Закон Магаданской области от 21.12.2007 № 954-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ЖИТЕЛЯМ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006-2010 ГОДЫ"
Утратил силу - Закон Магаданской
области от 04.05.2009 г. N 1123-ОЗ
З А К О Н
М А Г А Д А Н С К О Й О Б Л А С Т И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ЖИТЕЛЯМ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2006-2010 ГОДЫ»
Принят Магаданской областной Думой 30 ноября 2007 года
Статья 1. Внести в Закон Магаданской области от 17 ноября 2006года № 763-ОЗ «Об областной целевой программе «Доступное икомфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2006-2010 годы»(«Магаданская правда», 2006 г., 21 ноября № 131; приложение к газете«Магаданская правда», 2007 г., 15 мая № 51; 04 декабря № 136)следующие изменения:
1. В областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье –жителям Магаданской области» на 2006-2010 годы (далее – Программа):
1.1. В разделе «Объемы финансирования Программы» паспортаПрограммы:
слова «6014,7 миллиона рублей» заменить словами «7390,9 миллионарублей»;
слова «1214,6 миллиона рублей» заменить словами «1258,3 миллионарублей»;
слова «1447,3 миллиона рублей» заменить словами «1851,6 миллионарублей»;
слова «1310,2 миллиона рублей» заменить словами «1811,9 миллионарублей»;
слова «1437,0 миллиона рублей» заменить словами «1863,5 миллионарублей»;
слова «125,0 миллиона рублей» заменить словами «327,9 миллионарублей»;
слова «207,1 миллиона рублей» заменить словами «326,5 миллионарублей»;
слова «5682,6 миллиона рублей» заменить словами «6736,5 миллионарублей».
1.2. В разделе 6 Программы:
1.2.1. Слова «6014,7 миллионов рублей» заменить словами «7390,9миллиона рублей».
1.2.2. Таблицу № 2 «Информация об объемах и источникахфинансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
Информация об объемах и источниках финансирования Программы
млн. руб.|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————------|| Наименование | Финансовые затраты || подпрограмм и источники | || финансирования | || |—————————————————————————————————————————————————————------|| | ВСЕГО | в том числе по годам: || | |————————|————————|—————————|—————————|—————————|| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||1. Обеспечение земельных| 213,2 | 7,0 | 19,6 | 68,8 | 58,4 | 59,4 ||участков коммунальной| | | | | | ||инфраструктурой в целях| | | | | | ||жилищного строительства| | | | | | ||в Магаданской области,| | | | | | ||всего | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||областной бюджет | 58,5 | – | – | 45,8 | 7,3 | 5,4 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||бюджет ВФОЭЗ | 7,0 | 7,0 | – | – | – | – ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||внебюджетные источники | 147,7 | – | 19,6 | 23,0 | 51,1 | 54,0 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||2. Модернизация объектов| 3864,3 | 284,5 | 605,3 | 1016,5 | 1091,1 | 866,9 ||коммунальной инфраструктуры| | | | | | ||Магаданской области, всего | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||областной бюджет | 60,3 | 14,0 | – | 46,3 | – | – ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||бюджет ВФОЭЗ | 319,5 | 200,1 | 75,7 | 43,7 | – | – ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||внебюджетные источники | 3484,5 | 70,4 | 529,6 | 926,5 | 1091,1 | 866,9 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||3. Выполнение| 55,2 | 10,6 | 9,1 | – | 17,0 | 18,5 ||государственных обязательств| | | | | | ||по обеспечению жильем| | | | | | ||отдельных категорий граждан,| | | | | | ||установленных областным| | | | | | ||законодательством, | | | | | | ||всего | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||в том числе областной бюджет| 55,2 | 10,6 | 9,1 | – | 17,0 | 18,5 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||4. Мероприятия по оказанию| 150,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 ||содействия в выезде| | | | | | ||гражданам - жителям| | | | | | ||населенных пунктов,| | | | | | ||признанных закрывающи-мися| | | | | | ||по согласованию с| | | | | | ||Правительством Российской| | | | | | ||Федерации, и являющихся| | | | | | ||получателями жилищных| | | | | | ||субсидий, предо-ставляемых в| | | | | | ||соответствии с Федеральным| | | | | | ||законом от 25 октября 2002| | | | | | ||года № 125-ФЗ «О жилищных| | | | | | ||субсидиях гражданам,| | | | | | ||выезжающим из районов| | | | | | ||Крайнего Севера и| | | | | | ||при-равненных к ним| | | | | | ||местностей», всего | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||в том числе | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||областной бюджет | 150,0 | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||5. Развитие