Всоответствии с ПрограммойПравительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетныхрасходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р Администрация Магаданскойобласти постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2012 годуПрограммы по повышению эффективности расходов областного бюджета на период до2012 года согласно приложениюN 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановлениеАдминистрации Магаданской области от09 декабря 2010 г. N 695-па "О программе по повышению эффективностирасходов областного бюджета на период до 2012 года" следующие изменения:
2.1. Дополнить постановлениепунктами 2.1-2.3 следующегосодержания:
"2.1.Утвердить индикаторы эффективности реализации Программы по повышениюэффективности расходов областного бюджета (приложение N 3).
2.2.Утвердить ресурсное обеспечение Программы по повышению эффективности расходовобластного бюджета на период до 2012 года (приложение N 4).
2.3.Утвердить форму предоставления информации о значениях индикаторов оценкидостигнутых результатов в сфере повышения эффективности расходов областного бюджета (приложениеN 5).".
2.2. В Программепо повышению эффективности расходов областного бюджета на период до 2012 года,утвержденной указанным постановлением:
- раздел II."Цель и задачи Программы" дополнить абзацами тринадцатым - шестнадцатым следующего содержания:
"- обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета;
-повышение эффективности распределения бюджетных средств;
-оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности ихобеспечения;
-повышение энергетической эффективности.";
- раздел VI. "Развитиесистемы государственного финансового контроля в условиях повышенияэффективности расходов областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"VI.Развитие системы государственного финансового контроля в условиях повышенияэффективности расходов областного бюджета
Переходк программно-целевому методу планирования бюджета и внедрение новых формфинансового обеспечения государственных услуг и реформирование государственныхучреждений ставит новые задачи перед системой государственного финансовогоконтроля Магаданской области.
Необходимостьприведения системы государственного финансового контроля в соответствие сновыми требованиями законодательства выражается в потребности учета различиймежду казенными, бюджетными и автономными учреждениями. Так государственныйфинансовый контроль деятельности казенных учреждений не претерпит значительныхизменений, то есть такой контроль будет, прежде всего, заключаться в проверкедостоверности бухгалтерской отчетности и исполнения бюджетной сметы.
Вусловиях перехода бюджетных учреждений на новые принципы организациидеятельности и изменения механизма их финансирования возникает объективнаяпотребность в адаптации системы финансового контроля к указанным изменениям.Государственный финансовый контроль деятельности бюджетных и автономныхучреждений должен осуществляться в форме контроля использования субсидий всоответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанныхсредств из бюджета. При этом основное внимание будет уделяться вопросам полнотыи качества выполнения государственного задания и эффективности использованиягосударственного имущества.
Вотношении деятельности бюджетных учреждений особую актуальность приобретаетсоответствие фактического расходования средств утвержденным планам финансово-хозяйственнойдеятельности. При этом сохранится контроль за целевым использованием бюджетныхсредств, в том числе выделенных на содержание и приобретение государственногоимущества.
Вцелях совершенствования системы государственного финансового контроля возникаетнеобходимость разработки общих требований к организации проведения контрольныхмероприятий и оформлению их результатов.
Осуществлениевнутреннего контроля главными администраторами бюджетных средств в соответствиис Бюджетным кодексомРоссийской Федерации должно быть направлено на соблюдение стандартов и процедурорганизации их деятельности, включая составление и исполнение областногобюджета, ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, соблюдениеадминистративных регламентов, а также подготовку и организацию осуществлениямер по повышению результативности (эффективности) использования бюджетныхсредств.
Принимаемыемеры по развитию и совершенствованию системы государственного финансовогоконтроля позволят повысить качество, эффективность и результативность работыорганов государственного финансового контроля и, в конечном итоге, сократитьколичество нарушений, допускаемых бюджетополучателями.
Приосуществлении государственного финансового контроля следует разработать системувзаимодействия между органами финансового контроля области: контрольно-счетнойпалатой Магаданской области, контрольным управлением Администрации Магаданскойобласти, департаментом финансов Администрации Магаданской области, главнымираспорядителями средств областного бюджета.";
- раздел VII."Организация реализации Программы" дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"Поитогам исполнения Программы за 2012 год органы исполнительной властиМагаданской области в срок до 01 апреля 2013 года представляют в департаментфинансов Администрации Магаданской области информацию о значениях индикаторовэффективности реализации Программы по повышению эффективности расходовобластного бюджета.
