Решение Думы г. Магадана от 28.06.1996 № 21-д
Об утверждении бюджета города Магадана на 1996 год
Изменено решением городской Думы от 30.08.96 № 27-Д
(изменения в текст внесены в конце отдельным разделом)
Магаданская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06.96 № 21-Д
г. Магадан
Об утверждении бюджета города
Магадана на 1996 год
Заслушав и обсудив доклад городской администрации о проектебюджета города Магадана на 1996 год, Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить консолидированный бюджет города Магадана на 1996год по доходам в сумме 588106 млн. рублей и расходам в сумме797482 млн. рубл. с превышением расходов над доходами (дефицит) всумме 209376 млн. рубл. согласно приложению № 1. Согласиться спредельным размером дефицита бюджета города Магадана в сумме209376 млн. рубл. или 26,2 процентов к расходам бюджета городаМагадана на 1996 год.
2. Утвердить городской бюджет на 1996 год по доходам в сумме584131 млн. рубл. и расходам в сумме 793507 млн. рубл. спревышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 209376 млн.рубл., согласно приложению № 2 и оборотную кассовую наличность погородскому бюджету на 1.01.1997 г. в сумме 200 млн. рублей.
3. Установить с последующим утверждением администрациямипоселков Сокол и Уптар:
- бюджет поселка Сокол по расходам в сумме 11179 млн. руб.,исходя из объемов собственных доходов в сумме 2460 млн. рубл. итрансферта в сумме 8719 млн. рубл. (приложение N 3);
- бюджет поселка Уптар по расходам в сумме 4538 млн. рубл.,исходя из объемов собственных доходов в сумме 1515 млн. рубл. итрансферта в сумме 3023 млн. рубл. (приложение N 3).
4. Установить фонд финансовой поддержки поселковых бюджетовна 1996 год в сумме 11742 млн. рубл., в том числе: пос. Сокол -8719 млн. руб., пос. Уптар - 3023 млн. руб.
5. Установить, что доходы городского бюджета на 1996 годформируются за счет:
- отчислений налога на прибыль;
- 90 процентов сумм подоходного налога с физических лиц;
- 50 процентов от доходов налога на имущество;
- 50 процентов доходов от земельного налога;
- 50 процентов доходов от акцизов на спирт, водку иликеро-водочные изделия;
- 100 процентов от суммы доходов от акцизов на остальныетовары, за исключением акцизов на легковые автомобили;
- 100 процентов доходов от транспортного налога;
- государственной пошлины;
- доходов от приватизации;
- 100 процентов доходов от поступлений местных налогов исборов, установленных городской Думой.
6. Установить, что в бюджеты поселков Сокол и Уптар в 1996году зачисляются поступления от следующих налогов:
- 90 процентов сумм подоходного налога с физических лиц;
- государственная пошлина;
- 100 процентов прочих местных налогов и сборов;
- 100 процентов сбора на нужды образовательных учреждений.
7. Установить, что нормативы затрат на содержание объектовсоциально-культурной сферы и жилищного фонда для исключения этихзатрат из налогооблагаемой базы прибыли предприятий, содержащих насвоем балансе эти объекты или участвующие в их содержании,утверждаются Администрацией города Магадана.
8. Предоставить право администрации города Магадана в лицефинансового отдела утверждать сметы затрат на содержание объектовсоциально-культурной сферы, по которым не установлены нормативызатрат.
9. В соответствии с Законом РФ "О федеральном бюджете на 1996год" финансовому отделу производить перечисления дляфинансирования целевых бюджетных Фондов Государственной налоговойслужбы РФ и Департамента налоговой полиции РФ, в объеме 0,9процента от суммы фактических поступлений налогов и другихобязательных платежей в городской бюджет.
10. Финансовому отделу производить перечисления вГосударственный фонд борьбы с преступностью за счет источников,определенных ст. 53 Федерального Закона "О федеральном бюджете на1995 год".
