Приложение к Постановлению от 27.07.2010 г № 2206 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город магадан» за 1 полугодие 2010 года


1.Доходы бюджета
(руб.)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5
Доходы бюджета Всего X 4 786 091 352 2 544 125 473 2 241 965 879
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 050 046 000 1 044 948 179 1 005 097 821
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 455 531 000 702 495 292 753 035 708
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 323 983 000 222 020 005 101 962 995
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствую щим ставкам 000 1 01 01010 00 0000 110 323 983 000 222 020 005 101 962 995
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 01 01012 02 0000 110 323 983 000 222 020 005 101 962 995
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 01 01012 02 0000 110 323 983 000 222 020 005 101 962 995
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 131 548 000 480 475 287 651 072 713
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 6 765 000 7 323 815 -558 815
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 101 02010 01 0000 110 6 765 000 7 323 815 -558 815
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02011 01 0000 110 - 213 -213
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 1 01 02011 01 0000 110 - 213 -213
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 1 109 455 000 471 430 427 638 024 573
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 1 092 300 000 464 022 651 628 277 349
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02021 01 0000 110 1 092 300 000 464 022 651 628 277 349
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 17 155 000 7 407 776 9 747 224
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02022 01 0000 110 17 155 000 7 407 776 9 747 224
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 14 475 000 194 341 14 280 659
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 14 475 000 194 341 14 280 659
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов и проводимых конкурсах, играх и прочих мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 000 1 01 02040 01 0000 110 853 000 1 526 442 -673 492
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 182 1 01 02040 01 0000 110 853 000 1 526 492 -673 492
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 121 850 000 71 790 072 50 059 928
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 120 350 000 68 439 683 51 910 117
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 120 350 000 68 439 683 51 910 117
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 500 000 3 350 389 -1 850 389
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1 500 000 3 350 389 -1 850 389
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 67 905 000 38 841 657 29 063 343
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 830 000 807 332 22 668
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 830 000 807 332 22 668
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 830 000 807 332 22 668
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 48 933 000 24 715 087 24 217 913
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 48 933 000 24 713 849 24 219 151
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 182 1 06 02010 02 0000 110 48 933 000 24 713 849 24 219 151
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02020 02 0000 110 - 1 238 -1 238
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 182 1 06 02020 02 0000 110 - 1 238 -1 238
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 18 142 000 13 319 238 4 822 762
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110 400 000 1 399 302 -999 302
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06012 04 0000 110 400 000 1 399 302 -999 302
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 182 1 06 06012 04 0000 110 400 000 1 399 302 -999 302
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российский Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110 17 742 000 11 919 937 5 822 063
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе ния, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06022 04 0000 110 17 742 000 11 919 937 5 822 063
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 182 1 06 06022 04 0000 110 17 742 000 11 919 937 5 822 063
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 28 725 000 26 050 066 2 674 934
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 15 518 000 8 057 781 7 460 219
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 010000 110 15 518 000 8 057 781 7 460 219
Государственная пошлина но делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 15 518 000 8 057 781 7 460 219
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 13 207 000 17 992 285 -4 785 285
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортным и средствами 000 1 08 0714001 0000 110 13 207 000 17 974 285 -4 767 285
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортным и средствами 018 1 08 07140 01 0000 110 612 000 931 572 -319 572
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортным и средствами 188 108 07140 01 0000 110 12 595 000 17 042 713 -4 447 713
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 - 18 000 -18 000
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 811 1 08 07150 01 0000 110 - 18 000 -18 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 17 000 1 178 444 -1 161 444
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 3 000 924 979 -921 979
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 01020 04 0000 110 3 000 924 979 -921 979
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 01020 04 0000 110 3 000 924 979 -921 979
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 - 22 641 -22 641
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 - 22 641 -22 641
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 - 22 641 -22 641
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 03021 04 0000 110 - 22 641 -22 641
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов 182 1 09 0302104 0000 110 - 22 641 -22 641
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 14 000 77 964 -63 964
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 14 000 6 553 7 447
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 14 000 6 553 7 447
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 - 71 411 -71 411
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 04050 04 0000 110 - 71 411 -71 411
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 04050 04 0000 110 - 71 411 -71 411
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 - 164 069 -164 069
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 - 164 069 -164 069
Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 - 164 069 -164 069
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 - -11 208 11 208
Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 - 2 032 -2 032
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07010 04 0000 110 - 2 032 -2 032
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 07010 04 0000 110 - 2 032 -2 032
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110 - 6 030 -6 030
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07030 04 0000 110 - 6 030 -6 030
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 182 1 09 07030 04 0000 110 - 6 030 -6 030
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 - -19 271 19 271
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 - -19 271 19 271
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 182 1 09 07050 04 0000 110 - -19 271 19 271
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 69 321 000 32 009 370 37 311 630
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 51 600 000 22 186 406 29 413 594
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 40 100 000 19 775 589 20 324 411
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 04 0000 120 40 100 000 19 775 589 20 324 411
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 805 1 11 05010 04 0000 120 40 100 000 19 775 589 20 324 411
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 1105020 00 0000 120 4 000 000 798 623 3 201 377
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05024 04 0000 120 4 000 000 798 623 3 201 377
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 805 1 11 05024 04 0000 120 4 000 000 798 623 3 201 377
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 7 500 000 1612 193 5 887 807
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 7 500 000 1 612 193 5 887 807
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 805 1 11 05034 04 0000 120 7 500 000 1 612 193 5 887 807
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 721 000 1 246 378 -525 378
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 721 000 1 246 378 -525 378
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1 11 07014 04 0000 120 721 000 1 246 378 -525 378
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 805 1 1107014 04 0000 120 721 000 1 246 378 -525 378
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 17 000 000 8 576 586 8 423 414
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 17 000 000 8 576 586 8 423 414
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120 17 000 000 8 576 586 8 423 414
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 805 1 11 09044 04 0000 120 14 500 000 7 252 178 7 247 822
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 812 1 1109044 04 0000 120 2 500 000 1 324 408 1 175 592
