Постановление Главы Тенькинского района от 16.04.2004 № 113

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"

                            ГЛАВА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА                          
                                                                               
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                 
                           от 16 апреля 2004 г. N 113                          
                                                                               
            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ          
           И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО         
                            РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"                          
                                                                               
                                                                                   В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 17ноября  2001  г.  N   797  "О  подпрограмме  "Реформирование  и  модернизацияжилищно-коммунального  комплекса  Российской  Федерации"  Федеральной целевойпрограммы "Жилище"  на 2002-2010  годы" и  Законом Магаданской  области от 15января 2004  г. N  420-ОЗ "Об  областной целевой  программе "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального комплекса Магаданской области на 2003-2010годы", постановляю:
                                                            1.  Утвердить  Районную  целевую  программу  "Реформирование  и  модернизацияжилищно-коммунального  комплекса  Тенькинского   района  на  2003-2010  годы"(прилагается).                                                               2.   Заместителю   Главы,   заведующей   финансовым   отделом   администрацииТенькинского  района  (З.Г.  Волошенко)  ежегодно  предусматривать  в бюджетенеобходимые средства на выполнение Программы.                                3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления возложить на первогозаместителя Главы Тенькинского района С.К. Симонова.                         
                                                                                   
                                                                               
                                                      Глава Тенькинского района                                         В.М.МИЛЮКОВ
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                     Утверждена
                                                           Постановлением Главы
                                                            Тенькинского района
                                                            от 16.04.2004 N 113
                                                                                   
                           РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                          
              "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО             
                КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"               
                                                                                   
                                 Усть-Омчуг 2004                               
                                                                                   
                                     ПАСПОРТ                                   
            РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ          
               ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА             
                               НА 2003-2010 ГОДЫ"                              
                                                                                   -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Наименование программы              | Районная целевая программа "Реформирование имодернизация              ||                                     | жилищно-коммунального комплексаТенькинского района на 2003-2010 годы" ||                                     | (далее -Программа)                                                    |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Основание для разработкипрограммы   | Распоряжение губернатора N 207-р от 28.04.2003Областная целевая       ||                                     | программа "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального         ||                                     | комплексаМагаданской области на 2003-2010 годы"                       |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Заказчик программы                  | Администрация Тенькинского района                                     |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Основной разработчикпрограммы       | Социально-экономический отдел администрацииТенькинского района        |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Цели и задачи                       | повышение эффективности, устойчивости инадежности функционирования    ||                                     | жилищно-коммунальныхкоммунальных систем жизнеобеспечения              ||                                     | населения,привлечение инвестиций в жилищно-коммунальныйкомплекс,      ||                                     | улучшение качества жилищно-коммунальныхуслуг с одновременным          ||                                     | снижением нерациональных затрат,адресная социальная защита населения  ||                                     | при оплатежилищно-коммунальных услуг                                  |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Срок реализации                     | 2003-2010 годы 1-й этап - 2003 год 2-й этап - 2004-2005 годы 3-й этап ||                                     | - 2006-2010 годы                                                      |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Объем и источникифинансирования     | Источники финансирования: средства федерального бюджета - 5,0 млн.    ||                                     | руб. средства регионального бюджета - 6,9 млн. руб. средства местного ||                                     | бюджета - 26,7 млн. руб. средства предприятий ЖКХ - 31,9 млн. руб.    |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Ожидаемые конечныерезультаты        | повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, || реализациипрограммы                 | надежность работыинженерных систем жизнеобеспечения, социальная       ||                                     | защитанаселения при оплате жилищно-коммунальных услуг                 |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Исполнители программы               | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКХ                       |-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Контроль за исполнениемпрограммы    | Контроль за исполнением Программы осуществляетсоциально-экономический ||                                     | отдел администрацииТенькинского района                                |-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                               
                                   I. ВВЕДЕНИЕ                                 
                                                                               Настоящая  Программа  включает   в  себя  комплекс   мероприятий,  повышающихнадежность    функционирования    коммунальных    систем    жизнеобеспечения,направленных на  ликвидацию дотационности  жилищно-коммунального комплекса  испособствующих режиму  его устойчивого  достаточного финансирования,  а такжеобеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.             Программа  предусматривает  как  решение  задач  ликвидации сверхнормативногоизноса  основных  фондов,  внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  так  иразработку  и  широкое  внедрение   мер  по  стимулированию  эффективного   ирационального хозяйствования  жилищно-коммунальных предприятий, максимальногоиспользования ими всех доступных  ресурсов, включая собственные, для  решениязадач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.                     В  результате  решения  этих  задач  повысится качество жилищно-коммунальногообслуживания  населения,  эффективность  и  надежность работы систем энерго-,водоснабжения и канализации.                                                 
                                                                                   