11. Установить, что дополнительные доходы городского бюджетана 1996 год, получаемые сверх сумм, установленных данным решением,направляются в первую очередь на финансирование:
- заработной платы работников бюджетных учреждений;
- расходов на питание;
- приобретение медикаментов.
12. Утвердить следующий перечень защищенных расходовгородского бюджета на 1996 год, подлежащих финансированию в полномобъеме:
- заработная плата с учетом подоходного налога, взносов насоциальное страхование, медицинское страхование в ГосударственныйФонд занятости;
- компенсационные выплаты и пособия на детей;
- расходы на питание;
- расходы на приобретение медикаментов и перевязочныхматериалов.
13. Учитывая, что расходы утверждаемого бюджета не отражаютреального роста заработной платы, цен и тарифов в течение 1996года, разрешить Администрации города Магадана:
13. 1. В случае корректировки Администрацией Магаданскойобласти бюджетных показателей вносить изменения в показателибюджета города Магадана;
13. 2. Установить, что решения об увеличении ассигнованийотдельным получателям бюджетных средств принимаются при уточнениипоказателей городского бюджета на 1996 год и при наличииисточников финансирования, не приводящих к увеличению бюджетногодефицита.
14. Утвердить предельные ассигнования на содержание органовместного самоуправления в сумме 8183 млн. руб. (приложение № 4).
15. Утвердить распределение капитальных вложений в разрезеотраслей (приложение № 5).
16. Утвердить распределение ассигнований на содержаниежилищно-коммунального хозяйства (приложение № 6).
17. Поручить постоянной комиссии городской Думы по вопросамсоциально-экономического развития города Магадана и бюджету(председатель комиссии депутат В.В. Вишняков) обратиться вМагаданскую областную Думу по вопросу погашения кредиторскойзадолженности города Магадана за 1995 год.
18. Учитывая, что городские программы приватизации объектовмуниципальной собственности в основном выполнены, предложить Главеадминистрации города Магадана рассмотреть вопрос о передачеполномочий Фонда имущества города Магадана комитету по управлениюмуниципальным имуществом городской администрации с соответствующимсокращением штатной численности работающих.
Глава самоуправления
города Магадана Н.Б. Карпенко
Приложение № 1
к решению Магаданской
городской Думы
от 28.06.96 г. № 21-Д
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
г. Магадана на 1996 годКод по кл Наименование показателей Доведено контрольн Бюджет 1996 Отклоненияас сифика ыми цифрами област года (+,-)ции и (справочно)
ДОХОДЫ10000 Налоговые доходы10101 Налог на прибыль 118467 118467 -10102 Подоходный налог с физич. лиц 97500 97500 -10200 Налоги, взимаемые в зависимос 7080 13080 + 6000
ти от фонда оплаты труда10303 Акцизы 12000 12000 -10307 103 Прочие налоги на товары и усл 3400 3400 -10 уги10400 Налоги на имущество 17900 17900 -10500 Платежи за использование прир 5710 5710 -
одных ресурсов10700 Прочие налоги, сборы и пошлин 24270 24270 -
ы20000 Неналоговые доходы20100 Доходы от государственной соб 2000 2000 -
ственности20200 Доходы от принадлежащего госу 500 500 -
дарству имущества20600 Административные платежи 700 700 -20700 Штрафные санкции 600 600 -21000 Прочие неналоговые доходы 1200 1200 -
ИТОГО ДОХОДОВ 291327 297327 + 600030204 Трансферт 290261 290261 -
Дефицит 177813 209376 + 31563