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 4 542 000 2 854 670 1 687 330
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 4 542 000 2 854 670 1 687 330
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 4 542 000 2 854 670 1 687 330
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 247 750 000 123 400 488 124 349 512
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 247 750 000 123 400 488 124 349 512
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 03040 04 0000 130 247 750 000 123 400 488 124 349 512
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 801 1 13 03040 04 0000 130 - 3 980 -3 980
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 804 1 13 03040 04 0000 130 - 4 278 -4 278
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 805 1 13 03040 04 0000 130 - 43 151 -43 151
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 808 1 13 03040 04 0000 130 - 39 875 -39 875
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 811 1 13 03040 04 0000 130 404 000 4 634 090 -4 230 090
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 812 1 13 03040 04 0000 130 120 000 97 242 22 758
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 813 1 13 03040 04 0000 130 142 481 000 71 326 750 71 154 250
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 814 1 13 03040 04 0000 130 15 654 000 5 781 122 9 872 878
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 815 1 13 03040 04 0000 130 13 759 000 9 320 944 4 438 056
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 816 1 13 03040 04 0000 130 74 884 000 31 841 152 43 042 848
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 817 1 13 03040 04 0000 130 448 000 307 905 140 095
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 33 200 000 27 690 689 5 509 311
Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 1 200 000 818 730 381 270
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 000 1 14 01040 04 0000 410 1 200 000 818 730 381 270
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 812 1 14 01040 04 0000 410 1 200 000 818 730 381 270
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 30 000 000 24 131 893 5 868 107
Доходы от реализации имущества, находящегося а собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02030 04 0000 410 30 000 000 24 038 830 5 961 170
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в тем числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02033 04 0000 410 30 000 000 24 038 830 5 961 170
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 805 1 14 02033 04 0000 410 30 000 000 24 038 830 5 961 170
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02030 04 0000 440 - 93 064 -93 064
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02032 04 0000 440 - 93 064 -93 064
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 805 1 14 02032 04 0000 440 - 93 064 -93 064
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1 14 03000 00 0000 440 - 3 000 -3 000
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1 14 03040 04 0000 440 - 3 000 -3 000
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 805 1 14 030400400 00 440 - 3 000 -3 000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 0600000 00 00 430 2 000 000 2 737 066 -737 066
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 2 000 000 2 737 066 -737 066
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 2 000 000 2 737 066 -737 066
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 805 1 14 06012 04 0000 430 2 000 000 2 737 066 -737 066
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 550 000 581 338 -31 338
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 550 000 581 338 -31 338
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 000 1 15 02040 04 0000 140 550 000 581 338 -31 338
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 812 1 15 02040 04 0000 140 550 000 581 338 -31 338
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 19 886 000 16 045 806 3 840 194
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 847 000 316 153 530 847
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 711 000 221 504 489 498
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,134,135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 711 000 221 504 489 496
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 136 000 94 649 41 351
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 136 000 94 649 41 351
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 1 449 000 198 279 1 250 721
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 0000 140 1 449 000 198 279 1 250 721
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 898 000 103 000 795 000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 141 1 16 08000 01 0000 140 60 000 103 000 -43 000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 182 1 16 08000 01 0000 140 838 000 - 838 000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 20 000 1 930 18 070
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 21040 04 0000 140 20 000 1 930 18 070
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 188 1 16 21040 04 0000 140 20 000 630 19 370
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 322 1 16 21040 04 0000 140 - 1 300 -1 300
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 2 121 000 1 184 590 936 410
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 420 000 110 000 310 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 048 1 16 25010 01 0000 140 320 000 110 000 210 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель ства о недрах 498 1 16 25010 010000 140 100 000 - 100 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 000 1 16 25020 01 0000 140 - 2 000 -2 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 048 1 16 25020 01 0000 140 - 0 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 051 1 16 25020 01 0000 140 - 2 000 -2 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 580 000 378 852 201 148
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 040 1 16 25010 01 0000 140 60 000 29 479 30 571
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства по охране и использовании животного мира 076 1 16 25030 01 0000 140 500 000 349 423 150 577
Денежные взыскания (штрафы) и нарушение законодатель ства об охране и использовани и животного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 20 000 - 20 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 844 000 633 218 210 782
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 020 1 16 25050 01 0000 140 200 000 23 000 177 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель ства в области охраны окружающей среды 048 1 16 25050 01 0000 140 100 000 610 218 -510 218
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 498 1 16 25050 01 0000 140 544 000 - 544 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 277 000 60 520 216 480
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 048 1 16 25060 01 0000 140 250 000 11 000 239 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 081 1 16 25060 01 0000 140 27 000 5 020 21 980
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1 16 25060 01 0000 140 - 44 500 -44 500
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 000 1 16 27000 01 0000 140 406 000 - 406 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 081 1 16 27000 01 0000 140 6 000 - 6 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 177 1 16 27000 01 0000 140 400 000 - 400 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 3 300 000 1 452 270 1 847 730
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 010000 140 3 300 000 1 448 970 1 851 030
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 320 1 16 28000 01 0000 140 - 3 300 -3 300
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 010000 140 5 452 000 5 035 030 416 970
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 010000 140 5 452 000 5 035 030 416 970
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 5 393 000 7 754 554 -2 361 554
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 5 393 000 7 754 554 -2 361 554
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 017 1 16 90040 04 0000 140 100 000 93 000 7 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 018 1 16 90040 04 0000 140 41000 19 100 21 900
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 033 1 16 90040 04 0000 140 365 000 579 857 -214 857
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 048 1 16 90040 04 0000 140 600 000 182 000 418 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 060 1 16 90040 04 0000 140 150 000 64 545 85 455
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 076 1 16 90040 04 0000 140 200 000 123 976 76 024
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 081 1 16 90040 04 0000 140 181 000 227 601 -46 601
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 096 1 16 90040 04 0000 140 200 000 54 000 146 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 106 1 16 90040 04 0000 140 145 000 95 077 49 923
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 141 1 16 90040104 0000 140 75 000 60 700 14 300
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 150 1 16 90040 04 0000 140 100 000 86 400 13 600
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 157 1 16 90040 04 0000 140 - 17 000 -17 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 177 1 16 90040 04 0000 140 50 000 36 000 14 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 182 1 16 90040 04 0000 140 - 1 730 -1 730