             II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ            
                      РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ                     
                                                                                   Кризисное  состояние  жилищно-коммунального  комплекса  обусловлено  разваломсоциалистической  системы  управления  и  отсутствием  отлаженного  механизмауправления,   дотационностью    сферы   и   неудовлетворительным   финансовымположением, высокими затратами,  отсутствием экономических стимулов  сниженияиздержек, связанных с оказанием  жилищных и коммунальных услуг, неразвитостьюконкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов,неэффективной работой предприятий, большими  потерями энергии, воды и  другихресурсов.                                                                    Содержание  этого  комплекса   в  его  нынешнем   виде  непосильно  как   дляпотребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы.          В свою  очередь, сохранение  бюджетного финансирования  жилищно-коммунальногокомплекса  на  местном  уровне  из-за  недостатка  средств  привело к резкомуувеличению износа основных фондов                                            Техническое  состояние  коммунальной  инфраструктуры  характеризуется высоким(более   70   процентов)   уровнем   износа,   высокой  аварийностью,  низкимкоэффициентом   полезного    действия   мощностей    и   большими    потерямиэнергоносителей.                                                             
                                                                                   
                      III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ                    
                                                                                   Основные цели Программы -  повышение эффективности, устойчивости и надежностифункционирования систем жизнеобеспечения  населения, привлечение инвестиций вжилищно-коммунальную  отрасль,  улучшение   качества  услуг  с  одновременнымснижением   затрат,   адресная   социальная   защита   населения  при  оплатежилищно-коммунальных услуг.                                                  
      Основными задачами Программы являются:                                       финансовое     оздоровление     жилищно-коммунальных     предприятий    путемреструктуризации  и  ликвидации  их  задолженности  и  доведения  тарифов  нажилищно-коммунальные   услуги   для   населения   и  других  потребителей  доэкономически   обоснованного   уровня,   жесткого   соблюдения  установленныхстандартов    оплаты    услуг    населением,    перехода    от    дотированияжилищно-коммунальных  предприятий  и  предоставления  категориальных  льгот ксубсидированию малообеспеченных семей;                                       снижение  издержек  и  повышение  качества и доступности жилищно-коммунальныхуслуг;                                                                       обеспечение     государственной      поддержки     процесса      модернизациижилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материаловпутем  предоставления  бюджетных   средств  и  государственных   гарантий  попривлекаемым инвестициям.                                                    
                                                                                   
                     IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                    
                                                                               
      Программа будет выполняться поэтапно в течение 2003-2010 годов.              На   первом   этапе   (2003   год)   предполагается   реализовать   следующиепервоочередные мероприятия, рассчитанные  на немедленное получение  следующихрезультатов:                                                                 инвентаризация,   реструктуризация   и   ликвидация   задолженности  бюджета,бюджетных организаций  и других  потребителей (в  том числе  населения) передпредприятиями жилищно-коммунального комплекса;                               
      ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса;                    
     переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе.   
      На втором этапе (2004-2005 годы) обеспечивается:                             
      развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве;                        переход  к  профессиональному  управлению  жилищным  фондом, создание системырегулирования естественных локальных монополий;                              повсеместный полномасштабный переход к системе персонифицированных социальныхсчетов граждан.                                                              
      На третьем этапе (2006-2010 годы):                                           реализовываются  стратегические   мероприятия,  направленные  на  обеспечениеустойчивого  функционирования   жилищно-коммунального  комплекса   на  основепривлечения частных инвестиций, апробировать механизмы привлечения инвестицийв форме банковских кредитов и облигационных займов;                          комплекс   мер   по   снижению   рисков   кредитования  путем  предоставлениягосударственных и муниципальных гарантий.                                    
                                                                                   
                            V. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ                           
                                                                               В  целях  реализации  Программы  предполагается  осуществить  переход к новойэкономической модели реформы жилищно-коммунального комплекса, направленной накоренное  оздоровление  финансовой  ситуации  в  отрасли,  сокращение  затратресурсов  и  повышения   эффективности  деятельности  предприятий  комплекса,привлечение  инвестиций   для  реконструкции  объектов  жилищно-коммунальногокомплекса.                                                                   Программа  включает  как  технические  мероприятия по восстановлению основныхфондов и по реализации новых инженерно-технических решений, так и мероприятияпо   созданию    организационно-управленческих   и   финансовых   механизмов,обеспечивающих   стабильную   и   эффективную   работу   жилищно-коммунальныхмероприятий.                                                                 
                                                                               