Органыисполнительной власти Магаданской области в срок до 01 мая 2013 годапредставляют в департамент финансов Администрации Магаданской областиинформацию о значениях индикаторов оценки достигнутых результатов в сфереповышения эффективности расходов областного бюджета по форме, согласноприложению N 5 к настоящему постановлению.
Финансовоеобеспечение Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных вобластном бюджете на реализацию соответствующих областных целевых программ, атакже субсидий из федерального бюджета.".
2.3. Дополнить постановление приложениями N 3, N 4, N 5, согласно приложениям N 2, N 3, N 4 соответственно к настоящемупостановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя губернатора области Судьина В.П.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области | Н. Карпенко |
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Магаданскойобласти
от 5 июля 2012 г.N 469-па
N п/п | Мероприятия | Вид документа/ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета | ||||
1. | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2025 года | закон Магаданской области | по необходимости | комитет экономики Администрации Магаданской области |
2. | Разработка прогноза социально-экономического развития Магаданской области на 2013 год и плановый период до 2015 года | пакет документов к проекту закона Магаданской области "Об областном бюджете на 2013 год" | III квартал 2012 года | комитет экономики Администрации Магаданской области |
3. | Проведение оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, предлагаемых для включения в перечень строек и объектов областной адресной инвестиционной программы | бюджетная заявка | в течение 2012 года | департамент строительства Администрации Магаданской области, комитет экономики Администрации Магаданской области |
4. | Повышение роли кассового прогнозирования исполнения областного бюджета с целью повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество и соблюдение показателей кассового плана | формирование кассового плана | в течение года после внесения изменений в Закон Магаданской области от 28 декабря 2011 г. N 1451-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год" | департамент финансов Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
5. | Организация работы по подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Магаданской области на очередной финансовый год и плановый период | закон Магаданской области, постановление Администрации Магаданской области | III-IV кварталы 2012 года | департамент финансов Администрации Магаданской области, комитет экономики Администрации Магаданской области |
6. | Разработка Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации при формировании областного бюджета на 2013 год | приказ департамента финансов Администрации Магаданской области | IV квартал 2012 года | департамент финансов Администрации Магаданской области |
7. | Предоставление информации о значениях индикаторов оценки достигнутых результатов в сфере повышения эффективности расходов областного бюджета | информация о значениях индикаторов оценки достигнутых результатов в сфере повышения эффективности расходов областного бюджета | по итогам 2012 года | органы исполнительной власти Магаданской области |
8. | Сокращение количества налоговых льгот по региональным налогам | внесение изменении в областные законы о предоставлении налоговых льгот | IV квартал 2012 года | комитет экономики Администрации Магаданской области |
9. | Активизация работы по уменьшению недоимки по налогам | взаимодействие с УФНС России по Магаданской области, аналитическая записка | ежеквартально | департамент финансов Администрации Магаданской области, УФНС России по Магаданской области (по согласованию) |
10. | Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета бюджетам муниципальных образований | постановление Администрации Магаданской области | в течение 2012 года | департамент финансов Администрации Магаданской области |
11. | Разработка и утверждение методики формализованного прогнозирования доходов областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | постановление Администрации Магаданской области | IV квартал 2012 года | департамент финансов Администрации Магаданской области, комитет экономики Администрации Магаданской области |
12. | Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Магаданской области, касающиеся индексации действующих расходных обязательств | проект закона Магаданской области "Об областном бюджете на 2013 год" | III-IV кварталы 2012 года | департамент социальной поддержки населения Администрации Магаданской области, департамент финансов Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти | ||||
13. | Анализ законодательства и практики государственных программ. Формирование предложений о возможности применения этого инструмента в областном бюджете | постановление Администрации Магаданской области | III- IV кварталы 2012 года | комитет экономики Администрации Магаданской области |
14. | Уточнение перечня долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ | приложение к Закону Магаданской области "Об областном бюджете на 2013 год" | III-IV кварталы 2012 года | комитет экономики Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
15. | Увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках областных целевых программ в общем объеме расходов областного бюджета | приложение к Закону Магаданской области "Об областном бюджете на 2013 год" | III-IV кварталы 2012 года | департамент финансов Администрации Магаданской области, комитет экономики Администрации Магаданской области |
16. | Разработка порядков (внесение изменений в действующие порядки) предоставления субсидий местным бюджетам, предусматривающих условия предоставления субсидий | постановление Администрации Магаданской области | в течение 2012 года | департамент финансов Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