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 192 1 16 90040 04 0000 140 1 350 000 1 207 842 142 158
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 321 1 16 90040 04 0000 140 20 000 12 600 7 400
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 498 1 16 90040 04 0000 140 966 000 546 512 419 488
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 801 1 16 90040 04 0000 140 200 000 493 177 -293 177
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 804 1 16 90040 04 0000 140 - 3 134 458 -3 134 458
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 805 1 16 90040 04 0000 140 - 9 725 -9 725
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 808 1 16 90040 04 0000 140 650 000 566 785 83 215
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 811 1 16 90040 04 0000 140 - 142 470 -142 470
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 769 000 3 436 839 -2 667 839
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - 3 436 839 -3 436 839
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 - 3 436 839 -3 436 839
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 801 1 17 01040 04 0000 180 - 0 0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 804 1 17 01040 04 0000 180 - 1 908 419 -1 908 419
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 805 1 17 01040 04 0000 180 - 21 503 -21 503
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 808 1 17 01040 04 0000 180 - 26 069 -26 069
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 811 1 17 01040 04 0000 180 - 3 955 -3 955
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 812 1 17 01040 04 0000 180 - 11 892 -11 892
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 813 1 17 01040 04 0000 180 - 1 447 184 -1 447 184
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 814 1 17 01040 04 0000 180 - -48 459 48 459
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 816 1 17 01040 04 0000 180 - 66 275 -66 275
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 769 000 - 769 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 769 000 - 769 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 804 1 17 05040 04 0000 180 769 000 - 769 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 - -1 426 553 1 426 553
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 1 19 04000 04 0000 151 - -1 426 553 1 426 553
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 804 1 19 04000 04 0000 151 - -1 426 553 1 426 553
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 736 045 352 1 499 177 294 1 236 868 058
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 2 736 045 352 1 499 177 294 1 236 868 058
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 589 477 000 294 732 000 294 745 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 539 482 000 269 736 000 269 746 000
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 804 2 02 01001 04 0000 151 539 482 000 269 736 000 269 746 000
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 49 995 000 24 996 000 24 999 000
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер но обеспечению сбалансированности бюджетов 804 2 02 01003 04 0000 151 49 995 000 24 996 000 24 999 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 1 541 183 552 846 910 812 694 272 740
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 000 2 02 02021 00 0000 151 7 550 000 - 7 550 000
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 804 2 02 02021 04 0000 151 7 550 000 - 7 550 000
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 000 2 02 02077 00 0000 151 55 260 000 35 630 000 19 630 000
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 804 2 02 02077 04 0000 151 55 260 000 35 630 000 19 630 000
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 000 2 02 02088 00 0000 151 31 479 598 31 479 598 0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 804 2 02 02088 04 0000 151 31 479 598 31 479 598 0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 804 2 02 02088 04 0001 151 23 778 685 23 778 685 -7 700 913
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 804 2 02 02088 04 0002 151 7 700 913 7 700 913 7 700 913
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 00 0000 151 91 280 054 9 280 054 82 000 000
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 804 2 02 02089 04 0000 151 91 280 054 9 280 054 82 000 000
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 804 2 02 02089 04 0001 151 4 776 973 -4 503 081
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 804 2 02 02089 04 0002 151 86 503 081 9 280 054 86 503 081
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 1 355 613 900 770 521 160 585 092 740
Прочие субсидии бюджетам городских округов 804 2 02 02999 04 0000 151 1 355 613 900 770 521 160 585 092 740
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 565 777 500 340 080 846 225 696 654
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 4 546 000 2 669 000 1 877 000
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 804 2 02 03003 04 0000 151 4 546 000 2 669 000 1 877 000
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 16 849 000 6 210 600 10 638 400
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 804 2 02 0302104 0000 151 16 849 000 6 210 600 10 638 400
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 530 908 000 325 426 846 205 481 154
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 804 2 02 03024 04 0000 151 530 908 000 325 426 846 205 481 154
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 0305500 0000 151 13 474 500 5 774 400 7 700 100
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 2 02 03055 04 0000 151 13 474 500 5 774 400 7 700 100
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 39 607 300 17 453 636 22 153 664
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 000 2 02 04005 00 0000 151 16 229 900 8 102 900 8 127 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 804 2 02 04005 04 0000 151 16 229 900 8 102 900 8 127 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительн ых расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2 02 04012 00 0000 151 14 400 14 400 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 804 2 02 04012 04 0000 151 14 400 14 400 0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 00 0000 151 1 625 000 1 625 000 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 000 2 02 04029 04 0000 151 1 625 000 1 625 000 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 21 738 000 7 711 336 14 026 664
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 804 2 02 04999 04 0000 151 21 738 000 7 711 336 14 026 664

2.Расходы
(руб.)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнение Неисполненные назначения
1 2 3 4 5
ВСЕГО 000 0000 0000000 000 000 4 931 724 588 2 537 660 2 381 186 928
Мэрия города Магадана 801 0000 0000000 000 000 184 082 607 84 686 025 99 396 582
Расходы бюджетавсего 801 0102 0020300 500 960 2 194 000 979 871 1 214 127
Расходы 801 0102 0020300 500 200 2 194 000 979 871 1 214 127
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0102 0020300 500 210 2 194 000 979 871 1 214 127
Заработная плата 801 0102 0020300 500 211 1 813 000 868 924 944 076
Начисления на выплаты по оплате труда 801 0102 0020100 500 213 381 000 110 949 270 051
Расходы бюджетавсего 801 0104 0020400 500 960 94 017 400 48 743 024 45 274 376
Расходы 801 0104 0020400 500 200 91 919 600 48 064 933 43 854 667
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0104 0020400 500 210 78 691 000 43 011 714 35 679 266
Заработная плата 801 0104 0020400 500 211 63 609 000 33 823 427 29 785 573
Прочие выплаты 801 0104 0020400 500 212 2 996 000 2 215 191 780 809
Начисления на выплаты по оплате труда 801 010400 20400 500 213 12 086 000 6 973 116 5 112 884
Оплата работ, услуг 801 0104 0020400 500 220 12 548 600 4 905 540 7 643 060
Услуги связи 801 0104 0020400 500 221 1 436 200 592 087 844 113
Транспортные услуги 801 0104 0020400 500 222 1 118 400 257 420 860 980
Коммунальные услуги 801 0104 0020400 500 223 3 125 000 1 900 554 1 224 446
Работы, услуги по содержанию имущества 801 0104 0020400 500 225 2 340 000 292 409 2 047 591
Прочие работы, услуги 801 0104 0020400 500 226 4 529 000 1 863 071 2 665 929
Прочие расходы 801 0104 0020400 500 290 680 000 147 659 532 341
Поступление нефинансовых активов 801 0104 0020400 500 300 2 097 800 678 091 1 419 709
Увеличение стоимости основных средств 801 0104 0020400 500 310 831 400 198 919 632 481
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0104 0020400 500 340 1 266 400 479 172 787 228
Расходы бюджетавсего 801 0104 5100300 500 960 174 607 31 373 143 254
Расходы 801 0104 5100300 500 200 174 607 31 373 143 234
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0104 5100300 500 210 174 607 31 373 143 234
Заработная плата 801 0104 5100300 500 211 138 249 25 238 113 011
Начисления на выплаты по оплате труда 801 0104 5100300 500 213 36 358 6 135 30 223
Расходы бюджетавсего 801 0114 0013800 500 960 3 774 000 2 256 766 1 517 234
Расходы 801 0114 0013800 500 200 3 773 581 2 256 352 1 517 229
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0114 0013800 500 210 3 435 371 1 945 717 1 489 654
Заработная плата 801 0114 0013800 500 211 3 027 000 1 582 033 1 444 967
Начисления на выплаты по оплате труда 801 0114 0013800 500 213 408 371 363 684 44 687
Оплата работ, услуг 801 0114 0013800 500 220 338 210 310 635 27 575
Услуги связи 801 0114 0013800 500 221 41 929 30 971 10 958
