Приложение к Постановлению от 13.12.2011 г № 4665 Паспорт

________________________ заказчик программы


NN п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования Ожидаемый эффект (экономический и социальный)
всего в том числе по годам:
2012 2013 2014 2015
I. Создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время
1.1. Подготовка нормативно-правовой базы организации летнего отдыха и занятости детей и подростков Апрель ежегодно УО Сохранение и развитие существующей системы отдыха и занятости детей и подростков
1.2. Обеспечение работы межведомственного координационного совета по организации летней оздоровительной кампании в городе Май-июнь ежегодно УО, все ведомства Сохранение и развитие существующей системы отдыха и занятости детей и подростков
1.3. Проведение городского конкурса вариативных программ и провоз организации работы лагерей с дневным пребыванием в период летних каникул Ежегодно УО Расширение малозатратных форм детского и молодежного отдыха и занятости детей и подростков
1.4. Укрепление материальнотехнической базы загородных лагерей, и лагерей с дневным пребыванием Ежегодно УО 3 598,8 900,0 900,0 899,2 899,6 Местный бюджет Обеспечение необходимых условий нормальной жизнедеятельности детей в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием по обеспечению безопасности, соблюдению санитарногигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактике травматизма и. предупреждения несчастных случаев.
КФКСиТ 27 959,7 12181,9 6 299,5 5 678,3 3 800,0 Местный бюджет
УСПСМ 1 494,4 312,2 316,0 379,8 486,4 Местный бюджет
Всего по п. 1.4 33 052,9 13 394,1 7 515,5 6 957,3 5 186,0 Местный бюджет
1.5. Обеспечение жизнедеятельности летних лагерей с дневным пребыванием Ежегодно УСПСМ 188,0 45,0 45,0. 48,0 50,0 Местный бюджет
УО 2802,5 700,1 701,0 700,1 701,3 Местный бюджет
Всего по п. 1.5 2990,5 745,1 746,0 748,1 751,3 Местный бюджет
1.6. Обеспечение безопасности перевозок детей, охраны общественного порядка и противопожарной безопасности в местах отдыха детей и подростков Июньавгуст ежегодно УО - - - - - -
1.7. Организация подвоза детей из отдаленных микрорайонов города к точкам питания Ежегодно УСПСМ (ДОЦ) 1498,5 283,5 324,0 405,0 486,0 Местный бюджет
1.8. Организация работы школы подготовки вожатых Ежегодно УСПСМ (МКОУ ДОД "ДЮЦ") - - - - - Местный бюджет Формирование умения взаимодействия в детском" коллективе
1.9. Проведение городского семинара по вопросам организации летнего отдыха, занятости детей и подростков для организаторов летней оздоровительной кампании (начальников и воспитателей загородных лагерей, бухгалтеров и работников пищеблоков, для медицинских работников) Май ежегодно УО - - - - - - Формирование необходимых навыков и знаний по организации летнего отдыха детей
1.10. Проведение мониторинга и организация временных рабочих мест для подростков и молодежи Июньавгуст ежегодно УО 1750,3 391,9 420,9 452,0 485,5 Местный бюджет Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летних период
1.11. Организация временных рабочих мест для подростков в период летних каникул на базе учреждений, подведомственных управлению социальной поддержки семьи и молодежи мэрии города Магадана Ежегодно УСПСМ 3485,9 800,8 847,9 918,6 918,6 Местный бюджет Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период
1.12. Организация летних военных сборов для курсантов МКУ "МВСТК "Подвиг" Май ежегодно УСПСМ (МКУ "МВСТК "Подвиг") 2556,0 510,0 588,0 666,0 792,0 Местный бюджет Формирование приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта
1.13. Организация оборонноспортивного лагеря труда и отдыха для детей и подростков из групп социального риска Майавгуст ежегодно КФКСиТ 931,0 240,0 240,0 213,0 238,0 Местный бюджет Привлечение к организованным формам отдыха и занятости одаренных детей, а также детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей "группы риска", снижение степени асоциального поведения детей и подростков
1.14. Организация летнего отдыха одаренных детей и детей из неблагополучных семей с выездом в ЦРС, а также СОК "Снежный" (отряд "Патриот") Майавгуст ежегодно УО 4025,0 660,0 880,0 1114,0 1371,0 Местный бюджет
КФКСиТ 1 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Местный бюджет
Всего по п. 1.14 5 625,0 1 060,0 1 280,0 1 514,0 1 771,0 Местный бюджет
1.15. Развитие учебноопытных участков МКОУ "Детский экологический центр" и МБОУ "Лицей (экологобиологический)" Майавгуст ежегодно УО 140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Местный бюджет Создание условий для развития творческого потенциала в научно -технической и экологической сферах у детей
1.16. Оплата труда педагогическим работникам, поварам, обслуживающему персоналу, занятым в летних лагерях Майавгуст ежегодно УО 22333,0 5306,4 5483,8 5671,9 5871,2 Местный бюджет Предоставление качественных услуг в сфере летнего отдыха