системы | 3108,2 | 303,5 | 624,3 | 716,4 | 595,3 | 868,7 ||ипотеч-ного жилищного | | | | | | ||кредитова-ния в Магаданской | | | | | | ||области, всего | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||областной бюджет | 4,0 | 4,0 | – | – | – | – ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||внебюджетные источники | 3104,2 | 299,5 | 624,3 | 716,4 | 595,3 | 868,7 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||Всего по Программе: | 7390,9 | 605,6 | 1258,3 | 1851,6 | 1811,9 | 1863,5 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||областной бюджет | 327,9 | 28,6 | 9,1 | 142,0 | 74,3 | 73,9 ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||бюджет ВФОЭЗ | 326,5 | 207,1 | 75,7 | 43,7 | – | – ||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|___|внебюджетные источники | 6736,5 | 369,9 | 1173,5 | 1665,9 | 1737,6 | 1789,6 | ».||————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———|
2. В приложении 1 к областной целевой программе «Доступное икомфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2006-2010 годы:
2.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспортаподпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктурыМагаданской области» на 2006-2010 годы:
слова «2644,7 миллиона рублей» заменить словами «3864,3 миллионарублей»;
слова «544,3 миллиона рублей» заменить словами «605,3 миллионарублей»;
слова «663,1 миллиона рублей» заменить словами «1016,5 миллионарублей»;
слова «662,4 миллиона рублей» заменить словами «1091,1 миллионарублей»;
слова «490,4 миллиона рублей» заменить словами «866,9 миллионарублей»;
слова «14,0 миллиона рублей» заменить словами «60,3 миллионарублей»;
слова «200,1 миллиона рублей» заменить словами «319,5 миллионарублей»;
слова «2430,6 миллиона рублей» заменить словами «3484,5 миллионарублей».
2.2. В таблице 2 «Перечень инвестиционных проектов модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образованийМагаданской области»:
2.2.1. В разделе 1 «г. Магадан»:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————||« |1.1 |Реконструкция | | 51,0 | 32,5 | 7,0 | 25,5 | 0,0 |0,0 |0,0 | || | |теплопровода | | | | | | | | | || | |первичного контура | | | | | | | | | || | |от ЦТП-1 до ЦТП-2 | | | | | | | | |»; ||————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
б) строку 1.4 изложить в следующей редакции:|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————||« |1.4 |Реконструкция | 898,5 |250,5 |250,5 | 0,0 | 0,0 |159,0 | 91,5 | 0,0 | || | |теплопровода № 3 от| п.м. | | | | | | | | || | |ТК-18 до ТК-25 | | | | | | | | |»; ||————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
в) дополнить строками 1.22-1.23 следующего содержания:|———|——————|—————————————————|—————————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|———||« |1.22 |Строительство | 65000 | 1004,9 | 450,3 | 0,0 | 24,3 | 55,0 | 75,0 | 296,0 | || | |очистных | куб.м./ | | | | | | | | || | |сооружений | сут. | | | | | | | | || | |биологической | | | | | | | | | || | |очистки сточных | | | | | | | | | || | |вод в г. Магадане| | | | | | | | | ||———|——————|—————————————————|—————————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|———|| |1.23 |Реконструкция |12 Гкал/ | 112,8 | 108,6 | 0,0 | 20,0 | 40,1 | 48,5 | 0,0 | || | |котельной в пос.| час | | | | | | | | || | |Уптар | | | | | | | | |»; ||———|——————|—————————————————|—————————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|———|
г) строку «Итого» изложить в следующей редакции:|———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———||« | |Итого | | |1715,1 | 27,0 |192,8 |487,6 |459,3 |548,4 |». ||———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.2. В разделе 2 «Ольский район»:
а) строку 2.1 изложить в следующей редакции:|————|——————|———————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————||« |2.1 |Модернизация и | 1000 | 52,3 | 52,3 | 0,0 | 5,4 | 23,0 | 23,9 | 0,0 | || | |строительство |куб.м/сут.| | | | | | | | || | |канализационных | | | | | | | | | || | |сетей пос. Ола | | | | | | | | |»; ||————|——————|———————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
б) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————||« |2.4 |Реконструкция |3190 пог.| 28,3 | 28,3 | 0,0 | 10,8 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | || | |тепловых сетей | м | | | | | | | | || | |пос. Талон | | | | | | | | |»; ||————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