Коммунальные услуги 801 0114 0013800 500 223 235 629 231013 4 616
Работы, услуги по содержанию имущества 801 0114 0013800 500 225 12 652 12 650 2
Прочие работы, услуги 801 0114 0013800 500 226 48 000 36 000 12 000
Поступление нефинансовых активов 801 0114 0013800 500 300 419 414 5
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0114 0013800 500 340 419 414 5
Расходы бюджетавсего 801 0114 0700501 013 960 220 000 220 000
Поступление нефинансовых активов 801 0114 0700501 013 300 220 000 220 000
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0114 0700501 013 340 220 000 220 000
Расходы бюджетавсего 801 0114 0920300 500 960 4 485 000 695 895 3 789 105
Расходы 801 0114 0920300 500 200 4 485 000 695 895 3 789 105
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0114 0920300 500 210 20 000 7 000 13 000
Прочие выплаты 801 0114 0920300 500 212 20 000 7 000 13 000
Оплата работ, услуг 801 0114 0920300 500 220 2 920 000 76 925 2 843 075
Транспортные услуги 801 0114 0920300 500 222 200 000 56 450 143 550
Прочие работы, услуги 801 0114 0920300 500 226 2 720 000 20 475 2 699 525
Прочие расходы 801 0114 0920300 500 290 1 545 000 611 970 933 030
Расходы бюджетавсего 801 0114 5210207 500 960 1 271 000 596 022 674 978
Расходы 801 0114 5210207 500 200 1 249 000 596 022 652 978
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0114 5210207 500 210 1 165 300 594 488 570 812
Заработная плата 801 0114 5210207 500 211 922 500 469 379 453 121
Прочие выплаты 801 0114 5210207 500 212 1 100 469 631
Начисления на выплаты по оплате труда 801 0114 5210207 500 213 241 700 124 640 117 060
Оплата работ, услуг 801 0114 5210207 500 220 83 700 1 534 82 166
Услуги связи 801 0114 5210207 500 221 24 400 1 534 22 866
Коммунальные услуги 801 0114 5210207 500 223 9 900 9 900
Прочие работы, услуги 801 0114 5210207 500 226 49 400 49 400
Поступление нефинансовых активов 801 0114 5210207 500 300 22 000 22 000
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0114 5210207 500 340 22 000 22 000
Расходы бюджетавсего 801 0114 7950100 500 960 20 780 000 8 556 708 12 223 292
Расходы 801 0114 7950100 500 200 20 780 000 8 556 708 12 223 292
Оплата работ, услуг 801 0114 7950100 500 220 20 710 000 8 486 708 12 223 292
Прочие работы, услуги 801 0114 7950100 500 226 20 710 000 8 486 708 12 223 292
Прочие расходы 801 0114 7950100 500 290 70 000 70 000 0
Расходы бюджетавсего 801 0114 7953000 500 960 2 558 600 479 548 2 079 052
Расходы 801 0114 7953000 500 200 2 227 600 479 548 1 748 052
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0114 7953000 500 210 136 600 4 000 132 600
Прочие выплаты 801 0114 7953000 500 212 136 600 4 000 132 600
Оплата работ, услуг 801 0114 7953000 500 220 451 400 57 850 393 550
Транспортные услуги 801 0114 7953000 500 222 34 900 34 900 0
Прочие работы, услуги 801 0114 7953000 500 226 416 500 22 950 393 550
Безвозмездные перечисления организациям 801 0111 7953000 500 240 574 000 574 000
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 801 0114 7953000 500 242 574 000 574 000
Социальное обеспечение 801 0114 7953000 500 260 1 065 600 417 698 647 902
Пособия по социальной помощи населению 801 0114 7953000 500 262 82 600 82 600
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 0114 7953000 500 263 983 000 417 698 565 302
Поступление нефинансовых активов 801 0114 7953000 500 300 331 000 331 000
Увеличение стоимости основных средств 801 0114 7953000 500 310 331 000 331 000
Расходы бюджетавсего 801 0114 7953800 500 960 300 000 300 000
Расходы 801 0114 7953800 500 200 300 000 300 000
Безвозмездные перечисления организациям 801 0114 7953800 500 240 300 000 300 000
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 801 0114 7953800 500 242 300 000 300 000
Расходы бюджетавсего 801 0309 0700501 013 960 1 200 000 248 341 951 609
Расходы 801 0309 0700501 013 200 12 500 7 500 5 000
Оплата работ, услуг 801 0309 0700501 013 220 12 500 7 500 5 000
Прочие работы, услуги 801 0309 0700501 013 226 12 500 7 500 5 000
Поступление нефинансовых активов 801 0309 0700501 013 300 1 187 500 240 891 946 609
Увеличение стоимости основных средств 801 0309 0700501 013 310 492 500 144 950 347 550
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0309 0700501 013 340 695 000 95 441 599 059
Расходы бюджетавсего 801 0309 2180100 014 960 19 136 000 8 464 318 10 671 682
Расходы 801 0309 2180100 014 200 16 211 000 7 709 146 8 501 854
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0309 2180100 014 210 13 798 000 6 979 760 6 818 240
Заработная плата 801 0309 2180100 014 211 10 975 000 5 377 660 5 597 340
Прочие выплаты 801 0309 2180100 014 212 281 000 271 716 9 284
Начисления на выплаты по оплате труда 801 0309 2180100 014 213 2 542 000 1 330 384 1 211 616
Оплата работ, услуг 801 0309 2180100 014 220 1 987 000 693 406 1 293 594
Услуги связи 801 0309 2180100 014 221 276 000 33 459 242 541
Транспортные услуги 801 0309 2180100 014 222 65 000 61 949 3 051
Коммунальные услуги 801 0309 2180100 014 223 471 000 292 768 178 232
Работы, услуги по содержанию имущества 801 0309 2180100 014 225 470 000 50 129 419 871
Прочие работы, услуги 801 0309 2180100 014 226 705 000 255 100 449 900
Прочие расходы 801 0309 2180100 014 290 426 000 35 981 390 019
Поступление нефинансовых активов 801 0309 2180100 014 300 2 925 000 755 172 2 169 829
Увеличение стоимости основных средств 801 0309 2180100 014 310 1 560 000 389 904 1 170 097
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0309 2180100 014 340 1 365 000 365 268 999 732
Расходы бюджетавсего 801 0309 7952600 500 960 265 000 265 000
Расходы 801 0309 7952600 500 200 260 000 260 000
Оплата работ, услуг 801 0309 7952600 500 220 260 000 260 000
Прочие работы, услуги 801 0309 7952600 500 226 260 000 260 000
Поступление нефинансовых активов 801 0309 7952600 500 300 5 000 5 000
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0309 7952600 500 340 5 000 5 000
Расходы бюджетавсего 801 0405 7951700 006 960 9 000 000 2 949 749 6 050 251
Расходы 801 0405 7951700 006 200 9 000 000 2 949 749 6 050 251
Безвозмездные перечисления организациям 801 0405 7951700 006 240 9 000 000 2 949 749 6 050 251
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государствен ных и муниципальных организаций 801 0405 7951700 006 242 9 000 000 2 949 749 6 050 251
Расходы бюджетавсего 801 0408 3030200 001 960 6 174 000 3 922 354 2 251 646
Расходы 801 0408 3030200 001 200 4 892 000 2 808 409 2 083 591
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0408 3030200 001 210 3 601 000 2 024 831 1 576 169
Заработная плата 801 0408 3030200 001 211 2 756 000 1 573 045 1 182 955
Прочие выплаты 801 0408 3030200 001 212 123 000 120 412 2 588
Начисления на выплаты по оплате труда 801 0408 3030200 001 213 722 000 331 374 390 626
Оплата работ, услуг 801 0408 3030200 001 220 985 000 673 499 311 501
Услуги связи 801 0408 3030200 001 221 71 000 42 252 28 748
Коммунальные услуги 801 0408 3030200 001 223 633 000 488 961 144 039
Работы, услуги по содержанию имущества 801 0408 3030200 001 225 242 000 117 482 124 518
Прочие работы, услуги 801 0408 3030200 001 226 39 000 24 805 14 195
Прочие расходы 801 0408 3030200 001 290 306 000 110 079 195 921
Поступление нефинансовых активов 801 0408 3030200 001 300 1 282 000 1 113 945 168 055
Увеличение стоимости основных средств 801 0408 3030200 001 310 1 100 000 1 028 500 71 500
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0408 3030200 001 340 182 000 85 445 96 555
Расходы бюджетавсего 801 0408 3030200 500 960 14 816 000 6 170 103 8 645 897
Расходы 801 0408 3030200 500 200 11 099 600 5 012 502 6 087 098
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 801 0408 3030200 500 210 9 328 000 3 882 618 5 445 382
Заработная плата 801 0408 3030200 500 211 7 318 000 3 027 676 4 290 324
Прочие выплаты 801 0408 3030200 500 212 180 000 129 102 50 898
Начисления на выплаты по оплате труда 801 0408 3030200 500 213 1 830 000 725 840 1 104 160
Оплата работ, услуг 801 0408 3030200 500 220 1 651 600 1 043 511 608 089
Услуги связи 8010408 3030200 500 221 134 000 29 867 104 133
Коммунальные услуги 801 0408 3030200 500 223 946 600 611 620 334 980
Работы, услуги по содержанию имущества 801 0408 3030200 500 225 115 000 83 885 31 115
Прочие работы, услуги 801 0408 3030200 500 226 456 000 318 139 137 861
Прочие расходы 801 0408 3030200 500 290 120 000 86 373 33 627
Поступление нефинансовых активов 801 0408 3030200 500 300 3 716 400 1 157 601 2 558 799
Увеличение стоимости основных средств 801 0408 3030200 500 310 225 000 140 241 84 759
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0408 3030200 500 340 3 491 400 1 017 359 2 474 041
Расходы бюджетавсего 801 0408 7951600 500 960 3 717 000 591 902 3 125 098
Поступление нефинансовых активов 801 0408 7951600 500 300 3 717 000 591 902 3 125 098
Увеличение стоимости основных средств 801 0408 7951600 500 310 3 717 000 591 902 3 125 098
Магаданская городская Дума 802 000 0000000 000 000 43 972 000 20 485 103 23 486 897
Расходы бюджетавсего 802 0103 0020400 500 960 35 568 000 17 035 753 18 532 248
Расходы 802 0103 0020400 500 200 31760 100 15 428 577 16 331 523
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 802 0103 0020400 500 210 16 761 100 9 205 501 7 555 599
Заработная плата 802 0103 0020400 500 211 11 488 000 6 785 638 4 702 362
Прочие выплаты 802 0103 0020400 500 212 2 343 100 991 543 1 351 558
Начисления на выплаты по оплате труда 802 0103 0020400 500 213 2 930 000 1 428 320 1 501 680
Оплата работ, услуг 802 0103 0020400 500 220 14 949 000 6 207 356 8 741 644