                       VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                     
                                                                               
      Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с:         - модернизацией жилищно-коммунального комплекса;                             - предоставлением гражданам льгот  и субсидий на оплату  жилищно-коммунальныхуслуг.                                                                       Затраты   на   модернизацию   жилищно-коммунального   комплекса   в  основномориентированы  на  проведение  работ  по  реконструкции  и  обновлению системжизнеобеспечения населенных пунктов  (систем теплоснабжения, водоснабжения  иводоотведения).                                                              
      Приоритетными направлениями указанных работ являются:                        
      завершение ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения;      замена  котлов  в  модернизируемых   котельных  на  котлы  с   более  высокимкоэффициентом полезного действия;                                            использование  современных  изолирующих   материалов  при  передаче  тепловойэнергии, и т.д.                                                              Наряду    с    указанными     инженерными    мероприятиями    на     объектахжилищно-коммунальной   инфраструктуры    требуется   проведение    работ   помодернизации жилищного фонда (настоящей программой не предусматривается):    
      ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий;                  установка поквартирных  приборов учета  потребления ресурсов:  воды, тепловойэнергии, электричества;                                                      
     ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;   
      улучшение режимов вентиляции жилых помещений;                                использование   экономичных   приборов   освещения  и  санитарно-техническогооборудования.                                                                Тем  самым   общая  потребность   в  финансовых   средствах  на  модернизациюжилищно-коммунального комплекса может  быть частично компенсирована затратамина модернизацию жилищного  фонда. В результате  общая потребность в  затратахможет   оказаться   ниже   расчетной.   Снижение   потребности   в  бюджетномфинансировании подпрограммы  может быть  учтено при  формировании бюджетов насоответствующий период реализации подпрограммы.                              Потребность  в  средствах  на  предоставление  гражданам субсидии и льгот приоплате жилья и коммунальных услуг  покрывается за счет средств бюджетов  всехуровней.                                                                     По предварительной оценке,  при переходе к  полной оплате населением  жилья икоммунальных услуг  около 2,0  тыс. семей  с наиболее  низкими доходами будутиметь право на получение  субсидии. Потребность в средствах на предоставлениеадресных субсидий составит свыше 30,0 млн. рублей ежегодно.                  Потребность в средствах на  реализацию программы жилищных субсидий уточняетсяна основании  прогноза на  соответствующий год.  Конкретные объемы  средств инаправления  финансирования  за  счет  средств  федерального  и региональногобюджета,  и  местных  бюджетом  устанавливаются  при  утверждении бюджетов насоответствующий год на основании бюджетных заявок.                           Источники  покрытия  затрат  на  модернизацию  ЖКК и предоставление гражданамльгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг                        Источниками покрытия затрат  на модернизацию жилищно-коммунального  комплексаявляются  средства  бюджетов  всех  уровней,  а  также  средства  предприятийжилищно-коммунального хозяйства.                                             Основные средства  на реализацию  программы выделяется  из консолидированногобюджета.   Конкретные   объемы    средств   и   направления    финансированияинвестиционных  проектов  будут  устанавливаться  при утверждении бюджетов насоответствующий год.                                                         
                                                                                   
         VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ       
                                                                               Организация  управления  реализацией  программы   и  контроль  за  ходом   еереализации   возлагаются   на   социально-экономический  отдел  администрацииТенькинского района.                                                         Бюджетная заявка  на выделение  ассигнований из  федерального и региональногобюджетов  для  финансирования  программы  разрабатывается  и представляется вустановленном порядке.                                                       Оценка реализации  программы производится  ежеквартально, а  также по  итогамгода.                                                                        
                                                                                   
              VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ             
                        ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                       
                                                                               Оценка   эффективности   и   социально-экономических  последствий  реализациипрограммы  будет  производиться  с  помощью  системы  показателей.  Примернаясистема показателей приведена в приложении N 1.                              Ответственность за предоставление информации и расчет индикаторов возлагаетсяна социально-экономический отдел.                                            
      Успешная реализация программы позволит:                                      улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечитьнадежность    работы    инженерно-коммунальных    систем    жизнеобеспечения,комфортность и безопасность условий проживания граждан;                      повысить эффективность работы  предприятий жилищно-коммунального хозяйства  иснизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;                ликвидировать    критический    уровень     износа    основных    фондов    вжилищно-коммунальном комплексе и довести уровень износа до 30 процентов;     повысить  хозяйственную  самостоятельность  предприятий жилищно-коммунальногохозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;        обеспечить    эффективное     сочетание    хозяйственной    самостоятельностиконкурирующих предприятий  жилищно-коммунального хозяйства и государственногорегулирования  деятельности  локальных  естественных  монополистов,  развитиепредпринимательской активности и защиту интересов потребителей;              создать   экономический   механизм,   стимулирующий  экономное  использованиепредприятиями   энергетических   и   материальных   ресурсов   и   сокращениенерационального  потребления   коммунальных  услуг   при  гарантированном   ибесперебойном  их  предоставлении,  сокращение  потребностей в инвестициях наразвитие мощностей предприятий жилищно-коммунального комплекса.              
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 1
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                               
    СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ   
                                     РАЙОНУ                                    
                                                                               ----T----------------T--------T--------------------T------------T----------T----------T------------T------------¬                                         ¦ N  ¦ Наименование  ¦Мощность¦Установленные котлы,¦  Физический ¦Остаточная¦Дефицит ¦ Удельный ¦ Расход ¦                                                ¦п/п¦ населенного ¦ отопи- ¦выработавшие ресурс ¦ износ ¦балансовая¦ мощности¦ расход ¦ топлива на ¦                                                      ¦ ¦ пункта ¦  тельных¦ (подлежат замене) ¦отопительных¦стоимость ¦отопитель-¦тепловой ¦производство¦                                                      ¦ ¦ ¦ котель-+---------T----------+  котельных, ¦отопитель-¦ ных ¦ энергии на¦ 1 Гкал, кг ¦                                                               
      ¦ ¦ ¦ ных, ¦Суммарная¦ Кол-во ¦ % ¦ ных ¦котельных,¦отопление 1 ¦ ¦          
      ¦ ¦ ¦Гкал/час¦мощность,¦ единиц ¦ ¦котельных,¦ % ¦ м2 ¦ ¦                    
      ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ ¦отапливаемой¦ ¦                            
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади, ¦ ¦                                               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/м2 ¦ ¦                                                +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦                                    +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦ 39,0¦ 0¦ 0¦ 48,0¦ 25,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                 +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 2¦п. Транспортный ¦ 5,0¦ 3¦ 2¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                  +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 3,0¦ 3¦ 6¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                  +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 4¦п. Омчак ¦ 9,5¦ 5,5¦ 7¦ 50,0¦ 0,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                      +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 5¦п. им. Матросова¦ 7,0¦ 0¦ 0¦ 65,5¦ 0,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                 +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 6¦п. Молодежный ¦ 8,0¦ 4¦ 8¦ 42,0¦ 0,5¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                   +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 7¦с. Кулу ¦ 3,0¦ 3¦ 6¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                          +---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+------------+                                         
      ¦ 8¦с. Оротук ¦ 0,5¦ 0,5¦ 1¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                      L---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+----------+------------+-------------                                         
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 2
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                                   
           СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ          
                                                                                   ---T----------------T------------------------------------------T-------------------------------------------¬                                              
      ¦N ¦ Наименование ¦ в двухтрубном исчислении ¦ в двухтрубном исчислении ¦    ¦пп¦                                                              населенного+-----------------T------------T-----------+-----------------T------------T------------+                                                                  ¦  ¦  пункта  ¦  Тепловых  сетей,  ¦  Физический  ¦Остаточная ¦ Квартальные ¦Физический ¦ Остаточная ¦                                                    
      ¦ ¦ ¦ км ¦ износ, % ¦балансовая ¦ (уличные) сети, ¦ износ, % ¦ балансовая ¦  
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость,¦ км ¦ ¦ стоимость, ¦                                    
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦                                        ¦                                                                           ¦+----T------------+---T---T----+---T---T---+----T------------+---T---T----+---T---T----+                                                                  ¦ ¦ ¦Все-¦  Срок ¦до ¦до  ¦свы-¦до ¦до ¦св  ¦Все-¦ Срок ¦до  ¦до ¦свы-¦до ¦до¦свы-¦                                                                       ¦ ¦ ¦ го ¦эксплуатации¦15 ¦20 ¦ ше ¦15 ¦20 ¦ ы ¦ го ¦эксплуатации¦15 ¦20 ¦ ше¦15 ¦20 ¦ ше ¦                                                               
      ¦ ¦ ¦ +---T---T----+лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ше ¦ +---T---T----+лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ ¦
      ¦ ¦ ¦ ¦до ¦до ¦свы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до ¦до ¦свы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                  
      ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦20 ¦ ше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦20 ¦ ше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                  
      ¦ ¦ ¦ ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦ 12¦ 13 ¦14 ¦15 ¦ 16 ¦17 ¦18 ¦ 19¦20 ¦21 ¦ 22 ¦                                                               +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦25,5¦ -¦ -¦25,5¦  -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦5,1¦1,28¦ -¦  -¦1,28¦ -¦-¦ 100¦ -¦ -¦0,26¦                                                           +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 2¦п. Транспортный ¦10,8¦ -¦ -¦10,8¦  -¦ -¦ 78¦ -¦ -¦0,2¦0,54¦ -¦ -¦0,54¦ -¦-¦ 78¦ -¦ -¦0,01¦                                                            +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 2,2¦ -¦ -¦ 2,2¦ -¦  -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦  -¦-¦ -¦ -¦ -¦                                                                  +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 4¦п. Омчак ¦ 2,9¦ -¦ -¦ 2,9¦  -¦ -¦ 58¦ -¦ -¦0,6¦0,15¦ -¦ -¦0,15¦ -¦ -¦ 58¦-¦ -¦0,03¦                                                                   +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 5¦п. им. Матросова¦ 2,7¦ -¦ -¦ 2,7¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦5,3¦0,13¦ -¦ -¦0,13¦ -¦-¦ 100¦ -¦ -¦0,27¦                                                           +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 6¦п. Молодежный ¦ 2,0¦ -¦ -¦ 2,0¦ -¦ -¦ 94¦ -¦ -¦6,1¦0,10¦ -¦ -¦0,10¦ -¦ -¦94¦ -¦ -¦0,31¦                                                               +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 7¦с. Кулу ¦ 2,4¦ -¦ -¦ 2,4¦ -¦ -¦ 100¦  -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦                                                                           +--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+----+                                              ¦ 8¦с. Оротук ¦ 1,5¦ -¦ -¦ 1,5¦ -¦ -¦  100¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦  -¦ -¦-¦ -¦                                                                        L--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+---+-----                                              
