Приложение к Постановлению от 26.04.2016 г № 326-ПП Программа
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2018 годы" государственной программы магаданской области "Развитие социальной защиты населения магаданской области" на 2014-2018 годы"
Паспорт подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2018 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы"
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2018 годы" (далее - Подпрограмма) |
Цели Подпрограммы |
обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы" |
Задачи Подпрограммы |
своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области государственных учреждений учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения для осуществления их деятельности по реализации мероприятий государственной программы |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее - Минтруд МО) |
Участники Подпрограммы |
государственные учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области (далее - ГУСОН) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
не предусмотрены |
Целевые показатели Подпрограммы |
обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области, оказывающих социальные услуги и услуги по предоставлению мер социальной поддержки |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014-2018 годы.
Этапы не предусматриваются |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы из областного бюджета составляет 3 423 273,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 1 179 001,3 тыс. рублей;
2017 - 1 065 270,9 тыс. рублей;
2018 - 1 179 001,3 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- выполнение всех мероприятий государственной программы;
- достижение запланированных целевых показателей государственной программы. |
I.Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий для реализации государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы" и включает в себя прогноз расходов областного бюджета на осуществление деятельности министерства труда и социальной политики Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:
- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями;
- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями;
- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений;
- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений;
- прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений.
II.Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы". Для выполнения поставленной цели предполагается решение задачи - своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области государственных учреждений учреждения социальной поддержки и социального обслуживания населения, на осуществление их деятельности.
Для оценки эффективности настоящей подпрограммы будет использован целевой показатель, состав и значение которого приведены в таблице:
N п/п |
Целевой показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области, оказывающих социальные услуги и услуги по предоставлению мер социальной поддержки |
%% |
100 |
100 |
100 |
Реализация настоящей Подпрограммы будет осуществляться в период с 2016 по 2018 годы.
III.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями Подпрограммы являются мероприятия, обеспечивающие содержание учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области, функционирование министерства труда и социальной политики Магаданской области.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
IV.Характеристика мер государственного и правового регулирования, мер управления рисками
В сфере реализации настоящей Подпрограммы меры государственного и правового регулирования не предусмотрены.
Важным условием успешной реализации настоящей Подпрограммы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы.
Минимизации финансовых рисков будет способствовать проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации Подпрограммы.
V.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными учреждениями приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями приведен в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.
Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.
Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений приведен в приложении N 5 к настоящей Подпрограмме.
Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений приведен в приложении N 6 к настоящей Подпрограмме.
VI.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016-2018 годы составляет 3 423 273,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 - 1179001,3 тыс. рублей;
2017 - 1065270,9 тыс. рублей;
2018 - 1179001,3 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведена в приложении N 7 к настоящей подпрограмме, по всем источникам финансирования - в приложении N 8 к настоящей Подпрограмме.