Услуги связи 802 0103 0020400 500 221 467 000 196 161 270 839
Транспортные услуги 802 0103 0020400 500 222 1 053 500 305 071 748 429
Работы, услуги по содержанию имущества 802 0103 0020400 500 225 345 900 221 722 124 178
Прочие работы, услуги 802 0103 0020400 500 226 13 082 600 5 484 401 7 598 199
Прочие расходы 802 0103 0020400 500 290 50 000 15 721 34 279
Поступление нефинансовых активов 802 0103 0020400 500 300 3 807 900 1 607 176 2 200 724
Увеличение стоимости основных средств 802 0103 0020400 500 310 1 791 500 1 257 228 534 272
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0103 0020400 500 340 2 016 400 349 948 1 666 452
Расходы бюджетавсего 802 0103 0021100 500 960 1 834 000 845 124 988 876
Расходы 802 0103 0021100 500 200 1 834 000 845 124 988 876
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 802 0103 0021100 500 210 1 834 000 845 124 988 876
Заработная плата 802 0103 0021100 500 211 1 632 000 730 355 901 645
Начисления на выплаты по оплате труда 802 0103 0021100 500 213 202 000 114 768 87 232
Расходы бюджетавсего 802 0103 0021200 500 960 2 612 000 1 236 470 1 375 530
Расходы 802 0103 0021200 500 200 2 612 000 1 236 470 1 375 530
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 802 0103 0021200 500 210 2 612 000 1 236 470 1 375 530
Заработная плата 802 0103 0021200 500 211 2 100 000 996 852 1 103 148
Прочие выплаты 802 0103 0021200 500 212 150 000 25 300 124 700
Начисления на выплаты по оплате труда 802 0103 0021200 500 213 362 000 214 318 147 682
Расходы бюджетавсего 802 0114 0920300 500 960 1 738 000 388 717 1 349 283
Расходы 802 0114 0920300 500 200 1 715 000 388 717 1 326 283
Оплата работ, услуг 802 0114 0920300 500 220 96 000 49 176 46 824
Транспортные услуги 802 0114 0920300 500 222 19 000 19 000
Прочие работы, услуги 802 0114 0920300 500 226 77 000 49 176 27 824
Прочие расходы 802 0114 0920300 500 290 1 619 000 339 541 1 279 459
Поступление нефинансовых активов 802 0114 0920300 500 300 23 000 23 000
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0114 0920300 500 340 23 000 23 000
Расходы бюджетавсего 802 0114 7950100 500 960 2 220 000 979 041 1 240 959
Расходы 802 0114 7950100 500 200 2 220 000 979 041 1 240 959
Оплата работ, услуг 802 0114 7950100 500 220 2 220 000 979 041 1 240 959
Прочие работы, услуги 802 0114 7950100 500 226 2 220 000 979 041 1 240 959
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Магадан" 803 0000 0000000 000 000 10 548 000 1 697 750 8 850 250
Расходы бюджетавсего 803 0107 0020400 500 960 2 192 000 1 041 340 1 150 660
Расходы 803 0107 0020400 500 200 2 032 000 969 990 1 062 010
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 803 0107 0020400 500 210 1 581 000 735 768 845 232
Заработная плата 803 0107 0020400 500 211 1 217 000 557 400 659 600
Прочие выплаты 803 0107 0020400 500 212 110 000 74 069 35 931
Начисления на выплаты по оплате труда 803 0107 0020400 500 213 254 000 104 300 149 700
Оплата работ, услуг 803 0107 0020400 500 220 445 000 230 506 214 494
Услуги связи 803 0107 0020400 500 221 103 000 52 672 50 328
Транспортные услуги 803 0107 0020400 500 222 46 340 46 340 0
Работы, услуги по содержанию имущества 803 0107 0020400 500 225 9 660 900 8 760
Прочие работы, услуги 803 0107 0020400 500 226 286 000 130 594 155 406
Прочие расходы 803 0107 0020400 500 290 6 000 3 716 2 284
Поступление нефинансовых активов 803 0107 0020400 500 300 160 000 71 350 88 650
Увеличение стоимости основных средств 803 0107 0020400 500 310 150 000 62 500 87 500
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0107 0020400 500 340 10 000 8 850 1 150
Расходы бюджетавсего 803 0107 0022600 500 960 1 203 000 656 410 546 590
Расходы 803 0107 0022600 500 200 1 203 000 656 410 546 590
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 803 0107 0022600 500 210 1 203 000 656 410 546 590
Заработная плата 803 0107 0022600 500 211 1 088 000 542 400 545 600
Прочие выплаты 803 0107 0022600 500 212 2410 2410 0
Начисления на выплаты по оплате труда 803 0107 0022600 500 213 112 590 111 600 990
Расходы бюджетавсего 803 0107 0200002 500 960 7 153 000 7 153 000
Расходы 803 0107 0200002 500 200 7 153 000 7 153 000
Прочие расходы 803 0107 0200002 500 290 7 153 000 7 153 000
Комитет по финансам мэрии города Магадана 804 0000 0000000 000 000 192 155 796 81 740 360 110 415 436
Расходы бюджетавсего 804 0106 0020400 500 960 17 357 000 9 486 956 7 870 044
Расходы 804 0106 0020400 500 200 17 110 000 9 476 000 7 634 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 804 0106 0020400 500 210 16 105 000 9 076 118 7 028 882
Заработная плата 804 0106 0020400 500 211 13 426 000 7 341 058 6 084 942
Прочие выплаты 804 0106 0020400 500 212 279 000 236 101 42 899
Начисления на выплаты по оплате труда 804 0106 0020400 500 213 2 400 000 1 498 959 901 041
Оплата работ, услуг 804 0106 0020400 500 220 975 000 397 033 577 967
Услуги связи 804 0106 0020400 500 221 184 000 105 277 78 723
Транспортные услуги 804 0106 0020400 500 222 80 000 80 000
Работы, услуги по содержанию имущества 804 0106 0020400 500 225 46 000 20 410 25 590
Прочие работы, услуги 804 0106 0020400 500 226 665 000 271 346 393 654
Прочие расходы 804 0106 0020400 500 290 30 000 2 849 27 151
Поступление нефинансовых активов 804 0106 0020400 500 300 247 000 10 956 236 044
Увеличение стоимости материальных запасов 804 0106 0020400 500 340 247 000 10 956 236 044
Расходы бюджетавсего 804 0106 5100300 500 960 82 900 29 606 53 294
Расходы 804 0106 5100300 500 200 82 900 29 606 53 294
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 804 0106 5100300 500 210 82 900 29 606 53 294
Заработная плата 804 0106 5100300 500 211 65 700 24 091 41 609
Начисления на выплаты по оплате труда 804 0106 5100300 500 213 17 200 5 515 11 685
Расходы бюджетавсего 804 0106 7953000 500 960 90 000 90 000
Расходы 804 0106 7953000 500 200 90 000 90 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 804 0106 7953000 500 210 50 000 50 000
Прочие выплаты 804 0106 7953000 500 212 50 000 50 000
Оплата работ, услуг 804 0106 7953000 500 220 40 000 40 000
Транспортные услуги 804 0106 7953000 500 222 40 000 40 000
Расходы бюджетавсего 804 01110650300 013 960 165 982 000 68 796 381 97 185 619
Расходы 804 0111 0650300 013 200 165 982 000 68 796 381 97 185 619
Обслуживание государственного (муниципального) долга 804 0111 0650300 013 230 165 982 000 68 796 381 97 185 619
Обслуживание внутреннего долга 804 0111 0650300 013 231 165 982 000 68 796 381 97 185619
Расходы бюджетавсего 804 0112 0700500 013 960 1 643 000 1 643 000
Расходы 804 0112 0700500 013 200 1 643 000 1 643 000
Прочие расходы 804 0112 0700500 013 290 1 643 000 1 643 000
Расходы бюджетавсего 804 0114 0020400 500 960 4 896 000 3 427 417 1 468 583
Расходы 804 0114 0020400 500 200 4 308 000 3 171 417 1 136 583
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 804 0114 0020400 500 210 1 393 000 795 417 597 583
Заработная плата 804 0114 0020400 500 211 1 148 000 632 965 515 035
Прочие выплаты 804 0114 0020400 500 212 4 000 1 300 2 700
Начисления на выплаты по оплате труда 804 0114 0020400 500 213 241 000 161 152 79 848
Оплата работ, услуг 804 0114 0020400 500 220 2 864 000 2 332 000 532 000
Услуги связи 804 0114 0020400 500 221 285 000 138 000 147 000
Транспортные услуги 804 0114 0020400 500 222 93 000 56 000 37 000
Арендная плата за пользование имуществом 804 0114 0020400 500 224 1 920 000 1 870 000 50 000
Работы, услуги по содержанию имущества 804 0114 0020400 500 225 175 000 52 000 123 000
Прочие работы, услуги 804 0114 0020400 500 226 391 000 216 000 175 000
Прочие расходы 804 0114 0020400 500 290 51 000 44 000 7 000
Поступление нефинансовых активов 804 0114 0020400 500 300 588 000 256 000 332 000
Увеличение стоимости основных средств 804 0114 0020400 500 310 80 000 80 000
Увеличение стоимости материальных запасов 804 0114 0020400 500 340 508 000 256 000 252 000
Расходы бюджетавсего 804 0114 0920300 500 960 1 000 000 1 000 000
Расходы 804 0114 0920300 500 200 1 000 000 1 000 000
Прочие расходы 804 0114 0920300 500 290 1 000 000 1 000 000
Расходы бюджета всего 804 0114 5100300 500 960 1 104 896 1 104 896
Расходы 804 0114 5100300 500 200 1 104 896 1 104 896
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 804 0114 5100300 500 210 1 104 896 1 104 896
Заработная плата 804 0114 5100300 500 211 780 934 780 934
Начисления на выплаты по оплате труда 804 0114 5100300 500 213 323 962 323 962
Комитет по управлению муниципальным имуществом 805 0000 0000000 000 000 33 526 000 17 078 210 16 447 790
Расходы бюджетавсего 805 0114 0020400 500 960 23 830 000 13 953 273 9 876 727
Расходы 805 0114 0020400 500 200 23 550 000 13 808 076 9 741 924
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 805 0114 0020400 500 210 22 343 000 13 265 544 9 077 456
Заработная плата 805 0114 0020400 500 211 17 996 000 10 403 071 7 592 929
Прочие выплаты 805 0114 0020400 500 212 832 000 776 664 55 336
Начисления на выплаты по оплате труда 805 0114 0020400 500 213 3 515 000 2 085 810 1 429 190
Оплата работ, услуг 805 0114 0020400 500 220 1 194 000 540 954 653 046
Услуги связи 805 0114 0020400 500 221 567 000 163 529 403 471
Транспортные услуги 805 0114 0020400 500 222 88 000 31 226 56 774
Работы услуги по содержанию имущества 805 0114 0020400 500 225 43 000 17 040 25 960
Прочие работы, услуги 805 0114 0020400 500 226 496 000 329 159 166 841
Прочие расходы 805 0114 0020400 500 290 13 000 1 578 11 422
Поступление нефинансовых активов 805 0114 0020400 500 300 280 000 145 197 134 803