в) строку «Итого» изложить в следующей редакции:|————|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———||« | |Итого | | |200,6 | 5,9 | 52,3 | 50,5 | 61,9 | 30,0 |». ||————|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.3. Раздел 3 «Омсукчанский район» изложить в следующейредакции:|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———||« | 3. Омсукчанский район | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |3.1 |Строительство | 30,09 |444,2 |444,2 | 40,0 | 47,0 |121,5 |120,0 |115,7 | || | |котельной в пос. |Гкал/час | | | | | | | | || | |Омсукчан | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |3.2 |Реконструкция | 10 Гкал | | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |котельной в пос. | | | | | | | | | || | |Дукат | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| | |Итого: | | |450,2 | 40,0 | 53,0 |121,5 |120,0 |115,7 |». ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.4. Раздел 4 «Северо-Эвенский район» изложить в следующейредакции:|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———||« | 4. Северо-Эвенский район | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |4.1 |Реконструкция | | 60,0 | 54,3 | 4,8 | 10,0 | 4,5 | 20,0 | 15,0 | || | |котельной и | | | | | | | | | || | |тепловых сетей в | | | | | | | | | || | |пос. Эвенск | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| | |Итого: | | | 54,3 | 4,8 | 10,0 | 4,5 | 20,0 | 15,0 |». ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.5. Раздел 5 «Среднеканский район» изложить в следующейредакции:|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———||« | 5. Среднеканский район | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |5.1 |Реконструкция | | | 88,8 | 29,0 | 19,8 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | || | |котельных и | | | | | | | | | || | |тепловых сетей | | | | | | | | | || | |Среднеканского | | | | | | | | | || | |района | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| | |Итого: | | | 88,8 | 29,0 | 19,8 | 5,0 | 20,0 | 15,0 |». ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.6. В разделе 7 «Тенькинский район»:
а) строку 7.1 изложить в следующей редакции:|————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————||« |7.1 |Замена тепловых | | 40,7 | 39,6 | 7,3 | 2,8 | 2,0 | 27,5 | 0,0 | || | |сетей в пос. | | | | | | | | | || | |Усть-Омчуг | | | | | | | | |»; ||————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
б) дополнить строкой 7.4 следующего содержания:|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————||« |7.4 |Реконструкция | | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 2,5 | 7,5 |0,0 |0,0 | || | |котельной в пос. | | | | | | | | | || | |Омчак | | | | | | | | |»; ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
в) строку «Итого» изложить в следующей редакции:|———|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———||« | |Итого: | | | 55,5 | 9,8 | 7,7 | 10,5 | 27,5 | 0,0 |». ||———|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.7. Раздел 8 «Хасынский район» изложить в следующей редакции:|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———||« | 8. Хасынский район | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |8.1 |Реконструкция | | 44,5 | 44,5 | 15,0 | 14,5 | 4,0 | 11,0 |0,0 | || | |котельной и | | | | | | | | | || | |тепловых сетей пос.| | | | | | | | | || | |Талая | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |8.2 |Реконструкция | |110,0 |110,0 | 2,0 | 30,0 | 32,0 | 46,0 |0,0 | || | |котельной в | | | | | | | | | || | |пос.Стекольный | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |8.3 |Реконструкция | |210,0 |210,0 | 2,0 | 25,0 | 50,0 | 70,0 | 63,0 | || | |схемы | | | | | | | | | || | |электро-снабжения | | | | | | | | | || | |пос. Талая | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |8.4 |Реконструкция |4,5 Гкал | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | || | |котельной в пос. | | | | | | | | | || | |Хасын | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| | |Итого: | | |367,5 | 19,0 | 69,5 | 89,0 |127,0 | 63,0 |». ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.8. В разделе 9 «Ягоднинский район»:
а) строку 9.1 изложить в следующей редакции:|————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———||« |9.1 |Модернизация | | 42,7 | 42,7 | 12,0 | 12,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | || | |котельной в пос. | | | | | | | | | || | |Ягодное | | | | | | | | |»; ||————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
б) дополнить строками 9.8-9.9 следующего содержания:|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———||« |9.8 |Строительство | | 42,1 | 42,1 | 0,0 | 5,5 | 18,3 | 18,3 | 0,0 | || | |модульной котельной| | | | | | | | | || | |в пос. Дебин | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |9.9 |Реконструкция | | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | || | |котельной в пос. | | | | | | | | | || | |Бурхала | | | | | | | | |»; ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