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 3
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                                   
                   СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И                  
                        СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                      
                                                                                   ---T----------------T-------------------------------------------------------------------------------------------¬                                         
      ¦N ¦ Наименование ¦ Одиночное протяжение ¦                                   ¦пп¦                                                              населенного+-----------T------T-----T-----T------T----------------------T-------------T----------------+                                                             ¦ ¦ пункта ¦  Мощность ¦ Физи-¦Оста-¦Дефи-¦Удель-¦ Водопроводов  ¦ Физический¦Остаточная бала-¦                                                           ¦ ¦ +-----T-----+ческий¦  точ-¦ цит ¦  ное +----T-----------------+ износ,  %¦совая стоимость,¦                                                           ¦ ¦  ¦водо-¦водо-¦ износ¦  ная ¦  мощ-¦ водо-¦Все-¦Срок  эксплуатации¦ ¦ млн.руб. ¦                                                                       ¦    ¦     ¦про-    ¦     про-¦офист-¦    ба-     ¦ности¦    пот-     ¦    го+-----T-----T-----+---T---T-----+---T---T--------+                           ¦ ¦ ¦вод- ¦ во- ¦ ных  ¦ лан-¦водо-¦ребле-¦ ¦ до ¦ до ¦свыше¦до ¦до ¦свыше¦до¦до ¦ свыше ¦                                                                
      ¦ ¦ ¦ ных ¦ дов,¦соору-¦совая¦ про-¦ние на¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦
      ¦ ¦ ¦очис-¦ тыс.¦жений,¦стои-¦ вод-¦ 1 ¦ ¦ лет ¦ лет ¦ ¦лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ ¦ 
      ¦ ¦ ¦тных ¦ куб.¦ % ¦мость¦ ных ¦ чел./¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                 
      ¦ ¦ ¦соо- ¦ м/ ¦ ¦очис-¦очис-¦ сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                    
      ¦ ¦ ¦руже-¦ сут.¦ ¦тных ¦тных ¦исходя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                   
      ¦ ¦ ¦ ний,¦ ¦ ¦ соо-¦соо- ¦ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                         
      ¦ ¦ ¦ тыс.¦ ¦ ¦руже-¦руже-¦отпус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                       
      ¦ ¦ ¦ куб.¦ ¦ ¦ ний,¦ ний,¦ка во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                       
      ¦ ¦ ¦ м/ ¦ ¦ ¦ млн.¦ % ¦ды на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                          
      ¦ ¦ ¦ сут.¦ ¦ ¦ руб.¦ ¦ селе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                           
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                     
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-бы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                      +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
      ¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦14 ¦ 15 ¦16 ¦17 ¦ 18 ¦+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         ¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦ 0¦ 4,5¦ -¦ -¦  -¦ 180¦10,8¦ -¦ -¦ 10,8¦ -¦ -¦ 100¦  -¦ -¦-¦                                                                           +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         ¦ 2¦п. Транспортный ¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦  150¦ 2,5¦ -¦ -¦ 2,5¦ -¦ -¦ 78¦ -¦  -¦0,1¦                                                                         +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         ¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 0¦ 0,3¦ -¦ -¦  -¦ 150¦ 1,2¦ -¦ -¦ 1,2¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦-¦                                                                           +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
      ¦ 4¦п. Омчак ¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦ 180¦ 2,9¦ -¦ -¦ 2,9¦ -¦ -¦ 58¦ -¦ -¦ 0,3¦    +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         ¦ 5¦п. им. Матросова¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦  180¦ 2,6¦ -¦ -¦ 2,6¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦-¦                                                                           +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         ¦ 6¦п. Молодежный ¦  0¦ 0,6¦ -¦ -¦  -¦ 180¦ 3,0¦ -¦  -¦ 3,0¦ -¦ -¦  94¦ -¦ -¦2,3¦                                                                         +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
      ¦ 7¦с. Кулу ¦ 0¦ 0,3¦ -¦ -¦ -¦ 150¦ 2,4¦ -¦ -¦ 2,4¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦      +--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
      ¦ 8¦с. Оротук ¦ 0¦ 0,1¦ -¦ -¦ -¦ 120¦ 1,5¦ -¦ -¦ 1,5¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦    L--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+---+---+-----+---+---+---------                                         
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 4
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                                   
           СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО          
                               ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                             
                                                                                   ---T-------------T-----T-----T------T------T------T------T--------------------------------------------------------¬                                       ¦N   ¦Наименование   ¦Уста-¦Физи-¦   Оста-¦   Дефи-¦Удель-¦Удель-¦  Одиночноепротяжение ¦                                                                 ¦пп¦населенного    ¦    нов-¦    чес-¦точная¦     цит    ¦    ный    ¦    ный+----------------------T------------T--------------------+                   ¦ ¦ пункта  ¦ лен-¦ кий  ¦балан-¦ мощ- ¦  вес ¦ вес  ¦ Главных коллекторов  ¦Физический ¦ Остаточная ¦                                                    
      ¦ ¦ ¦ ная ¦износ¦совая ¦ности ¦ сточ-¦норма-¦ ¦ износ, % ¦ балансовая ¦      
      ¦ ¦ ¦ про-¦очис-¦ стои-¦очист-¦ ных ¦тивно ¦ ¦ ¦стоимость, млн. руб.¦        ¦     ¦     ¦пуск-¦тных     ¦мость     ¦     ных     ¦     вод,     ¦    очи-+----T-----------------+---T---T----+------T------T------+                   ¦ ¦  ¦ ная  ¦ соо-¦очист-¦соору-¦подан-¦щенных¦Все-¦Срок  эксплуатации¦до ¦до¦свы-¦до 15 ¦до 20 ¦ свыше¦                                                  ¦ ¦ ¦ спо-¦руже-¦ ных ¦жений  ¦ нных ¦ сточ-¦ го +---T------T------+15  ¦20 ¦ше ¦ лет ¦ лет ¦ ¦                                                           ¦ ¦ ¦ соб-¦ ний ¦соору-¦ кана-¦ на ¦  ных ¦ ¦до ¦до 20 ¦свыше ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦¦                                                                            
      ¦ ¦ ¦ность¦кана-¦жений ¦ лиза-¦очист-¦вод к ¦ ¦15 ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦      
      ¦ ¦ ¦очис-¦лиза-¦ кана-¦ции, %¦ку, к ¦ обще-¦ ¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦          
      ¦ ¦ ¦тных ¦ ции,¦ лиза-¦ ¦общему¦ му ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                   
      ¦ ¦ ¦ соо-¦ % ¦ ции, ¦ ¦объему¦объему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                   
      ¦ ¦ ¦руже-¦ ¦ млн. ¦ ¦ сточ-¦ сточ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                     
      ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ных ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                       
      ¦ ¦ ¦кана-¦ ¦ ¦ ¦вод, %¦вод, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                          
      ¦ ¦ ¦лиза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
      ¦ ¦ ¦ ции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
      ¦ ¦ ¦ тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
      ¦ ¦ ¦ куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
      ¦ ¦ ¦ м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                     
      ¦ ¦ ¦ сту.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    +--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+------+---+---+----+------+------+------+                                       ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8  ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18¦                                                                            +--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+------+---+---+----+------+------+------+                                       ¦ 1¦п. Усть-Омчуг¦ 0,7¦ 27,0¦ 6,4¦ -¦ 90¦ 90¦ 5,2¦ -¦ -¦ 5,2¦ -¦ -¦ 95¦ -¦ -¦0,5¦                                                                         L--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+------+---+---+----+------+------+-------                                       