Увеличение стоимости материальных запасов 805 0114 0020400 500 340 280 000 145 197 134 803
Расходы бюджетавсего 805 0114 0920300 500 960 9 599 000 3 060 937 6 538 063
Расходы 805 0114 0920300 500 200 9 548 000 3 009 937 6 538 063
Оплата работ, услуг 805 0114 0920300 500 220 7 063 000 1 865 3 13 5 197 687
Коммунальные услуги 805 0114 0920300 500 223 2 568 000 811 565 1 756 435
Прочие работы, услуги 805 0114 0920300 500 226 4 495 000 1 053 748 3 441 252
Безвозмездные перечисления организациям 805 0114 0920300 500 240 2 000 000 977 439 1 022 561
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 805 0114 0920300 500 240 2 000 000 977 439 1 022 561
Прочие расходы 805 0114 0920300 500 290 485 000 167 186 317 814
Поступление финансовых активов 805 0114 0920300 500 500 51 000 51 000 0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 805 0114 0920300 500 530 51 000 51 000 0
Расходы бюджетавсего 805 0114 7953000 500 960 97 000 64 000 33 000
Расходы 805 0114 7953000 500 200 97 000 64 000 33 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 805 0114 7953000 500 210 37 000 4 000 33 000
Прочие выплаты 805 0114 7953000 500 212 37 000 4 000 33 000
Оплата работ, услуг 805 0114 7951000 500 220 60 000 60 000 0
Транспортные услуги 805 0114 7953000 500 222 23 000 23 000 0
Прочие работы, услуги 805 0114 7953000 500 226 37 000 37 000 0
Территориальная администрация поселка Сокол 806 0000 0000000 000 000 5 559 000 3 405 993 2 153 007
Расходы бюджетавсего 806 0104 0020400 500 460 5 173000 3 201 796 1 971 204
Расходы 806 0104 0020400 500 200 5 006 000 3 122 634 1 883 366
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 806 0104 0020400 500 210 4 159 000 2 574 049 1 584 951
Заработная плата 806 0104 0020400 500 211 3 451 000 2 107 100 1 343 900
Прочие выплаты 806 0104 00204OO 500 212 51 000 32 349 18 651
Перечисления на выплаты по оплате труда 806 0104 0020400 500 213 657 000 434 600 222 400
Оплата работ, услуг 806 0104 0020400 500 220 840 000 546 294 293 706
Услуги связи 806 0104 0020400 500 221 58 000 27 234 30 766
Транспортные услуги 806 0104 0020400 500 222 1 000 1 000
Коммунальные услуги 806 0104 0020400 500 223 473 000 392 114 80 886
Работы, услуги по содержанию имущества 806 0104 0020400 500 225 9 000 300 8 700
Прочие работы, услуги 806 0104 0020400 500 226 299 000 126 646 172 354
Прочие расходы 806 0104 0020400 500 290 7 000 2 291 4 709
Поступления с нефинансовых активов 806 0104 0020400 500 300 167 000 79 162 87 838
Увеличение стоимости материальных запасов 806 0104 0020400 500 340 167 000 79 162 87 838
Расходы бюджетавсего 806 0114 0013800 500 960 386 000 204 198 181 802
Расходы 806 0114 0013800 500 200 386 000 204 148 181 802
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 806 0114 0013800 500 210 330 000 175 800 154 200
Заработная плата 806 0114 0013800 500 211 261 000 142 200 118 800
Начисления на выплаты по оплате труда 806 0114 0013800 500 213 69 000 33 600 35 400
Оплата работ, услуг 806 0114 0013800 500 220 56 000 28 398 27 602
Услуги связи 806 0114 0013800 500 221 8 000 3 428 4 572
Транспортные услуги 806 0114 0013800 500 222 1 000 765 235
Коммунальные услуги 806 0114 0013800 500 223 20 000 18 886 1 114
Работы, услуги по содержанию имущества 806 0114 0013800 500 225 1 000 1 000
Прочие работы, услуги 806 0114 0013800 500 226 26 000 5318 20 682
Территориальная администрация поселка Уптар г. Магадан 807 0000 0000000 000 000 3 695 000 1 666 604 2 028 396
Расходы бюджетавсего 807 0104 0020400 500 960 3 309 000 1 492 779 1 816 221
Расходы 807 0104 0020400 500 200 3 224 000 1 434 779 1 789 221
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 807 0104 0020400 500 210 2 908 000 1269 319 1 638 681
Заработная плата 807 0104 0020400 500 211 2 397 000 980 898 1 416 102
Прочие выплаты 807 0104 0020400 500 212 56 000 50 054 5 946
Начисления на выплаты по оплате труда 807 0104 0020400 500 213 455 000 238 367 216 633
Оплата работ, услуг 807 0104 0020400 500 220 314 000 165 436 148 564
Услуги связи 807 0104 0020400 500 221 45 000 15 271 29 729
Транспортные услуги 807 0104 0020400 500 222 3 000 1200 1 800
Коммунальные услуги 807 0104 0020400 500 223 196 000 126 205 69 795
Арендная плата за пользование имуществом 807 0104 0020400 500 224 14 000 515 13 485
Работы, услуги по содержанию имущества 807 0104 0020400 500 225 56 000 22 246 33 754
Прочие расходы 807 0104 0020400 500 290 2 000 23 1 977
Поступление нефинансовых активов 807 0104 0020400 500 300 85 000 58 000 27 000
Увеличение стоимости материальных запасов 807 0104 0020400 500 340 85 000 58 000 27 000
Расходы бюджетавсего 807 0114 0013800 500 960 386 000 173 825 212 175
Расходы 807 0114 0013800 500 200 383 000 173 825 209 175
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 807 0114 0013800 500 210 345 000 153 988 191 012
Заработная плата 807 0114 0013800 500 211 275 000 125 548 149 452
Начисления на выплаты по оплате труда 807 0114 0013800 500 213 70 000 28 440 41 560
Оплата работ, услуг 807 0114 0013800 500 220 37 500 19 837 17 663
Услуги связи 807 0114 0013800 500 221 8 000 3 500 4 500
Транспортные услуги 807 0114 0013800 500 222 3 000 130 2 871
Коммунальные услуги 807 0114 0013800 500 223 26 000 16 207 9 793
Работы, услуги по содержанию имущества 807 0114 0013800 500 225 500 500
Прочие расходы 807 0114 0013800 500 290 500 500
Поступление нефинансовых активов 807 0114 0013800 500 300 3 000 3 000
Увеличение стоимости материальных запасов 807 0114 0013800 500 340 3 000 3 000
Управление внутренних дел по городу Магадану 808 0000 0000000 000 000 104 515 900 56 370 788 48 145 112
Расходы бюджетавсего 808 0302 2020100 014 960 16 229 900 8 082 254 8 147 646
Расходы 808 0302 2020100 014 200 16 229 900 8 082 254 8 147 646
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 808 0302 2020100 014 210 13 628 000 7 269 320 6 358 680
Заработная плата 808 0302 2020100 014 211 13 180 000 7 253 511 5 926 489
Прочие выплаты 808 0302 2020100 014 212 336 000 336.000
Начисления на выплаты по оплате труда 808 0302 2020100 014 213 112 000 15 808 96 192
Социальное обеспечение 808 0302 2020100 014 260 2 601 900 812 935 1 788 965
Пособия по социальной помощи населению 808 0302 2020100 014 262 2 601 900 812 935 1 788 965
Расходы бюджетавсего 808 0302 2025800 014 960 69 219 000 37 419 413 31 799 587
Расходы 808 0302 2025800 014 200 69 219 000 37 419 413 31 799 587
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 808 0302 2025800 014 210 69 219 000 37 419 413 31 799 587
Заработная плата 808 0302 2025800 014 211 68 919 000 37 347 544 31 571 456
Начисления на выплаты по оплате труда 808 0302 2025800 014 213 300 000 71 869 228 131
Расходы бюджетавсего 808 0302 2026700 014 960 12 029 000 6 053 193 5 975 807
Расходы 808 0302 2026700 014 200 8 529 000 4 371 111 4 157 889
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 808 0302 2026700 014 210 3 197 000 1 537 132 1 659 868
Заработная плата 808 0302 2026700014 211 2 457 000 1 166 416 1 290 584
Прочие выплаты 808 0302 2026700 014 212 96 000 95 999 1
Начисления на выплаты по оплате труда 808 0302 2026700 014 213 644 000 274 717 369 283
Оплата работ, услуг 808 0302 2026700 014 220 5 291 000 2 793 894 2 497 106
Услуги связи 808 0302 2026700 014 221 170 000 100 185 69 815
Транспортные услуги 808 0302 2026700 014 222 50 000 19 000 31 000
Коммунальные услуги 808 0302 2026700 014 223 3 320 000 2 298 876 1 021 124
Работы, услуги по содержанию имущества 808 0302 2026700 014 225 400 000 14 206 385 794
Прочие работы, услуги 808 0302 2026700 014 226 1 351 000 361 627 988 373
Прочие расходы 808 0302 2026700 014 290 41 000 40 084 916
Поступление нефинансовых активов 808 0302 2026700 014 300 3 500 000 1 682 082 1 817 918
Увеличение стоимости основных средств 808 0302 2026700 014 310 400 000 195 645 204 355
Увеличение стоимости материальных запасов 808 0302 2026700 014 340 3 100 000 1 486 438 1 613 563
Расходы бюджетавсего 808 0302 2027100 014 960 200 000 100 000 100 000
Поступление нефинансовых активов 808 0302 2027100 014 300 200 000 100 000 100 000
Увеличение стоимости материальных запасов 808 0302 2027100 014 340 200 000 100 000 100 000
Расходы бюджетавсего 808 0302 2027200 014 960 1 264 000 1 263 078 922
Расходы 808 0302 2027200 014 200 300 000 300 000 0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 808 0302 2027200 014 210 300 000 300 000 0
Прочие выплаты 808 0302 2027200 014 212 300 000 300 000 0
Поступление нефинансовых активов 808 0302 2027200 014 300 964 000 963 078 922
Увеличение стоимости материальных запасов 808 0302 2027200 014 340 964 000 963 078 922
Расходы бюджетавсего 808 0302 2027600 005 960 4 729 000 3 452 849 1 276 151
Расходы 808 0302 2027600 005 200 4 729 000 3 452 849 1 276 151
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 806 0302 2027600 005 210 350 000 336 618 13 382
Прочие выплаты 808 0302 2027600 005 212 350 000 336 618 13 382
Оплата работ, услуг 808 0302 2027600 005 220 3 078 000 2 828 236 249 764
Транспортные услуги 808 0302 2027600 005 222 3 078 000 2 828 236 249 764
Социальное обеспечение 808 0302 2027600 005 260 1 301 000 287 995 1 013 005
Пособия по социальной помощи населению 808 0302 2027600 005 262 1 301 000 287 995 1 013 005
Расходы бюджетавсего 808 0302 7950800 014 960 845 000 845 000
Поступление нефинансовых активов 808 0302 7950800 014 300 845 000 845 000
Увеличение стоимости основных средств 808 0302 7950600 014 310 845 000 845 000
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологическо го контроля мэрии города Магадана 811 0000 0000000 000 000 1 041 544 939 465 771 014 575 773 925
