------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦Стоимость мероприя-¦Стоимость мероприя-¦ Стоимость меро- ¦ Стоимостьмероприятий,¦
¦ ¦ ¦ тий, млн. руб. ¦ тий, млн. руб. ¦приятий, млн. руб.¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦+----T--------------+----T--------------+----T-------------+-----T------------T----+ ¦ ¦ ¦Все-¦ Виды затрат ¦Все-¦ Виды затрат ¦Все-¦ Виды затрат ¦ Все-¦Видызатрат ¦ по ¦ ¦ ¦ ¦ го +-----T---T----+ го +-----T---T----+ го +----T---T----+ го+----T--T----+эта-¦
¦ ¦ ¦ ¦капи-¦НИ ¦про-¦ ¦капи-¦НИ ¦про-¦ ¦ка- ¦НИ ¦про-¦ ¦ ка-¦НИ¦про-¦пам ¦
¦ ¦ ¦ ¦тало-¦ОКР¦чие ¦ ¦тало-¦ОКР¦чие ¦ ¦пи- ¦ОКР¦чие ¦ ¦ пи-¦О ¦чие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вло-¦ ¦ те-¦ ¦ вло-¦ ¦те- ¦ ¦та- ¦ ¦ те-¦ ¦ та-¦КР¦те- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жения¦ ¦ ку-¦ ¦жения¦ ¦ку- ¦ ¦лов-¦ ¦ ку-¦ ¦ ло-¦ ¦ку- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щие ¦ ¦ ¦ ¦щие ¦ ¦ло- ¦ ¦щие ¦ ¦вло-¦ ¦шие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦же- ¦ ¦ ¦ ¦ же-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦17¦ 18¦ 19 ¦ +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+ ¦Бюджет муниципально-¦ 2003¦14,1¦ 6,6¦ -¦ -¦2,75¦ 1,25¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦16,85¦7,85¦ -¦ -¦7,85¦
¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+
¦Средства ФСЭ ¦ ¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦ 3,0¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+ ¦Средства предприятия¦ ¦ ¦ 4,5¦ -¦ -¦ ¦ 1,5¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 6,0¦ -¦ -¦6,0¦ +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+ ¦Средства предприятия¦2003-2005¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 0,6¦ 0,6¦ -¦ -¦ 0,6¦0,6¦ -¦ -¦ 0,6¦ +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+ ¦Федеральный бюджет ¦2004-2005¦22,0¦ 5,0¦ -¦ -¦5,75¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦27,75¦ 5,0¦ -¦ -¦ 5,0¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+
¦Средства ФСЭР ¦ ¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦ 0,9¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+ ¦Бюджет муниципально-¦ ¦ ¦ 8,9¦ -¦ -¦ ¦ 0,35¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦8,45¦ -¦-¦8,45¦
¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+ ¦Средства предприятия¦ ¦ ¦ 6,0¦ -¦ -¦ ¦ 5,4¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦11,4¦ -¦-¦11,4¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+
¦Прочие внебюджетные¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦ 2,0¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+ ¦Бюджет муниципально-¦2006-2010¦14,8¦ 7,3¦ -¦ -¦10,5¦ 3,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦25,3¦10,4¦ -¦ -¦10,4¦
¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+ ¦Средства предприятия¦ ¦ ¦ 6,5¦ -¦ -¦ ¦ 7,4¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦13,9¦ -¦-¦13,9¦ +--------------------+ ¦ +-----+---+----+ +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+
¦Прочие внебюджетные¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦ 1,0¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+ ¦ИТОГО: ¦ ¦50,9¦ 50,9¦ -¦ -¦19,0¦ 19,0¦ -¦ -¦ 0,6¦ 0,6¦ -¦ -¦ 70,5¦70,5¦ -¦-¦70,5¦ L--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+