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 5
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                                   
                                    ПЕРЕЧЕНЬ                                   
           МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ          
                             ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                            
                                                                                   --------------------------T---------T---------T---------T-----------------------------T--------------------------¬                                        ¦Наименование направлений,¦Мощность,¦ Сроки  ¦ Этапы ¦ Стоимость мероприятий,¦ Источник финансирования ¦                                                  
      ¦видов работ и конкретных ¦ объем ¦начала и ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦                
      ¦ мероприятий ¦ работ ¦ оконча- ¦ +----T------------------------+ ¦          
      ¦ ¦ ¦ ния, ¦ ¦Все-¦ Виды затрат ¦ ¦                                          
      ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ го +----------T-----T-------+ ¦                               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капиталов-¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦                                       
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦                                            +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+                                        
      ¦Модернизация коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                  
      ¦отопительных котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+                                        ¦Замена экономайзеров¦ 3 шт. ¦2003-2004¦2004-2005¦ 5,9¦ 5,0¦ -¦ -¦Федеральныйбюджет ¦                                                                     ¦котельной        п.         Усть-Омчуг        ¦         ¦        ¦         ¦+----------+-----+-------+--------------------------+                        
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦Средства ФСЭР ¦                                        +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+                                        ¦Замена котлов  НР-18 на¦  4 Гкал  ¦ 2004  ¦2004-2005¦ 5,0¦  2,0¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦                                                              
      ¦КВТС п. Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                  
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦                                                  +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+                                        
      ¦Модернизация тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                      
      ¦сетей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                                    
      ¦- магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                           
      ¦- квартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                             
      ¦- уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                                 +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+                                        ¦Замена тепловых  сетей п.¦  5 км  ¦2003-2007¦ 2003  ¦25,0¦ 4,0¦  -¦ -¦Бюджетмуниципального¦                                                              
      ¦Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                     
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
      ¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 3,5¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦                                                  
      ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
      ¦ ¦ ¦ ¦2006-2007¦ ¦ 4,5¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦                                   
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦                                                  +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+                                        
      ¦Восстановление ГВС п.¦ 3 км ¦ 2003 ¦ 2003 ¦ 3,0¦ 3,0¦ -¦ -¦Средства ФСЭР ¦  
      ¦Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                                +-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+--------------------------+                                        ¦Замена тепловых  сетей п.¦  3 км  ¦2003-2007¦ 2003  ¦12,0¦ 2,6¦  -¦ -¦Бюджетмуниципального¦                                                              
      ¦Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                          
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
      ¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 2,6¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
      ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 2,8¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 L-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+-----+-------+---------------------------                                        
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 6
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                                   
                                    ПЕРЕЧЕНЬ                                   
           МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И          
                        СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                      
                                                                               --------------------------T---------T---------T---------T--------------------------------T-----------------------¬                                        ¦Наименование направлений,¦Мощность,¦ Сроки  ¦ Этапы ¦Стоимость  мероприятий,млн. руб.¦Источник финансирования¦                                           ¦видов     работ     и     конкретных     ¦     объем     ¦начала     и     ¦+-----T--------------------------+ ¦                                         
      ¦ мероприятий ¦ работ ¦ оконча- ¦ ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦                    
      ¦ ¦ ¦ния, годы¦ ¦ +------------T-----T-------+ ¦                             
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Капиталов- ¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦                                     
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦                                            +-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+                                        ¦Монтаж  емкости  500  куб.  м¦  500¦  2003  ¦  2003  ¦ 2,0¦ 1,0¦ -¦ -¦Бюджетмуниципального¦                                                              
      ¦питьевой воды п. им.¦ куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                      
      ¦Матросова ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+      
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 +-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+                                        ¦Замена  водопроводных¦  5  км¦2003-2007¦  2003  ¦  16,0¦  0,25¦  -¦ -¦Бюджетмуниципального¦                                                              
      ¦сетей п. Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                            
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+       
      ¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 0,25¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                        
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                                
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+       
      ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                                
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 +-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+                                        ¦Замена  водопроводных¦  2  км¦2004-2006¦2004-2005¦  1,0¦  0,1¦  -¦  -¦Бюджетмуниципального¦                                                              
      ¦сетей п. Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                  
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
      ¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+       
      ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 0,1¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                                
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ -¦ - ¦Средства предприятия ¦                                L-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-----+-------+------------------------                                        
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 7
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                               
                                    ПЕРЕЧЕНЬ                                   
          МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И         
                        СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                      
                                                                               
