Постановление от 23 2016 г № 1008-ПП

О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1049-па


Правительство Магаданской области постановляет:
1.Внести в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1049-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" следующие изменения:
1.1.В государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" (далее - государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
в паспорте государственной программы:
- позицию "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение государственной программы всего - 41 485 284,3 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 956 599,4 тыс. рублей (с 2014 г. по 2017 г.); - средства областного бюджета по предварительной оценке: 39 433 684,9 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.); - средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке: 75 000,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.); - средства юридических лиц по предварительной оценке: 20 000,0 тыс. рублей (2015 г.), в том числе по подпрограммам: Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2015 годы", всего - 176 200,6 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2015 годы", всего - 1 462 771,2 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" на 2014-2015 годы", всего - 22 401,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2015 годы", всего - 63 667,8 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2015 годы", всего - 2 192,3 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2015 годы", всего - 4 960,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2015 годы", всего - 122 822,1 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2015 годы", всего - 374 258,1 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2015 годы", всего - 86 406,6 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области" на 2014-2015 годы", всего - 34 807,7 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы", всего - 8 238 970,8 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.). Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2016-2020 годы", всего - 1 322 349,9 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.). Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2016-2020 годы", всего - 1 115 552,2 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.). Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2016-2020 годы", всего - 114 178,1 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.). Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2016-2020 годы", всего - 100 570,9 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.). Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2016-2020 годы", всего - 86 951,8 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.). Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2016-2020 годы", всего: 280 350,5 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.). Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы", всего - 27 840 644,7 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.). Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" на 2016-2020 годы", всего - 35 228,0 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.)

";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" государственной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.
Для достижения поставленных задач и целевых показателей государственной программы на реализацию государственной программы предусмотрено 41 484 184,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 021 239,0 тыс. рублей;
2015 год - 5 568 219,2 тыс. рублей;
2016 год - 5 981 740,4 тыс. рублей;
2017 год - 4 951 554,1 тыс. рублей;
2018 год - 7 101 025,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 320 202,8 тыс. рублей;
2020 год - 6 540 203,9 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию государственной программы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 39 433 684,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 310 345,0 тыс. рублей;
2015 год - 5 059 196,6 тыс. рублей;
2016 год - 5 187 143,2 тыс. рублей;
2017 год - 4 915 568,4 тыс. рублей;
2018 год - 7 101 025,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 320 202,8 тыс. рублей;
2020 год - 6 540 203,9 тыс. рублей.
2. Из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области - 75 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 40 000,0 тыс. рублей.
3. За счет средств юридических лиц по предварительной оценке - 20 000,0 тыс. рублей в 2015 году.
Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 39 528 684,9 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей государственной программы, характеризующих конечные социально значимые результаты развития отрасли здравоохранения Магаданской области. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2017 гг. в объеме 1 956 599,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 675 894,0 тыс. рублей;
2015 год - 449 022,6 тыс. рублей;
2016 год - 795 697,1 тыс. рублей;
2017 год - 35 985,7 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы за счет средств обязательного медицинского страхования не включает в себя стоимость Территориальной программы ОМС, а также расходы на содержание административно-управленческого аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области и ведение дела страховых медицинских организаций.
Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2014-2015 годы, подлежащие включению в государственную программу:

























ГодСтоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхованияАдминистративно-управленческий аппарат ТФОМС, ведение дела страховых медицинских организацийСредства для включения в государственную программу
1234
20144 941 970,0111 359,035 000,0
20154 597 630,0118 097,940 000,0

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 9 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы приведены в приложении N 10 к настоящей государственной программе.
Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, разрабатываемым на текущий и плановый период и содержащим перечень наиболее важных социально значимых контрольных событий государственной программы, с учетом укрупнения мероприятий или их объединением, с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации разрабатывается и утверждается в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области".

1.2.В Подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2016-2020 годы" государственной программы (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 322 349,9 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2016 год - 278 764,2 тыс. рублей; на 2017 год - 188 103,7 тыс. рублей; на 2018 год - 267 722,6 тыс. рублей; на 2019 год - 284 724,3 тыс. рублей; на 2020 год - 303 035,1 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке 81 586,5 тыс. рублей (с 2016 г. по 2017 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке 1 240 763,4 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.)

";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 1 322 349,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 278 764,2 тыс. рублей;
2017 год - 188 103,7 тыс. рублей;
2018 год - 267 722,6 тыс. рублей;
2019 год - 284 724,3 тыс. рублей;
2020 год - 303 035,1 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 1 240 763,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 217 161,7 тыс. рублей;
2017 год - 168 119,7 тыс. рублей;
2018 год - 267 722,6 тыс. рублей;
2019 год - 284 724,3 тыс. рублей;
2020 год - 303 035,1 тыс. рублей.
Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2016-2017 гг. в объеме 81 586,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 61 602,5 тыс. рублей;
2017 год - 19 984,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 46 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 47 к настоящей государственной программе.".