Реструктуризация бюджетного сектора | ||||
17. | Осуществление мероприятий по изменению типа областных государственных учреждений | постановление Администрации Магаданской области | по мере необходимости | органы исполнительной власти Магаданской области, комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области |
Повышение эффективности распределения бюджетных средств | ||||
18. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета | информация о проведении оценки и формирование рейтинга | каждое полугодие | департамент финансов Администрации Магаданской области |
19. | Актуализация порядка и разработка основных подходов по планированию бюджетных ассигнований | приказ департамента финансов Администрации Магаданской области | по мере необходимости | департамент финансов Администрации Магаданской области |
Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения | ||||
20. | Обеспечение приватизации государственного имущества, неиспользуемого для выполнения государственных функций и услуг | | в течение 2012 года | комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области |
21. | Проведение проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества Магаданской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за областными государственными унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями | акты проверок (проведение 10 проверок) | в течение 2012 года | комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области |
22. | Осуществление учета имущественной части казны Магаданской области | обеспечение бюджетного учета объектов имущества казны Магаданской области | в течение 2012 года | комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области |
23. | Обеспечение поступления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий | | до 01 июля 2012 года | комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области |
24. | Обеспечение эффективной дивидендной политики | | до 01 июля 2012 года | комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области |
25. | Соблюдение органами исполнительной власти Магаданской области установленных законодательством Российской Федерации нормативов на их содержание | | в течение 2012 года | органы исполнительной власти Магаданской области |
26. | Проведение анализа расходов на содержание органов исполнительной власти для внесения изменений в Закон Магаданской области от 28 декабря 2011 г. N 1451-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год" | | в течение 2012 года | органы исполнительной власти Магаданской области |
27. | Организация предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра | повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | II полугодие 2012 года | департамент социальной поддержки населения Администрации Магаданской области |
28. | Переход к осуществлению юридически значимых действий в электронной форме, предоставление государственных услуг в электронном виде | повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | в течение 2012 года | органы исполнительной власти Администрации Магаданской области |
Развитие системы государственного финансового контроля | ||||
29. | Уточнение полномочий органов государственного финансового контроля Магаданской области и разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление финансового контроля | проекты нормативных правовых актов Администрации Магаданской области, правовые акты органов исполнительной власти Магаданской области | в течение 2012 года (после внесения изменений в федеральное законодательство) | контрольное управление Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
30. | Утверждение порядка осуществления внутреннего контроля в органах исполнительной власти Магаданской области | проект постановления Администрации Магаданской области | в течение 2012 года (после внесения изменений в федеральное законодательство) | контрольное управление Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
31. | Разработка и утверждение стандарта "Проведение контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств органами местного самоуправления" | ведомственный акт | IV квартал 2012 года | контрольно-счетная палата Магаданской области |
32. | Согласование перечня контрольных мероприятий (проверок) по осуществлению финансового контроля при формировании планов на 2013 год | исключение дублирования, увеличение охвата контролем использования средств областного бюджета | декабрь 2012 года | контрольно-счетная палата Магаданской области, контрольное управление Администрации Магаданской области, органы исполнительной Магаданской власти |
33. | Оказание информационной, методической и иной помощи контрольно-счетным органам муниципальных образований области | организация эффективного внешнего финансового контроля | в течение 2012 года | контрольно-счетная палата Магаданской области |
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности | ||||
34. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях бюджетной сферы | в рамках областной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года | в течение 2012 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
Развитие информационной системы государственного (муниципального) управления | ||||
35. | Формирование "электронного правительства" Магаданской области | в рамках областной целевой программы "Информатизация Магаданской области на 2011-2013 годы" | в течение 2012 года | департамент информационных технологий Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
36. | Использование информационных и телекоммуникационных технологий для социально-экономического развития Магаданской области | в рамках областной целевой программы "Информатизация Магаданской области на 2011 -2013 годы" | в течение 2012 года | органы исполнительной власти Магаданской области |
37. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | в рамках областной целевой программы "Информатизация Магаданской области на 2011 -2013 годы" | в течение 2012 года | департамент информационных технологий Администрации Магаданской области |
38. | Размещение информации о государственных учреждениях Магаданской области и публикация отчетов о выполнении государственных заданий на официальном сайте сети Интернет | | в течение 2012 года | органы исполнительной власти Магаданской области, комитет экономики Администрации Магаданской области, департамент финансов Администрации Магаданской области |
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Магаданскойобласти
от 5 июля2012 г. N 469-па
"ПриложениеN 3
N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета | % | не менее 25 | департамент финансов Администрации Магаданской области, комитет экономики Администрации Магаданской области |
2. | Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ | % | не менее 65 | департамент строительства Администрации Магаданской области |
3. | Освоение средств, выделенных в рамках долгосрочных целевых программ | % | 95-100 | департамент финансов Администрации Магаданской области |
4. | Доля государственных учреждений и органов исполнительной власти Магаданской области, зарегистрированных на официальном сайте в сети Интернет | % | 100 | департамент финансов Администрации Магаданской области, комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
5. | Доля государственных учреждений и органов исполнительной власти Магаданской области, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | департамент финансов Администрации Магаданской области, комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области |
6. | Число бюджетных учреждений, в отношении которых проведено энергетическое обследование | % | 65 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Администрации Магаданской области |
7. | Отношение государственного долга Магаданской области (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10-30 | департамент финансов Администрации Магаданской области |
8. | Оказание государственных услуг по принципу "одного окна" | количество услуг | не менее 50 | департамент социальной поддержки населения Администрации Магаданской области |
9. | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана | % | 5-10 | департамент финансов Администрации Магаданской области |
Приложение N 3
к постановлению Администрации
Магаданскойобласти
от 5 июля2012 г. N 469-па
"ПриложениеN 4
N п/п | Мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Формирование "электронного правительства" Магаданской области | департамент информационных технологий Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области | областной бюджет (в рамках областной целевой программы "Информатизация Магаданской области на 2011-2013 годы") | 29 900,0 |
2. | Использование информационных и телекоммуникационных технологий для социально-экономического развития Магаданской области | органы исполнительной власти Магаданской области | областной бюджет (в рамках областной целевой программы "Информатизация Магаданской области на 2011-2013 годы") | 10 690,0 |
3. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | департамент информационных технологий Магаданской области | областной бюджет (в рамках областной целевой программы "Информатизация Магаданской области на 2011-2013 годы") | 11 000,0 |
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях бюджетной сферы | департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Администрации Магаданской области, органы исполнительной власти Магаданской области | областной бюджет (в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010- 2013 годы и целевые показатели до 2020 года) | 10 000,0 |
| Итого: | | | 61 590,0 |
Приложение N 4
к постановлению Администрации
Магаданскойобласти
от 5 июля 2012 г.N 469-па
"ПриложениеN 5
(Форма)
Код | Индикатор | Баллы и соответствующие им значения индикаторов | Факт |
| ||||||
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | значение | баллы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
ОС | Группа индикаторов "Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных и местных бюджетов" | |||||||||
ОС1 | Отношение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, % | 10 и более | 7-10 | 5-7 | 3-5 | 0-3 | 0 | | |
|
0С2 | Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) субъекта Российской Федерации к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | 50 и более | 30-50 | 10-30 | 10 и менее | | | | |
|
ОС3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности субъекта Российской Федерации к расходам бюджета, % | 1 и более | 0,75-1 | 0,5-0,75 | 0,25- 05 | менее 0,25 | 0 | | |
|
ОС4 | Доля бюджетных инвестиций субъекта Российской Федерации в общем объеме расходов бюджета, % | менее 5 | 5-12 | 12-20 | 20 и более | | | | |
|
ОС5 | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) субъекта Российской Федерации за отчетный год от первоначального плана, % | 12 и более | 10-12 | 5-10 | 3-5 | менее 3 | | | |
|
ОС6 | Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета субъекта Российской Федерации по основным налогам и сборам | нет | | да | | | | | |
|
ОС7 | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета субъекта Российской Федерации, % | | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | 9,5-10,5 | 10,5-11,5 | 11,5 и более | | |
|
ОС8 | Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты, % | 25 и более | 15-25 | 5-15 | менее 5 | | | | |
|
ОС9 | Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов, % | 5 и более | 3-5 | 1-3 | менее 1 | | | | |
|
ОС10 | Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам, % | 7 и более | 4-7 | 2-4 | менее 2 | | | | |
|
ОС11 | Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов, % | | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | 9,5-10,5 | 10,5-11,5 | 11,5 и более | | |
|
ПР | Группа индикаторов "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти" | |||||||||
ПР1 | Удельный вес расходов бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, % | менее 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50 и более | | |
|
ПР2 | Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ, % | менее 25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100 | | |
|
ПР3 | Доля расходов субъекта Российской Федерации на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, % | менее 60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100 | | |
|
ПР4 | Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, определяющего оплату труда руководителей органов исполнительной власти с учетом результатов их профессиональной деятельности | нет | | да | | | | | |
|
РБ | Группа индикаторов "Реструктуризация бюджетного сектора" | |||||||||
РБ1 | Доля казенных учреждений субъекта Российской Федерации, для которых установлены государственные задания, в общем числе казенных учреждений субъекта Российской Федерации (без учета органов государственной власти) | менее 55 | 55-75 | 75-95 | 95 и более | | | | |
|
РБ2 | Доля государственных автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений субъекта Российской Федерации, % | менее 50 | 50-65 | 65-80 | 80 и более | | | | |
|
РБ3 | Доля государственных учреждений субъекта Российской Федерации, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ), % | менее 25 | 25-50 | 50-75 | 75-90 | 90 и более | | | |
|
РБ4 | Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации от приносящей доход деятельности, % | менее 5 | 5-10 | 10-20 | 20 и более | | | | |
|
ПА | Группа индикаторов "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" | |||||||||
ПА1 | Наличие утвержденного бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | нет | | | | да | | | |
|
ПА2 | Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации | нет | | да | | | | | |
|
ПА3 | Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | нет | | да | | | | | |
|
ПА4 | Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ субъекта Российской Федерации, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального, % | 50 и более | 40-50 | 25-40 | 10-25 | 5-10 | менее 5 | | |
|
ПА5 | Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета субъекта Российской Федерации на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год, % | 15 и более | 10-15 | 5-10 | 3-5 | менее 3 | | | |
|
ПА6 | Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ субъекта Российской Федерации | нет | | да | | | | | |
|
ПА7 | Доля долгосрочных целевых программ субъекта Российской Федерации, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, % | менее 5 | 5-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100 | | |
|
ПА8 | Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами субъекта Российской Федерации | нет | | да | | | | | |
|
ПА9 | Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами субъекта Российской Федерации | нет | | да | | | | | |
|
ПА10 | Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ субъекта Российской Федерации в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | нет | | | да | | | | |
|
ПА11 | Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | нет | | | | да | | | |
|
ПА12 | Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | нет | | | | да | | | |
|
ПА13 | Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и объема субсидий муниципальным образованиям из бюджета субъекта Российской Федерации | менее 0,8 | 0,8-1 | 1-1,2 | 1,2-1,5 | 1,5 и более | | | |
|
ПА14 | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, (раз) | более 5 | 2-5 | 2 и менее | | | | | |
|
ГУ | Группа индикаторов "Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения" | |||||||||
ГУ1 | Доля государственных услуг субъекта Российской Федерации по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, % | 0 | 0-10 | 10-30 | 30-40 | 40-50 | 50 и более | | |
|
ГУ2 | Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств субъекта Российской Федерации | нет | да | | | | | | |
|
ГУЗ | Доля функций исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, % | менее 20 | 20-50 | 50-80 | 80 и более | | | | |
|
ИС | Группа индикаторов "Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами" | |||||||||
ИС1 | Создание специализированного сайта субъекта Российской Федерации в сети Интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных финансах | нет | | да | | | | | |
|
ИС2 | Создание Интернет - портала оказания государственных услуг субъекта Российской Федерации по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | нет | | да | | | | | |
|
ИС3 | Создание сайта субъекта Российской Федерации в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями государственных услуг | нет | | да | | | | | |
|
ИС4 | Доля государственных учреждений субъекта Российской Федерации, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, % | 0 | 0-20 | 20-50 | 50-80 | 80-100 | 100 | | |
|
ИС5 | Доля исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет, % | менее 10 | 10-40 | 40-70 | 70-90 | 90-100 | 100 | | |
|
МУ | Группа индикаторов "Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне" | |||||||||
МУ1 | Наличие хотя бы одного муниципального образования, в котором все муниципальные учреждения являются казенными | да | нет | | | | | | |
|
МУ2 | Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года, % | менее 20 | 20-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75 и более | | |
|
МУ3 | Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план, % | менее 20 | 20-40 | 40-60 | 60-70 | 70-80 | 80 и более | | |
|
МУ4 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | менее 20 | 20-40 | 40-60 | 60-70 | 70-80 | 80 и более | | |
|