                                                                                   --------------------------T------T----------T---------T--------------------------------T-----------------------¬                                          ¦Наименование направлений,¦ Мощ- ¦Сроки  ¦ Этапы ¦Стоимость мероприятий, млн.руб.¦Источник финансирования¦                                                ¦видов      работ      и      конкретных      ¦ность,¦     начала     и     ¦+-----T--------------------------+ ¦                                         
      ¦ мероприятий ¦объем ¦окончания,¦ ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦                    
      ¦ ¦работ ¦ годы ¦ ¦ +------------T-----T-------+ ¦                           
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Капиталов- ¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦                                     
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦                                            +-------------------------+------+----------+---------+-----+------------+-----+-------+-----------------------+                                          ¦Ремонт  дворовой¦  100  м¦2003-2005  ¦2003-2005¦  0,6¦  0,6¦  -¦  -¦Средствапредприятия ¦                                                                
      ¦канализации п. Усть-Омчуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                  L-------------------------+------+----------+---------+-----+------------+-----+-------+------------------------                                          
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 8
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                                   
                                     СИСТЕМА                                   
                     ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                   
                                                                                   -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-| Предмет оценки                                | Показатели                                               |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Повышение эффективностифункционирования       | Динамика себестоимости и роста тарифов науслуги          || жилищно-коммунального хозяйства               | жилищно-коммунального хозяйства,уровень бюджетных        ||                                               | расходов на дотациипредприятиям жилищно-коммунального    ||                                               | комплекса,снижение удельных издержек на                  ||                                               | оказаниежилищно-коммунальных услуг                       |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Качество жилищно-коммунальногокомплекса       | Количество аварий в сетях инженерногообеспечения,        ||                                               | уровень износа системинженерного обеспечения; объем      ||                                               | капитальноотремонтированных и                            ||                                               | реконструированныхинженерных объектов                    |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Энергоресурсосбережение в ЖКХ                 | Объем затрат на энергосберегающие мероприятияв           ||                                               | жилищно-коммунальном хозяйстве иэкономический эффект от  ||                                               | их реализации                                            |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Внедрение приборов учетапотребляемых ресурсов | Внедрение приборов учета воды, тепловойэнергии           |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Финансирование коммунальной                   | Общий объем текущего финансирования; общийобъем          || объектовинфраструктуры                        | инвестиций в системы теплоснабжения, атакже              ||                                               | водоснабжения и водоотведения(по каждой системе) за счет ||                                               | внебюджетных ибюджетных средств всех уровней             |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Уровень оплаты населением жилья икоммунальных | Доля платежей населения в общих затратах наоказание      || услуг                                         | коммунальных услуг; доля населения вобщих затратах на    ||                                               | текущее содержание икапитальный ремонт жилищного фонда   ||                                               | иинженерных систем                                       |-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-| Финансирование льгот и субсидий пооплате      | Объем средств, выделенных из бюджетов всехуровней на     || жилья и коммунальных услуг                    | предоставление населению льгот исубсидий; число          ||                                               | получателей льгот и субсидий                             |-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                 Приложение N 9
                                                                    к Программе
                                                 "Реформирование и модернизация
                                                жилищно-коммунального комплекса
                                                            Тенькинского района
                                                             на 2003-2010 г.г."
                                                                                   