Остатки бюджетных средств 518 518 -
ВСЕГО ДОХОДОВ 759919 797482 + 37563
II. РАСХОДЫ0100 Государственное управление 8183 8183 -0400 Правоохранительная деятельнос 7300 8139 + 839
ть и обеспечение безопасности
:0401 в т.ч.: - милиция общественно 7300 7300 -
й безопасности0401 - медвытрезвитель г. Магадана - 772 + 7720401 - медвытрезвитель п. Сокол - 67 + 670600 Промышленность, энергетика, 3600 5831 + 2231
строительство0601 в т.ч.: - топливная промышлен 3600 3600 -
ность0608 - бытовое обслуживание населе - 1484 + 1484
ния0608 - Магаданский мехлесхоз - 747 + 7470700 Сельское хозяйство и рыболовс 13812 13812 -
тво0701 в т.ч.: - горветслужба 952 952 -0701 - дотация на животноводческую 7160 7160 -0701 - помощь фермерским хозяйства - 500 + 500
м0702 - расходы за счет земельного 5700 5200 - 500
налога0800 Охрана окружающей среды и при - 30 + 30
родных ресурсов0900 Транспорт, дорожное хозяйство 35000 35000 -
, связь и информатика1000 Развитие рыночной инфраструкт 500 500 -
уры1100 Жилищно-коммунальное хозяйств 392760 422611 + 29851
о1101 в т.ч.: - госкапвложения - вы 2696 6650 27197 12000 + 24501 +
платы компенсаций за сданное 5350
в муниципальную собственность1300 Образование- ВСЕГО в т.ч.: - 158305 3120 + 120 + 120
госкапвложения - учреждения 145627 3587
образования - убытки по содер 3370 2601
жанию школьн. Столовых - оздо
ровительные мероприятия - спо
ртшколы горспорткомитета1300 Культура 38631300 Детсады совхозов 574
ИТОГО: 1300 162622 162742 + 1201400 Культура и искусство 16476 16476 -1401 в т.ч.:- учреждения отдела ку 15631 15631 -1402 - кинофикация 845 845 -1500 Средства массовой информации 992 992 -1600 Здравоохранение и физическая 77238 77634 + 396
культура1601 в т.ч.: -госкапвложения 396 + 3961601 - здравоохранение 76744 76244 -1601 - средства бюджета, передавае 500 -
мые в фонды обязательного мед
ицинского страхования1603 - физическая культура и спорт 494 494 -1700 Социальная политика 41036 41036 -1702 в т.ч. :- социальное обеспече 5595 5595 -
ние1702 - компенсационные выплаты дет 24000 24000 -
ям1702 - фонд социальной поддержки 11441 11241 - 200
населения1703 - молодежная политика - 200 + 2003000 Прочие расходы 400 4496 +40963006 в т.ч. :- горвоенкомат 400 400 -3006 - переоценка жилфонда городск - 350 + 350
им агентством недвижимости3006 - оплата народным заседателям - 80 + 803006 - оплата за проживание в обще - 100 + 100
житиях работников бюджетных
учреждений, а также за посеще
ние их детьми детских дошколь
ных учреждений, ведомств3006 - фонд покрытия убытков от ст - 500 + 500
руктурной перестройки городск
ого хозяйства3006 - возмещение убытков ГТС в аб - 16 + 16
онплате некоторым категориям
граждан3006 - оценка технического состоян - 20 + 20
ия жилых зданий г. Магадана
(паспортизация) с учетом их
сейсмостойкости3006 - реконструкция городской тел - 1000 + 1000
ефонно- телеграфной станции
за счет возврата кредита, выд
анного администрац. Г. Магада
на3006 - телефонизация гостиницы - 200 + 2003006 - ритуальные услуги, выполняе - 330 + 330
мые областным бюро судебно-
медицинской экспертизы3006 Прочие непредвиденные расходы - 1500 + 1500
ВСЕГО расходов 759919 797482 + 37563
Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко
Приложение № 2
к решению Магаданской
городской Думы
от 28.06.96г. № 21- Д
ГОРОДСКОЙ БЮЖЕТ
на 1996 г.