1.3.В Подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2016-2020 годы" государственной программы (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 115 552,2 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2016 год - 170 387,4 тыс. рублей; на 2017 год - 159 717,1 тыс. рублей; на 2018 год - 250 357,2 тыс. рублей; на 2019 год - 262 319,7 тыс. рублей; на 2020 год - 272 770,8 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке 37 103,5 тыс. рублей (с 2016 г. по 2017 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке 1 078 448,7 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.)

";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 1 115 552,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 170 387,4 тыс. рублей;
2017 год - 159 717,1 тыс. рублей;
2018 год - 250 357,2 тыс. рублей;
2019 год - 262 319,7 тыс. рублей;
2020 год - 272 770,8 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить из областного бюджета - 1 078 448,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 145 090,2 тыс. рублей;
2017 год - 147 910,8 тыс. рублей;
2018 год - 250 357,2 тыс. рублей;
2019 год - 262 319,7 тыс. рублей;
2020 год - 272 770,8 тыс. рублей.
Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2016-2017 гг. в объеме 37 103,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 25 297,2 тыс. рублей;
2017 год - 11 806,3 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 49 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 50 к настоящей государственной программе.".

1.4.В Подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2016-2020 годы" государственной программы (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы общий объем финансирования Подпрограммы составит 280 350,5 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2016 год - 84 858,3 тыс. рублей; на 2017 год - 37 261,1 тыс. рублей; на 2018 год - 50 063,4 тыс. рублей; на 2019 год - 52 770,2 тыс. рублей; на 2020 год - 55 397,5 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке 8 400,0 тыс. рублей (2016 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке 271 950,5 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.)

";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 280 350,5 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 84 858,3 тыс. рублей;
2017 год - 37 261,1 тыс. рублей;
2018 год - 50 063,4 тыс. рублей;
2019 год - 52 770,2 тыс. рублей;
2020 год - 55 397,5 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить из областного бюджета - 271 950,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 76 458,3 тыс. рублей;
2017 год - 37 261,1 тыс. рублей;
2018 год - 50 063,4 тыс. рублей;
2019 год - 52 770,2 тыс. рублей;
2020 год - 55 397,5 тыс. рублей.
Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в 2016 году в объеме 8 400,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 61 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 62 к настоящей государственной программе.".

1.5.В Подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы" государственной программы (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы общий объем финансирования Подпрограммы составит 27 840 644,7 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2016 год - 5 391 978,5 тыс. рублей; на 2017 год - 4 546 675,1 тыс. рублей; на 2018 год - 6 449 879,2 тыс. рублей; на 2019 год - 5 633 346,8 тыс. рублей; на 2020 год - 5 818 764,8 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке 704 592,8 тыс. рублей (с 2016 г. по 2017 г.) средства областного бюджета по предварительной оценке 27 136 051,9 тыс. рублей (с 2016 г. по 2020 г.)

";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, а также за счет средств федерального бюджета.
Для достижения поставленных задач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 27 840 644,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 5 391 978,5 тыс. рублей;
2017 год - 4 546 675,4 тыс. рублей;
2018 год - 6 449 879,2 тыс. рублей;
2019 год - 5 633 346,8 тыс. рублей;
2020 год - 5 88 764,8 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 27 136 051,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 4 691 581,1 тыс. рублей;
2017 год - 4 542 480,0 тыс. рублей;
2018 год - 6 449 879,2 тыс. рублей;
2019 год - 5 633 346,8 тыс. рублей;
2020 год - 5 818 764,8 тыс. рублей.
Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 27 136 051,9 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2016-2017 гг. в объеме 704 592,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 700 397,4 тыс. рублей;
2017 год - 4 195,4 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 64 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 65 к настоящей государственной программе.".

1.6.В приложении N 3 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе:
пункт 65 изложить в следующей редакции:
"
65. Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" Минздрав Магаданской области 2016 2020 увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования, по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации. Повышение доли аккредитованных специалистов к 2020 году до 80%%. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими и фармацевтическими работниками недостижение целевых показателей

".
1.7.В приложении N 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе:
строку:
"
Мероприятие 3 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области" 0 0 105 888 077 104 133 104 133 104 133 104 133 0,0 0,0 255 168,6 291 101,2 353 125,7 370 782,0 389 321,0

"
заменить строкой:
"
Мероприятие 3 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области 0 0 285 414 104 133 104 133 104 133 104 133 0,0 0,0 259 668,6 291 101,2 353 125,7 370 782,0 389 321,0

";
строку:
"
Оказание автотранспортных услуг 0 0 72 72 72 72 72 0,0 0,0 105 127,3 108 788,7 131 122,3 137 678,4 144 562,3

"
заменить строкой:
"
Оказание автотранспортных услуг 0 0 72 72 72 72 72 0,0 0,0 109 627,3 108 788,7 131 122,3 137 678,4 144 562,3

".
1.8.Приложение N 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.9.Приложение N 7 "Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.10.Приложение N 8 "Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.11.Приложение N 9 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.12.Приложение N 10 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.13.Приложение N 46 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.14.Приложение N 47 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.15.Приложение N 49 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.16.Приложение N 50 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.17.Приложение N 60 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.18.Приложение N 61 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.19.Приложение N 62 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.20.Приложение N 64 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
1.21.Приложение N 65 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