                                 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА                               
                  ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ                
         ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО        
                КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"               
                                                                                   ---------------------T---------T-------------------T-------------------T------------------T-----------------------¬                                       ¦ Источник ¦ Этапы ¦ Мероприятия по ¦ Мероприятия по ¦ Мероприятия по ¦ Итогопо мероприятиям ¦                                                            
      ¦ финансирования ¦ ¦модернизации систем¦ модернизации ¦ модернизации ¦ ¦     
      ¦ ¦ ¦ теплоснабжения ¦водопроводных сетей¦ канализационных ¦ ¦               
      ¦ ¦ ¦ ¦ и сооружений ¦сетей и сооружений¦ ¦                                  ¦                                                                           ¦+-------------------+-------------------+------------------+-----------------------+                                                                      ¦ ¦  ¦Стоимость мероприя-¦Стоимость  мероприя-¦ Стоимость  меро- ¦  Стоимостьмероприятий,¦                                                                
      ¦ ¦ ¦ тий, млн. руб. ¦ тий, млн. руб. ¦приятий, млн. руб.¦ млн. руб. ¦       ¦                                                                           ¦+----T--------------+----T--------------+----T-------------+-----T------------T----+                                                                      ¦ ¦  ¦Все-¦ Виды  затрат ¦Все-¦  Виды затрат  ¦Все-¦ Виды  затрат ¦ Все-¦Видызатрат ¦ по ¦                                                                ¦  ¦  ¦  го   +-----T---T----+  го  +-----T---T----+  го  +----T---T----+  го+----T--T----+эта-¦                                                          
      ¦ ¦ ¦ ¦капи-¦НИ ¦про-¦ ¦капи-¦НИ ¦про-¦ ¦ка- ¦НИ ¦про-¦ ¦ ка-¦НИ¦про-¦пам ¦  
      ¦ ¦ ¦ ¦тало-¦ОКР¦чие ¦ ¦тало-¦ОКР¦чие ¦ ¦пи- ¦ОКР¦чие ¦ ¦ пи-¦О ¦чие ¦ ¦     
      ¦ ¦ ¦ ¦ вло-¦ ¦ те-¦ ¦ вло-¦ ¦те- ¦ ¦та- ¦ ¦ те-¦ ¦ та-¦КР¦те- ¦ ¦           
      ¦ ¦ ¦ ¦жения¦ ¦ ку-¦ ¦жения¦ ¦ку- ¦ ¦лов-¦ ¦ ку-¦ ¦ ло-¦ ¦ку- ¦ ¦            
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щие ¦ ¦ ¦ ¦щие ¦ ¦ло- ¦ ¦щие ¦ ¦вло-¦ ¦шие ¦ ¦                    
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦же- ¦ ¦ ¦ ¦ же-¦ ¦ ¦ ¦                                
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦                                +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦17¦ 18¦ 19 ¦                                                                       +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       ¦Бюджет  муниципально-¦  2003¦14,1¦  6,6¦  -¦  -¦2,75¦  1,25¦  -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦16,85¦7,85¦ -¦ -¦7,85¦                                                     
      ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          
      ¦Средства ФСЭ ¦ ¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦ 3,0¦       +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          ¦Средства предприятия¦ ¦ ¦ 4,5¦ -¦  -¦ ¦ 1,5¦ -¦ -¦ ¦  -¦ -¦ -¦ ¦ 6,0¦ -¦  -¦6,0¦                                                                         +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       ¦Средства предприятия¦2003-2005¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 0,6¦ 0,6¦ -¦ -¦ 0,6¦0,6¦ -¦ -¦ 0,6¦                                                              +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       ¦Федеральный  бюджет  ¦2004-2005¦22,0¦  5,0¦  -¦  -¦5,75¦  -¦  -¦ -¦ -¦ -¦ -¦-¦27,75¦ 5,0¦ -¦ -¦ 5,0¦                                                     +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          
      ¦Средства ФСЭР ¦ ¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦ 0,9¦      +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          ¦Бюджет муниципально-¦ ¦  ¦ 8,9¦ -¦  -¦ ¦ 0,35¦  -¦ -¦ ¦  -¦ -¦ -¦  ¦8,45¦ -¦-¦8,45¦                                                                      
      ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          ¦Средства предприятия¦  ¦ ¦  6,0¦ -¦  -¦ ¦  5,4¦ -¦  -¦ ¦  -¦ -¦ -¦ ¦11,4¦ -¦-¦11,4¦                                                                      +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          
      ¦Прочие внебюджетные¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦ 2,0¦ 
      ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                              +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       ¦Бюджет муниципально-¦2006-2010¦14,8¦ 7,3¦ -¦ -¦10,5¦  3,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦25,3¦10,4¦ -¦ -¦10,4¦                                                        
      ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          ¦Средства предприятия¦  ¦ ¦  6,5¦ -¦  -¦ ¦  7,4¦ -¦  -¦ ¦  -¦ -¦ -¦ ¦13,9¦ -¦-¦13,9¦                                                                      +--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----++----+--+----+----+                                                          
      ¦Прочие внебюджетные¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦ 1,0¦ 
      ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                              +--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       ¦ИТОГО: ¦ ¦50,9¦ 50,9¦ -¦ -¦19,0¦ 19,0¦  -¦ -¦ 0,6¦ 0,6¦ -¦ -¦ 70,5¦70,5¦  -¦-¦70,5¦                                                                      L--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+