млн. руб.по классиф Наименование показателей Бюджет 1996 гоикации да
1. ДОХОДЫ10000 Налоговые доходы10101 Налог на прибыль 11846710102 Подоходный налог с физических лиц 9370010200 Налоги, взимаемые от фонда оплаты труда 1308010303 Акцизы 1200010307 -10310 Прочие налоги на товары и услуги 340010400 Налог на имущество 1790010500 Платежи за использование природных ресурсов 571010700 Прочие налоги, сборы, пошлины 2409520000 Неналоговые доходы20100 Доходы от государственной собственности 200020200 Доходы от принадлежащего государству имущества 50020600 Административные платежи 70020700 Штрафные санкции 60021000 Прочие неналоговые доходы 1200
ИТОГО доходов 29225230204 Трансферт 290261
Дефицит 209376
Остатки бюджетных средств 518
ВСЕГО доходов 793507
II. РАСХОДЫ0100 Государственное управление 75250400 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасн 8139
ости0401 в т.ч. -милиция общественной безопасности - медвытрезв 7300 772 67
итель г. Магадан - медвытрезвитель п. Сокол0600 Промышленность, энергетика и строительство 58310601 в т.ч. :- топливная промышленность 36000608 - бытовое обслуживание населения 14840608 - Магаданских мехлесхоз 7470700 Сельское хозяйство и рыболовство: в т.ч.:- горветслужб 13742 882
а0701 - дотация на животноводческую продукцию 71600701 - помощь Фермерским хозяйствам 5000702 - расходы за счет земельного налога 52000800 Охрана окружающей среды и природных ресурсов 300900 Транспорт, дорожное хозяйство, связь, информатика 350001000 Развитие рыночной инфраструктуры 5001100 Жилищно-коммунальное хозяйство 4224111101 в т.ч.:- госкапвложения 271971101 - выплаты компенсаций за сданное в муниципальную собст 12000
венность жилье1300 Образование -всего в т.ч.: - госкапвложения - учрежден 145127 3120 13
ия образования - убытки по содержанию школьных столовы 2449 3587 3370
х - оздоровительные мероприятия - спортшколы горспортк
омитета1300 Культура 30381300 Детсады совхозов 574
ИТОГО по 1300 1487391400 Культура и искусство в т.ч. :- учреждения культуры 15720 148751402 - кинофикация 8451500 Средства массовой информации 9921600 Здравоохранение и физическая культура в т.ч.: - госкап 77634 396
вложения1601 - здравоохранение 762441601 - средства бюджета, передаваемые в фонды обязательного 5001603 - физическая культура и спорт 4941700 Социальная политика 410361702 - в т.ч. :- социальное обеспечение 55951702 - компенсационные выплаты детям 240001702 - фонд социальной поддержки населения 112411703 - молодежная политика 2003003 Фонд поддержки бюджетов поселков Сокол, Уптар 117423000 Прочие расходы 44663006 в т.ч. :- горвоенкомат 4003006 - переоценка жилфонда городском агентством недвижимост 350
и3006 - оплата народным заседателям нарсуда 803006 - оплата за проживание в общежитиях работников бюджетн 70
ых учреждений, а также за посещение их детьми детских
дошкольных учреждений, ведомств3006 - фонд покрытия убытков от структурной перестройки гор 500
одского хозяйства3006 - возмещение убытков ГТС в абонплате некоторым категор 16
иям граждан3006 - оценка технического состояния жилых зданий г. Магада 1000
на (паспортизация) с учетом их сейсмостойкости реконст
рукция городской телефонной станции № 3 за счет возвра
та выделенного кредита обл. Администраций3006 - телефонизация гостиницы 2003006 - ритуальные услуги, выполняемые областным бюро судебн 330
о-медицинской экспертизы3006 - прочие непредвиденные расходы 1500
ВСЕГО расходов 793507
Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко
Предложение № 3
к решению Магаданской
городской Думы
от 28.06.96г. № 21- Д
СПРАВКА
о прогнозе бюджетов поселков
Сокол и Уптар на 1996 год
млн. руб.