Расходы бюджетавсего 811 0406 2800300 006 960 9 550 000 9 550 000
Расходы 811 0406 2800300 006 200 9 550 000 9 550 000
Оплата работ, услуг 811 0406 2800300 006 220 9 550 000 9 550 000
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0406 2800300 006 225 9 550 000 9 550 000
Расходы бюджетавсего 811 0407 2920100 001 960 9 075 000 4 574 862 4 500 138
Расходы 811 0407 2920100 001 200 7 962 900 3 693 961 4 268 939
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0407 2920100 001 210 7 407 900 3 225 652 4 182 248
Заработная плата 811 04072 920100 001 211 5 892 000 2 494 347 3 397 653
Прочие выплаты 811 04072 920100 001 212 84 000 83 000 1 000
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0407 2920100 001 213 1 431 900 648 305 783 595
Оплата работ, услуг 811 0407 2920100 001 220 525 000 454 633 70 367
Услуги связи 811 0407 2920100 001 221 25 000 11 460 13 540
Коммунальные услуги 811 0407 2920100 001 223 300 000 286 078 13 922
Арендная плата за пользование имуществом 811 0407 2920100 001 224 120 000 100 000 20 000
Работы, услуги по содержанию имущества 811 04072 920100 001 225 30 000 11 680 18 320
Прочие работы, услуги 811 0407 2920100 001 226 50 000 45 415 4 585
Прочие расходы 811 0407 2920100 001 290 30 000 13 676 16 324
Поступление нефинансовых активов 811 0407 2920100 001 300 1 112 100 880 901 231 199
Увеличение стоимости основных средств 811 0407 2920100 001 310 240 000 224 000 16 000
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0407 2920100 001 340 872 100 656 901 215 199
Расходы бюджетавсего 811 0409 3150201 003 960 14 981 985 14 981 985
Поступление нефинансовых активов 811 0409 3150201 003 300 14 981 985 14 981 985
Увеличение стоимости основных средств 811 0409 3150201 003 310 14 981 985 14 981 985
Расходы бюджетавсего 811 0409 3150201 500 960 27 654 27 654 0
Расходы 811 0409 3150201 500 200 27 654 27 654 0
Прочие расходы 811 0409 3150201 500 290 27 654 27 654 0
Расходы бюджетавсего 811 0409 7953500 003 960 20 860 900 6 670 362 14 190 538
Расходы 811 0409 7953500 003 200 1 038 000 70 867 967 133
Оплата работ, услуг 811 0409 7953500 003 220 1 038 000 70 867 967 133
Прочие работы, услуги 811 0409 7953500 003 226 1 038 000 70 867 967 133
Поступление нефинансовых активов 811 0409 7953500 003 300 19 822 900 6 599 495 13 223 405
Увеличение стоимости основных средств 811 0409 7953500 003 310 19 822 900 6 599 495 13 223 405
Расходы бюджетавсего 811 0412 3400300 500 960 3 150 000 3 150 000 0
Расходы 811 0412 3400300 500 200 3 150 000 3 150 000 0
Оплата работ, услуг 811 0412 3400300 500 220 3 150 000 3 150 000 0
Прочие расходы 811 0412 3400300 500 226 3 150 000 3 150 000 0
Расходы бюджетавсего 811 0501 1040400 003 960 79 857 000 65 197 600 14 659 400
Поступление нефинансовых активов 811 0501 1040400 003 300 79 857 000 65 197 600 14 659 400
Увеличение стоимости основных средств 811 0501 1040400 003 310 79 857 000 65 197 600 14 659 400
Расходы бюджетавсего 811 0501 5225500 003 960 82 000 000 82 000 000
Поступление нефинансовых активов 811 0501 5225500 003 300 82 000 000 82 000 000
Увеличение стоимости основных средств 811 0501 5225500 003 310 82 000 000 82 000 000
Расходы бюджетавсего 811 0501 7952300 003 960 12 500 000 346 967 12153 033
Расходы 811 0501 7952300 003 200 347 000 346 967 33
Оплата работ, услуг 811 0501 7952300 003 220 347 000 346 967 33
Прочие работы, услуги 811 0501 7952300 003 226 347 000 346 967 33
Поступление нефинансовых активов 811 0501 7952300 003 300 12 153 000 0 12 153 000
Увеличение стоимости основных средств 811 0501 7952300 003 310 12 153 000 0 12 153 000
Расходы бюджетавсего 811 0501 7952900 003 960 500 000 500 000
Поступление нефинансовых активов 811 0501 7952900 003 300 500 000 500 000
Увеличение стоимости основных средств 811 0501 7952900 003 310 500 000 500 000
Расходы бюджетавсего 811 0502 1004602 003 960 55 260 000 35 630 000 19 630 000
Расходы 811 0502 1004602 003 200 346 584 346 584
Оплата работ, услуг 811 0502 1004602 003 220 346 584 346 584
Прочие работы, услуги 811 0502 1004602 003 226 346 584 346 584
Поступление нефинансовых активов 811 0502 1004602 003 300 54 913 416 35 630 000 19 283 416
Увеличение стоимости основных средств 811 0502 1004602 003 310 54 913 416 35 630 000 19 283 416
Расходы бюджетавсего 811 0502 3530500 500 960 33 872 600 7 861 760 26 010 840
Расходы 811 0502 3530500 500 200 22 565 600 2 094 726 20 470 874
Оплата работ, услуг 811 0502 3530500 500 220 22 229 600 1 794 726 20 434 874
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0502 3530500 500 225 3 494 000 186 260 3 307 740
Прочие работы, услуги 811 0502 3530500 500 228 18 735 600 1 608 466 17 127 134
Прочие расходы 811 0502 3530500 500 290 336 000 300 000 36 000
Поступление нефинансовых активов 811 0502 3530500 500 300 11 307 000 5 767 034 5 539 966
Увеличение стоимости основных средств 811 0502 3530500 500 310 11 307 000 5 767 034 5539 966
Расходы бюджетавсего 811 0502 7951400 500 960 3 000 000 681 630 2 318 370
Расходы 811 0502 7951400 500 200 1 000 000 681 630 318 370
Оплата работ, услуг 811 0502 7951400 500 220 1 000 000 681 630 318 370
Прочие работы, услуги 811 0502 7951400 500 226 1 000 000 681 630 318 370
Поступление нефинансовых активов 811 0502 7951400 500 300 2 000 000 2 000 000
Увеличение стоимости основных средств 811 0502 7951400 500 310 2 000 000 2 000 000
Расходы бюджетавсего 811 0502 7952301 006 960 5 000 000 65 4 999 935
Поступление нефинансовых активов 811 0502 7952301 006 300 5 000 000 65 4 999 935
Увеличение стоимости основных средств 811 0502 7952301 006 310 5 000 000 65 4 999 935
Расходы бюджетавсего 811 0502 7952400 003 960 44 137 400 21 185 701 22 951 699
Расходы 811 0502 7952400.003 200 12 450 000 962 344 11 487 656
Оплата работ, услуг 811 0502 7952400 003 220 12 450 000 962 344 11 487 656
Прочие работы, услуги 811 0502 7952400 003 226 12 450 000 962 344 11 487 656
Поступление нефинансовых активов 811 0502 7952400 003 300 31 687 400 20 223 357 11 464 043
Увеличение стоимости основных средств 811 0502 7952400 003 310 31 687 400 20 223 357 11 464 043
Расходы бюджетавсего 811 0503 6000100 500 960 75 606 000 42 010 333 33 595 667
Расходы 811 0503 6000100 500 200 59 302 200 30 220 731 29 081 469
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 6000100 500 210 36 286 000 18 113 366 18 172 634
Заработная плата 811 0503 6000100 500 211 28 517 000 13 584 215 14 932 785
Прочие выплаты 811 0503 6000100 500 212 1 222 000 1 179 233 42 767
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 6000100 500 213 6 547 000 3 349 918 3 197 082
Оплата работ, услуг 811 0503 6000100 500 220 22 716 200 12 009 173 10 707 027
Услуги связи 811 0503 6000100 500 221 320 000 149 804 170 196
Транспортные услуги 811 0503 6000100 500 222 103 000 22 880 80 120
Коммунальные услуги 811 0503 6000100 500 223 20 056 200 10 779 658 9 276 542
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0503 6000100 500 225 774 000 337 728 436 272
Прочие работы, услуги 811 0503 6000100 500 226 1 463 000 719 103 743 897
Прочие расходы 811 0503 6000100 500 290 300 000 98 192 201 808
Поступление нефинансовых активов 811 0503 6000100 500 300 16 303 800 11 789 602 4 514 198
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 6000100 500 310 8 259 000 4 381 680 3 877 320
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 6000100 500 340 8 044 800 74 07 922 636 878
Расходы бюджетавсего 811 0503 6000200 500 960 216 022 400 108 142 017 107 880 383
Расходы 811 0503 6000200 500 200 91 468 395 47 361 003 44 107 392
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 6000200 500 210 70 861 595 34 289 996 36 571 599
Заработная плата 811 0503 6000200 500 211 55 284 000 25 870 010 29 413 990
Прочие выплаты 811 0503 6000200 500 212 1 756 595 1 549 839 206 756
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 8000200 500 213 13 821 000 6 870 147 6950 853
Оплата работ, услуг 811 0503 6000200 500 220 18 106 800 11 754 636 6 352 164
Услуги связи 811 0503 6000200 500 221 310 000 167 901 142 099
Транспортные услуги 811 0503 6000200 500 222 620 000 98 600 521 400
Коммунальные услуги 811 0503 6000200 500 223 12 912 800 9 517 020 3 395 780
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0503 6000200 500 225 1 699 000 484 718 1 214 284
Прочие работы, услуги 811 0503 6000200 500 226 2 565 000 1 486 399 1 078 601
Прочие расходы 811 0503 6000200 500 290 2 500 000 1 316 370 1 183 630
Поступление нефинансовых активов 811 05036000200 500 300 124 554 005 60 781 014 63 772 991
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 6000200 500 310 23 187 490 12 447 239 10 740 251
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 6000200 500 340 101 366 515 48 333 776 53 032 739
Расходы бюджетавсего 811 0503 6000300 500 960 113 562 500 54 549 239 59 013 261
Расходы 811 0503 6000300 500 200 80 787 330 37 952 855 42 834 475
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 6000300 500 210 69 964 560 33 219 974 36 744 586
Заработная плата 811 0503 6000300 500 211 54 869 000 25 623 368 29 245 632
Прочие выплаты 811 0503 8000300 500 212 1 927 000 1 150 833 776 167
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 6000300 500 213 13 168 560 6 445 773 6 722 787
Оплата работ, услуг 811 0503 6000300 500 220 9 987 770 4 115 627 5 872 143
Услуги связи 811 0503 6000300 500 221 178 000 96 862 81 138
Транспортные услуги 811 0503 8000300 500 222 1 080 000 223 701 856 299
Коммунальные услуги 811 0503 6000300 500 223 4 493 100 2 715 300 1 777 800
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0503 6000300 500 225 2 536 670 528 336 2 008 334