КФКСиТ 2 910,0 660,0 720,0 750,0 780,0 Местный бюджет
Всего по п. 1.16 25 243,3 5 966,4 6 203,8 6 421,9 6 651,2 Местный бюджет
1.17. Организация посещения бассейна воспитанниками учреждений, подведомственных управлению социальной поддержки семьи и молодежи мэрии города Магадана в летний период 996,0 228,0 240,0 252,0 276,0
Итого по разделу 1: 78 269,4 23 654,8 18 441,1 18 582,9 17 590,6 Местный бюджет
II. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в летнее время
2.1. Обеспечение летних лагерей для детей и подростков всех типов медицинскими кадрами Июнь ежегодно КФКСиТ - - - - - Местный бюджет Предоставление качественных услуг в сфере летнего отдыха детей и подростков
2.2. Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений набором медицинских средств для проведения оздоровительных мероприятий (медикаменты поливитаминные препараты и т.п.) и необходимым набором инструментария, мебели Апрель, май ежегодно УО 983,0 226,0 240,0 252,0 265,0 Местный бюджет Укрепление здоровья детей, повышение качества медицинского обслуживания детей
2.3. Прием, готовности летних учреждении к началу сезона и каждой смены Июнь ежегодно УО, УСПСМ, КФКСиТ - - - - - - Обеспечение государственного санитарнозпидемиологического и пожарного надзора в оздоровительных учреждениях
2.4. Проведение комплекса мероприятии по формированию здорового образа жизни среди детей и подростков Июньавгуст ежегодно УО 43,2 10,0 10,5 11,0 11,7 Местный бюджет Формирование приоритета здорового образа жизни человека
Итого по разделу 2: 1 026,2 236,0 250,5 263,0 276,7 Местный бюджет
III. Организация образовательно-воспитательной, культурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками
3.1. Проведение городских культурно-массовых и спортивных мероприятий для загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием Июньавгуст ежегодно УО 526,0 98,4 119,5 141,4 166,7 Местный бюджет Организация досуга детей и подростков в летний период, предупреждение асоциального поведения детей и подростков
КФКСиТ 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Местный бюджет
Всего по п. 3.1 726,0 148,4 169,5 191,4 216,7 Местный бюджет
3.2. Организация экскурсий, походов, экспедиций с детьми и подростками Июньавгуст ежегодно УО, УСПСМ, КФКСиТ - - - - - - Расширение кругозора учащихся об окружающем мире, истории родного края
3.3. Организация работы городской экологической школы для профильных отрядов Июнь-июл ежегодно УО 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Местный бюджет
3.4. Организация занятости и профилактической работы с группами социального риска среди детей и подростков в летний период на базе летних лагерей Июньавгуст ежегодно КДНЛ и ЗП, УО, УСПСМ - - - - - - Профилактика асоциального поведения детей и подростков
3.5. Проведение комплекса мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей и подростков Ежегодно УО, УСПСМ - - - - - - Профилактика асоциального поведения детей и подростков
3.6. Организация и проведение киноутренников для детей и подростков летних лагерей Ежегодно УК 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Местный бюджет Организованный досуг школьников
3.7. Организация и проведение игровых, досуговых, концертных и выездных программ Ежегодно УК 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Местный бюджет Создание необходимых условий для развития творческого потенциала в художественной сфере у детей, подростков и молодежи
3.8. Организация и проведение творческих (тематических) смен для учащихся убеждений дополнительного образования детей управления культуры мэрии города Магадана 2014 УК 500,0 - - 500,0 - Местный бюджет
3.9. Реализация программы Централизованной библиотечной системы по изучению истории родного края, флоры и фауны "Наше северное лето" Ежегодно УК(МБУК "Централизованная библиотечная система") 370,0 80,0 80,0 70,0 140,0 Местный бюджет Расширение знаний учащихся о родном крае
Итого по разделу 3: 2 122,0 373,4 394,5 906,4 501,7 Местный бюджет
IV. Организация физической защиты детей и подростков, находящихся в летних загородных лагерях
4.1. Обеспечение охраны правопорядка в МАУ СОУ "Снежный" 2012 КФКСиТ 4 040,0 1 160,0 960,0 960,0 960,0 Местный бюджет
Итого по разделу 4: 4 040,0 1 160,0 960,0 960,0 960,0 Местный бюджет
V. Информационное сопровождение программы
5.1. Размещение информационных материалов о ходе летней оздоровительной кампании в городских средствах массовой информации, на информационном сайте мэрии города Магадана Ежегодно УО Информирование населения о ходе летней оздоровительной компании
5.2. Тематический выпуск газет и телепередач Ежегодно Все ведомства
ВСЕГО по программе: 85 511,6 25 424,2 20 046,1 20 712,3 19 329,0