в) строку «Итого» изложить в следующей редакции:|———|—————|———————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———||« | |Итого: | | | 109,1 | 12,0 | 24,9 | 44,4 | 23,1 | 4,7 |». ||———|—————|———————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.9. Дополнить разделом 10 «Общие мероприятия» следующегосодержания:|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———||« | 10. Общие мероприятия | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| |10.1 |Приобретение труб с| | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | || | |пенополиуре-таново | | | | | | | | | || | |й изоляцией | | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|| | |Итого | | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |». ||———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.2.10. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:|———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———||« | |Всего: | | |3075,1 |147,5 |442,5 |824,5 |868,8 |791,8 |». ||———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
2.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
слова «2644,7 миллиона рублей» заменить словами «3864,3 миллионарублей».
таблицу 5 «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить вследующей редакции:
«Таблица № 5
Объемы финансирования Подпрограммы
млн. руб.|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————----|| Наименование | Финансовые затраты || подпрограмм и источники | || финансирования | || |————————————————————————————————————————————————————----|| | ВСЕГО | в том числе по годам: || | |———————|————————|————————|—————————|————————|| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||1. Осуществление | 3075,1 | 147,5 | 442,5 | 824,5 | 868,8 | 791,8 ||инвести-ционных проектов, | | | | | | ||всего: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||областной бюджет | 46,3 | – | – | 46,3 | – | – ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||средства ВФОЭЗ | 245,4 | 143,0 | 58,7 | 43,7 | – | – ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||внебюджетные источники | 2783,4 | 4,5 | 383,8 | 734,5 | 868,8 | 791,8 || | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||2. Модернизация | 317,3 | – | 61,9 | 113,0 | 142,4 | – ||коммуна-льной инфраструктуры| | | | | | ||для обеспечения жилищ-ного| | | | | | ||строительства, всего: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||в том числе внебюджетные| 317,3 | – | 61,9 | 113,0 | 142,4 | – ||источники | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||3. Строительство жилых| | | | | | ||домов, ранее осуществляе-мое| | | | | | ||в рамках реализации| | | | | | ||подпрограммы «Переселе-ние| | | | | | ||граждан Российской Федерации| | | | | | ||из ветхого и аварийного| | | | | | ||жилищного фонда», входившей| | | | | | ||в состав федеральной целевой| | | | | | ||программы «Жилище» на| | | | | | ||2002-2010 годы, | | | | | | ||всего: | | | | | | || | 310,8 | 101,1 | 70,20 | 46,80 | 48,50 | 44,20 ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||средства ВФОЭЗ | 74,1 | 57,1 | 17,0 | – | – | – ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||внебюджетные источники | 236,7 | 44,0 | 53,2 | 46,8 | 48,5 | 44,2 ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||4. Приобретение жилья| 141,1 | 35,9 | 25,7 | 27,2 | 26,4 | 25,9 ||гражданам, проживающим в| | | | | | ||ветхом и аварийном жилье, | | | | | | ||всего: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||областной бюджет | 14,0 | 14,0 | – | – | – | – ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||средства ВФОЭЗ | – | – | – | – | – | – ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||внебюджетные источники | 127,1 | 21,9 | 25,7 | 27,2 | 26,4 | 25,9 ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||5. Оптимизация использования| 20,0 | – | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 ||жилищного фонда населенных| | | | | | ||пунктов Магаданской| | | | | | ||области, | | | | | | ||всего | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||в том числе внебюджетные| 20,0 | – | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 ||источники | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||Итого по Подпрограмме: | 3864,3 | 284,5 | 605,3 | 1016,5 | 1091,1 | 866,9 ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||в том числе по источникам| | | | | | ||финансирования: | | | | | | ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||областной бюджет | 60,3 | 14,0 | – | 46,3 | – | – ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————||средства ВФОЭЗ | 319,6 |200,10 | 75,7 | 43,7 | – | – ||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|——||внебюджетные источники | 3484,5 | 70,4 | 529,6 | 926,5 | 1091,1 | 866,9 |».||————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|——|