п. Сокол п. Уптар
I. ДОХОДЫ1. Подоходный налог, удерживаемый с граждан предпр 2300 1500
иятиями, учреждениями и организациями2. Государственная пошлина 100 5
Сборы и разные неналоговые доходы 60 10
ИТОГО собственных доходов 2460 1515
Трансферт 8719 3023
ВСЕГО доходов 11179 4538
II. РАСХОДЫ1. Расходы на содержание исполнительной власти 358 3002. Ветучасток 70 -
Благоустройство поселков 100 1004. Образование- всего 9895 4108
в т.ч. учреждения культуры 448 3775. Культура и искусство 756 -6. Прочие расходы - 30
ИТОГО расходов 11179 4538
Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко
Приложение № 4
к решению Магаданской
городской Думы
от 28.06.96г. № 21- Д
ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ассигнования на содержание органов
исполнительной власти г. Магадана
на 1996 год
Числен ность Сумма ассигнований
(единиц)1. Администрация г. Магадана 96 3030
Фонд имущества г. Магадана 8 1203. Комитет по управлению муниципальным имущес 23 400
твом4. Управление образования 21 4005. Отдел здравоохранения 9,5 1766. Управление социальной защиты населения 124 25647. Управление архитектуры и градостроительств 8 247
а8. Управление жилищно-коммунального хозяйства 20 4809. Горспорткомитет 4 108
ИТОГО по г. Магадану 313,5 752510. Администрация п. Сокол 12 35811. Администрация п. Уптар 12 300
ВСЕГО 337,5 8183
Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко
Приложение № 5
к решению Магаданской
городской Думы
от 28.06.96г. № 21- Д
ПЛАН
капитальных вложений по УКСу администрации
г. Магадана на 1996 год в разрезе отраслей
млн. руб.1. Жилищное строительство 13026,02. Коммунальное строительство 14171,03. Образование 3120,04. Здравоохранение 396,0
ВСЕГО: 30713
Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко
Приложение № 6
к решению Магаданской
городской Думы
от 28.06.96г. № 21- Д
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований на содержание жилищно-коммунального
хозяйства на 1996 год
млн. руб.Ст. 15 "Госкапвложения" 6400Ст. 16 "Капремонт объектов благоустройства" 15000
в т.ч.:- УЖКО 5700
- МП "ГЭЛУД" 6300
- МП "Горсвет" 1200
- МП "Комбинат зеленого хозяйства" 1800Ст. 16 "Капремонт жилого фонда" 18000
в т.ч. :- № "Жилтрест" 15000
- МП "Соколовское ЖКХ" 3000Ст. 19 "Содержание объектов благоустройства" 35030
в т.ч. :- МП "ГЭЛУД" 25000
- МП "Комбинат зеленого хозяйства" 1220
- МП "Спецтранс" (частный сектор, отлов бродячих жи 1300
вотных, бесхозные свалки)
- МП "Горсвет" 5540
- МП "Бюро похоронного обслуживания" 1330
- Администрация п. Сокол 100
- Администрация п. Уптар 100
- Прочие (гор. пляж, экологические отряды, пр.) 400
- ИЧП "Остров" 40Ст. 30 "Госдотация" 62284
- МП "Жилтрест" 52115
- МП "Соколовское ЖКХ" 4300
- МП "Банно-прачечный комбинат" 3917
- МП "Бюро похоронного обслуживания" 1670
- ЖКХ совхозов 282Ст. 40 "Разница в ценах" 246700
- МП "Жилтрест" 219310
- МП "Соколовское ЖКХ" 23925
- ЖКХ совхозов 465
- Прочие 3000
ВСЕГО по жилищно-коммунальному хозяйству 383414
Изменения, внесенные решением городской Думы от 30.08.96 № 27-Д
Раздел Целевая ста Вид расход Экономи ческ Сумма
тья ов ая классифик
ацияГоротдел культуры:Дворцы и дома культуры, другие 1401 182 155 000000 - 525учреждения клубного типаОбразование:Учреждения по внешкольной работе 1302 165 157 000000 + 525
Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко