Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 801-ПП Программа
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"
Паспорт подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма) |
Цель Подпрограммы |
обеспечение условий для реализации государственной программы |
Задача Подпрограммы |
оказание государственных услуг и работ в рамках реализации государственной программы |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области |
Участники Подпрограммы |
областное государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр";
Магаданское областное государственное автономное учреждение "Ресурсный центр поддержки общественных инициатив" |
Целевые показатели Подпрограммы |
уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования составляет 119 274,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15 431,6 тыс. рублей;
2015 год - 13 441,3 тыс. рублей;
2016 год - 14 994,5 тыс. рублей;
2017 год - 20 970,7 тыс. рублей;
2018 год - 17 267,5 тыс. рублей;
2019 год - 18 130,9 тыс. рублей;
2020 год - 19 037,5 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета - 119 274,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 15 431,6 тыс. рублей;
2015 год - 13 441,3 тыс. рублей;
2016 год - 14 994,5 тыс. рублей;
2017 год - 20 970,7 тыс. рублей;
2018 год - 17 267,5 тыс. рублей;
2019 год - 18 130,9 тыс. рублей;
2020 год - 19 037,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты |
полное и своевременное выполнение всех мероприятий государственной программы, достижение запланированных целевых показателей государственной программы |
I.Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и организационная деятельность.
Управление реализацией государственной программы и разграничение функций по ее реализации осуществляется между ответственным исполнителем и участниками государственной программы.
Практическое управление реализацией государственной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования финансовых средств, оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.
Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Подпрограммы, являются обеспечение выполнения финансирования основных мероприятий, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) финансовым затратам на их оказание.
Прогноз реализации Подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия ответственного исполнителя и участников государственной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение государственной программы и достижение установленных показателей.
II.Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы совпадают с аналогичными приоритетами государственной программы.
Основная цель - обеспечение условий для реализации государственной программы.
Задача программы - оказание государственных услуг и работ в рамках реализации государственной программы.
Основным ожидаемым результатом Подпрограммы является полное и своевременное выполнение всех мероприятий государственной программы, достижение запланированных целевых показателей государственной программы.
Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2014 по 2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
Состав и значение целевых показателей Подпрограммы по годам реализации приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ
целевых показателей Подпрограммы "Создание условий для
реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"
N п/п |
Целевой показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы |
%% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
III.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленной цели и решения задач Подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:
- обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями.
Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
IV.Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного и правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены.
V.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями приведен в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.
Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.
Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений приведен в приложении N 5 к настоящей Подпрограмме.
VI.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 119 274,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15 431,6 тыс. рублей;
2015 год - 13 441,3 тыс. рублей;
2016 год - 14 994,5 тыс. рублей;
2017 год - 20 970,7 тыс. рублей;
2018 год - 17 267,5 тыс. рублей;
2019 год - 18 130,9 тыс. рублей;
2020 год - 19 037,5 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета - 119 274,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 15 431,6 тыс. рублей;
2015 год - 13 441,3 тыс. рублей;
2016 год - 14 994,5 тыс. рублей;
2017 год - 20 970,7 тыс. рублей;
2018 год - 17 267,5 тыс. рублей;
2019 год - 18 130,9 тыс. рублей;
2020 год - 19 037,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в 6 к настоящей Подпрограмме.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 7 к настоящей Подпрограмме.
VII.Информация об участии органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
В рамках Подпрограммы возможно участие общественных, научных и иных организаций в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.