3. В приложении 2 к областной целевой программе «Доступное икомфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2006-2010 годы:
3.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспортаподпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальнойинфраструктурой в целях жилищного строительства в Магаданской области»на 2006-2010 годы (далее – Подпрограмма) изложить в следующейредакции:|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| « Объемы и | - общая сумма затрат на реализацию Подпрограммы|| источники | в 2006-2010 годах составит|| финансирования | 213,2 миллиона рублей, в том числе по годам: || Подпрограммы | 2006 год – 7,0 миллиона рублей; || | 2007 год – 19,6 миллиона рублей; || | 2008 год – 68,8 миллиона рублей; || | 2009 год – 58,4 миллиона рублей; || | 2010 год – 59,4 миллиона рублей, || | в том числе по источникам финансирования: || | средства областного бюджета – 58,5 миллиона|| | рублей; || | средства бюджета ВФОЭЗ – 7,0 миллиона рублей; || | средства прочих внебюджетных источников – 147,7|| | миллиона рублей». ||———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
3.2. Строку 1 таблицы раздела IV «Этапы и сроки реализацииПодпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:|———|————|———————————————————————————————————————|——————————|————————————|———||« |1 |Общее необходимое привлечение средств |млн. руб. | 213,150 |». || | |на реализацию Подпрограммы | | | ||———|————|———————————————————————————————————————|——————————|————————————|———|
3.3. Раздел VII Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем средств, необходимых на реализацию Подпрограммы
млн. руб.|—————|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————----||№ | Показатели | Объемы финансирования ||п/п | | || | |————————————————————————————————————————————----|| | | Всего | в том числе по годам: || | | |———————|———————|———————|———————|———————|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 1 |Затраты на реализацию| 213,2 | 7,0 | 19,6 | 68,8 | 58,4 | 59,4 || |Подпрограммы | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 2 |Средства (кредиты), необходимые| 147,7 | – | 19,6 | 23,0 | 51,1 | 54,0 || |для реализации проектов| | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 3 |Обязательства администрации| 147,7 | – | 19,6 | 23,0 | 51,1 | 54,0 || |Магаданской области по| | | | | | || |гарантиям кредитов для| | | | | | || |реализации проектов| | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 4 |Субсидирование процентных| 17,9 | – | – | 9,8 | 3,2 | 4,9 || |ставок по кредитам на| | | | | | || |реализацию проектов| | | | | | || |Подпрограммы за счет средств| | | | | | || |областного бюджета | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 5 |Возмещение стоимости| 15,0 | – | – | 14,0 | 0,5 | 0,5 || |инвестиционных проектов по| | | | | | || |обеспечению земельных участков| | | | | | || |коммунальной инфра-структурой| | | | | | || |при малоэтажном строительстве| | | | | | || |за счет средств областного| | | | | | || |бюджета | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 6 |Корректировка генеральных| 11,6 | 2,0 | – | 6,0 | 3,6 | – || |планов населенных пунктов| | | | | | || |Магаданской области, | | | | | | || |всего | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| |в том числе: | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| |областной бюджет | 9,6 | – | – | 6,0 | 3,6 | – ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| |бюджет ВФОЭЗ | 2,0 | 2,0 | – | – | – | – ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|| 7 |Проектно-изыскательские работы| 5,0 | 5,0 | – | – | – | – || |для жилищного строительства| | | | | | || |жилого микрорайона «Левый| | | | | | || |берег» в г. Магадане за счет| | | | | | || |средств бюджета ВФОЭЗ | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————|| 8 |Разработка схемы| 16,0 | – | – | 16,0 | – | – | ». || |территориаль-ного планирования| | | | | | | || |Магаданской области за счет| | | | | | | || |средств областного бюджета | | | | | | | ||—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————|
3.4. Строку «Итого по разделу II» раздела II приложения 1 кПодпрограмме изложить в следующей редакции:|———|———————————————————|——————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———||« |Итого по разделу II|1,1 | | | 4721 | 82,0 | 1,85 | 0,40 | 2,300 | 2,700 |». ||———|———————————————————|——————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———|
3.5. Приложения 2-4 к Подпрограмме признать утратившими силу.
3.6. Приложение 5 к Подпрограмме изложить в редакции согласноприложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официальногоопубликования.ГубернаторМагаданской области Н.Н. Дудовг. Магадан№ 954-ОЗ«21» декабря 2007 г.
Приложение
к Закону
Магаданской области
«О внесении изменений в Закон
Магаданской области «Об областной целевой программе
«Доступное и
комфортное жилье – жителям Магаданской области»
на 2006-2010 годы»
Общие показатели объемов средств и наличие градостроительной
документации для реализации проектов Подпрограммы |————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| № | Показатели | Единицы |2006-2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 || п/п| | измерения | годы | год | год | год | год | год ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| I. г. Магадан ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 11 | | 7 | 3 | 1 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 14,98 | | 4,91 | 7,90 | 2,17 | 0,00 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 51212 | | 14902 | 8710 | 12025 | 15575 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 4044,550 | |529,290 |408,050 |558,510 |2548,700 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 102,750 | | 11,690 | 27,000 | 23,430 | 40,630 || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 26,500 | | 4,700 | 18,300 | 3,500 | 0,000 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Проектно-изыскательские работы для жилищного| | | | | | | || |строительства жилого микрорайона «Левый берег» в г.| | | | | | | || |Магадане и корректировка генпланов населенных пунктов,| | | | | | | || |всего |млн. руб. | 6,600 | 5,000 | | 1,600 | | || |в том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 1,600 | | | 1,600 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 5,000 | 5,000 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Генплан | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | г. Магадана | | | | || |разработка) | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| II. Ольский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 3 | | 1 | 1 | | 1 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 1,10 | | 0,40 | 0,50 | | 0,20 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 4721 | | | 1851 | 2152 | 718 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 86,150 | | 10,000 | 29,750 | 30,000 | 16,400 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 2,300 | | | 1,500 | | 0,800 || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,400 | | 0,100 | 0,200 | | 0,100 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в|млн. руб. | 1,570 | 0,250 | | 0,590 | 0,730 | || |том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета | | 1,320 | | | 0,590 | 0,730 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ | | 0,250 | 0,250 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| III. Хасынский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 2 | | | 1 | | 1 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 1,29 | | | 0,79 | | 0,50 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 5250 | | | 3150 | | 2100 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 88,750 | | 10,950 | 40,700 | 6,400 | 30,700 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 1,900 | | | 1,200 | | 0,700 || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Cтоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,500 | | | 0,200 | | 0,300 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в|млн. руб. | 1,080 | 0,250 | | 0,660 | 0,170 | || |том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 0,830 | | | 0,660 | 0,170 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 0,250 | 0,250 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| IV. Ягоднинский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 2 | | | 1 | 1 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 1,00 | | | 0,50 | 0,50 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 4200 | | | 2100 | 2100 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов | млн. руб. | 72,740 | | 11,340 | 35,600 | 25,800 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 1,400 | | | 0,600 | 0,800 | || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,600 | | | 0,300 | 0,300 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в|млн. руб. | 1,950 | 0,250 | | 1,350 | 0,350 | || |том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 1,700 | | | 1,350 | 0,350 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 0,250 | 0,250 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| V. Тенькинский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 3 | | 1 | 1 | | 1 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 0,61 | | 0,14 | 0,22 | | 0,25 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 2200 | | 500 | 800 | | 900 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 36,720 | | 8,600 | 13,280 | | 14,840 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 2,400 | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,300 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в|млн. руб. | 1,350 | 0,250 | | 0,500 | 0,600 | || |том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 1,100 | | | 0,500 | 0,600 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 0,250 | 0,250 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| VI. Сусуманский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 1 | | | 1 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 0,35 | | | 0,35 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 1308 | | | 1308 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 38,550 | | 17,750 | 20,800 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 0,800 | | | 0,800 | | || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Cтоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,200 | | | 0,200 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в том|млн. руб. | 1,430 | 0,250 | | 0,550 | 0,630 | || |числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 1,180 | | | 0,550 | 0,630 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 0,250 | 0,250 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| VII. Омсукчанский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 2 | | | 1 | | 1 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 4100 | | | 2100 | | 2000 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 70,750 | | 10,750 | 28,000 | 11,200 | 20,800 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 1,800 | | | 1,000 | | 0,800 || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,400 | | | 0,200 | | 0,200 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в|млн. руб. | 0,700 | 0,250 | | 0,330 | 0,120 | || |том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 0,450 | | | 0,330 | 0,120 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 0,250 | 0,250 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| VIII. Среднеканский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 1 | | | 1 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 0,50 | | | 0,50 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 2100 | | | 2100 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 39,680 | | 11,480 | 28,200 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 1,200 | | | 1,200 | | || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,300 | | | 0,300 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генплана пос. Сеймчан за счет средств|млн. руб. | 0,250 | 0,250 | | | | || |бюджета ВФОЭЗ | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| IХ. Северо-Эвенский район ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 3 | | 2 | 1 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 0,84 | | 0,42 | 0,42 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 3000 | | 1000 | 1000 | 500 | 500 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 78,500 | | 27,060 | 26,440 | 12,500 | 12,500 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 3,300 | | 1,300 | 1,000 | 0,500 | 0,500 || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 0,700 | | 0,400 | 0,300 | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в|млн. руб. | 1,670 | 0,250 | | 0,420, | 1,000 | || |том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 1,420 | | | 0,420 | 1,000 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 0,250 | 0,250 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 8 |Подготовка проектов планировки городских территорий,| | | Обновление | | | | || |предназначенных для жилищного строительства (наличие,| | | генплана | | | | || |разработка) | | | IV квартал | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 9 |Принятие правил землепользования и застройки | | | | До | | | || | | | | | 01.05. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 10 |Принятие программы комплексного развития систем| | | | До | | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | 01.08. | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона| | | До | | | | || |по предоставлению прав на земельный участок | | | 01.12. | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 12 |Введение платы за подключение к системам коммунальной| | | До | | | | || |инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на| | | 01.12. | | | | || |подключение или обязательства по введению такой платы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————||ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 1 |Общее количество земельных участков | ед. | 28 | | 11 | 11 | 2 | 4 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 2 |Ориентировочная площадь участков | га | 21,67 | | 5,87 | 11,68 | 2,67 | 1,45 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 3 |Ожидаемый ввод жилья | кв. м | 78091 | | 16402 | 23119 | 16777 | 21793 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 4 |Стоимость строительства жилых домов |млн. руб. | 4556,390 | |637,220 |630,820 |644,410 |2643,940 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 5 |Средства на обеспечение инфраструктурой земельных|млн. руб. | 117,850 | | 13,790 | 35,100 | 24,730 | 44,230 || |участков | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 6 |Стоимость проектно-сметной документации |млн. руб. | 29,900 | | 5,300 | 20,100 | 3,800 | 0,700 ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| 7 |Проектно-изыскательские работы для жилищного| | | | | | | || |строительства жилого микрорайона «Левый берег» в г.| | | | | | | || |Магадане и корректировка генпланов населенных пунктов,| | | | | | | || |всего |млн. руб. | 16,600 | 7,000 | | 6,000 | 3,600 | || |в том числе | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств областного бюджета |млн. руб. | 9,600 | | | 6,000 | 3,600 | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|| |за счет средств бюджета ВФОЭЗ |млн. руб. | 7,000 | 7,000 | | | | ||————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|