Прочие работы, услуги 811 0503 6000300 500 226 1 700 000 551 428 1 148 572
Прочие расходы 811 0503 6000300 500 290 835 000 617 254 217 746
Поступление нефинансовых активов 811 0503 6000300 500 300 32 775 170 16 596 384 16 178 786
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 6000300 500 310 14 184 502 5 234 265 8 950 237
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 6000300 500 340 18 590 668 11 362 118 7 228 550
Расходы бюджетавсего 8110503 6000500 500 960 69 473 000 30 524 628 38 948 372
Расходы 811 0503 6000500 500 200 42 971 430 20 021 563 22 949 867
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 6000500 500 210 22 011 960 11 609 682 10 402 278
Заработная плата 811 0503 6000500 500 211 16 929 000 9 089 262 7 839 738
Прочие выплаты 811 0503 6000500 500 212 1 020 000 364 929 655 071
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 6000500 500 213 4 062 960 2 155 491 1 907 469
Оплата работ, услуг 811 0503 6000500 500 220 20 410 470 8 154 759 12 255 711
Услуги связи 811 0503 6000500 500 221 200 000 74 500 125 500
Транспортные услуги 811 0503 6000500 500 222 60 000 60 000
Коммунальные услуги 811 0503 6000500 500 223 4 300 470 3 350 553 949 917
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0503 6000500 500 225 12 275 000 1 384 615 10 890 385
Прочие работы, услуги 811 0503 6000500 500 226 3 575 000 3 345 091 229 909
Прочие расходы 811 0503 6000500 500 290 549 000 257 122 291 878
Поступление нефинансовых активов 811 0503 6000500 500 300 26 501 570 10 503 065 15 998 538
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 6000500 500 310 9 055 554 2 507 917 6 547 637
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 6000500 500 340 17 446 016 7 995 147 9 450 839
Расходы бюджетавсего 811 0503 7950300 500 960 65 658 000 23 646 548 42 011 453
Расходы 811 0503 7950300 500 200 34 688 000 970 017 33 717 984
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7950300 500 210 14 688 000 726 204 13 961 796
Заработная плата 811 0503 7950300 500 211 11 835 000 579 494 11 255 506
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7950300 500 213 2 853 000 146 710 2 706 290
Оплата работ, услуг 811 0503 7950300 500 220 19 985 787 229 600 19 756 187
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0503 7950300 500 225 19 985 787 229 600 19 756 187
Прочие расходы 811 0503 7950300 500 290 14 213 14 213 1
Поступление нефинансовых активов 811 0503 7950300 500 300 30 970 000 22 676 531 8 293 469
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 7950300500 310 3 141 011 1 835 012 1 305 999
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 7950300 500 340 27 828 989 20 841 519 6 987 470
Расходы бюджетавсего 811 0503 7951200 500 960 722 500 722 500
Расходы 811 0503 7951200 500 200 250 000 250 000
Оплата работ, услуг 811 0503 7951200 500 220 250 000 250 000
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0503 7951200 500 225 250 000 250 000
Поступление нефинансовых активов 811 0503 7951200 500 300 472 500 472 500
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 7951200 500 310 472 500 472 500
Расходы бюджетавсего 811 0503 7951600 500 960 1 044 000 1 044 000
Расходы 811 0503 7951600 500 200 212 500 212 500
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7951600 500 210 212 500 212 500
Заработная плата 811 0503 7951600 500 211 170 000 170 000
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7951600 500 213 42 500 42 500
Поступление нефинансовых активов 811 0503 7951600 500 300 831 500 831 500
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 7951600 500 340 831 500 831 500
Расходы бюджетавсего 811 0503 7952500 500 960 20 000 000 1 947 204 18 052 796
Расходы 811 0503 7952500 500 200 11 457 500 34 804 11 422 606
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7952500 500 210 457 500 34 804 422 696
Заработная плата 811 0503 7952500 500 211 370 000 27 749 342 251
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7952500 500 213 87 500 7 055 80 445
Оплата работ, услуг 811 0503 7952500 500 220 11 000 000 11 000 000
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0503 7952500 500225 11 000 000 11 000 000
Поступление нефинансовых активов 811 0503 7952500 500 300 8 542 500 1 912 400 6 630 100
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 7952500 500 310 2 280 000 61 950 2 218 050
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 7952500 500 340 6 262 500 1 850 450 4 412 050
Расходы бюджетавсего 811 0503 7954100 500 960 19 183 000 1 378 924 17 864 077
Расходы 811 0503 7954100 500 200 533 000 209 088 323 912
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7954100 500 210 533 000 209 088 323 912
Заработная плата 811 0503 7954100 500 210 423 000 169 535 253 465
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0503 7954100 500 213 110 0000 39 553 70 447
Поступление нефинансовых активов 811 0503 7954100 500 300 18 650 000 1 169 336 17 480 165
Увеличение стоимости основных средств 811 0503 7954100 500 310 4 368 400 4 368 400
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0503 7954100 500 340 14 281 600 1 169 836 13 111 765
Расходы бюджетавсего 811 0505 0020400 500 960 29 872 000 16 916 518 12 955 482
Расходы 811 0505 0020400 500 200 29 322 000 16 523 936 12 798 064
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0505 0020400 500 210 27 614 900 15 405 752 12 209 148
Заработная плата 811 0505 0020400 500 211 22 407 700 11 945 518 10 462 182
Прочие выплаты 811 0505 0020400500 212 811 000 750 809 60 192
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0505 0020400 500 213 4 396 200 2 709 425 1 686 775
Оплата работ, услуг 811 0505 0020400 500 220 1 558 100 1 007 904 550 196
Услуги связи 811 0505 0020400 500 221 310 000 179 455 130 545
Транспортные услуги 811 0505 0020400 500 222 70 000 25 285 44 715
Коммунальные услуги 811 0505 0020400 500 223 498 100 329 072 169 028
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0505 0020400 500 225 180 000 28 750 151 250
Прочие работы, услуги 811 0505 0020400 500 228 500 000 445 342 54 658
Прочие расходы 811 0505 0020400 500 290 149 000 110 280 38 720
Поступление нефинансовых активов 811 0505 0020400 500 300 550 000 392 582 157 418
Увеличение стоимости основных средств 811 0505 0020400 500 310 37 600 37 280 320
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0505 0020400 500 340 512 400 355 302 157 098
Расходы бюджетавсего 811 0505 0029900 001 960 18 709 000 10 427 079 8 281 921
Расходы 811 0505 0029900 001 200 18 403 240 10 252 578 8 150 662
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0505 0029900 001 210 15 174 900 8 173 614 7 001 286
Заработная плата 811 0505 0029900 001 211 11 495 000 5 996 100 5 498 900
Прочие выплаты 811 0505 0029900 001 212 686 900 872 980 13 920
Начисления на выплаты по оплате труда 811 0505 0029900 001 213 2 993 000 1 504 534 1 488 466
Оплата работ, услуг 811 0505 0029900 001 220 2 482 340 1 449 643 1 032 697
Услуги связи 811 0505 0029900 001 221 155 000 63 378 91 622
Транспортные услуги 811 0505 0029900 001 222 30 000 30 000
Коммунальные услуги 811 0505 0029900 001 223 1 222 500 846 630 375 870
Работы, услуги по содержанию имущества 811 0505 0029900 001 225 442 000 108 809 333 191
Прочие работы, услуги 811 0505 0029900 001 228 632 840 430 826 202 014
Прочие расходы 811 0505 0029900 001290 746 000 629 321 116 679
Поступление нефинансовых активов 811 0505 0029900 001 300 305 760 174 501 131 259
Увеличение стоимости основных средств 811 0505 0029900 001 310 8 760 8 760 0
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0505 0029900 001 340 297 000 165 741 131 259
Расходы бюджетавсего 811 0505 0700500 013 960 1 605 000 1 605 000
Поступление нефинансовых активов 811 0505 0700500 013 300 1 605 000 1 605 000
Увеличение стоимости материальных запасов 811 0505 0700500 013 340 1 605 000 1 605 000
Расходы бюджетаВсего 811 0505 7953000 500 960 98 000 10 000 88 000
Расходы 811 0505 7953000 500 200 98 000 10 000 88 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 811 0505 7953000 500 210 33 000 10 000 23 000
Прочие выплаты 811 0505 7953000 500 212 33 000 10 000 23 000
Оплата работ, услуг 811 0505 7953000 500 220 65 000 65 000
Прочие работы, услуги 811 0505 7953000 500 228 65000 65000
Расходы бюджетавсего 811 0701 1020201 003 960 500 000 500 000
Расходы 811 0701 1020201 003 200 500 000 500 000
Оплата работ, услуг 811 0701 1020201 003 220 500 000 500 000
Прочие работы, услуги 811 0701 1020201 003 228 500 000 500 000
Расходы бюджетавсего 811 0901 1020201 003 980 2 000 000 2 000 000
Расходы 811 0901 1020201 003 200 2 000 000 2 000 000
Оплата работ, услуг 811 0901 1020201 003 220 2 000 000 2 000 000
Прочие работы, услуги 811 0901 1020201 003 226 2 000 000 2 000000
Расходы бюджетавсего 811 0908 1020201 003 960 11 453 000 8 638 914 2 814 086
Расходы 811 0908 1020201 003 200 235 914 235 914 0
Оплата работ, услуг 811 0908 1020201 003 220 235 914 235 914 0
Прочие работы, услуги 811 0908 1020201 003 228 235 914 235 914 0
Поступление нефинансовых активов 811 0908 1020201 003 300 11 217 086 8 403 000 2 814 086
Увеличение стоимости основных средств 811 1003 5223900 006 310 11 217 086 8 403 000 2 814 086
Расходы бюджетавсего 811 1003 5223900 006 960 22 264 000 22 253 011 10 989
Поступление нефинансовых активов 811 1003 5223900 006 300 22 264 000 22 253 011 10 989
Увеличение стоимости основных средств 811 1003 5223900 006 310 22 264 000 22 253 011 10 989
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и обслуживания социальной сферы мэрии города Магадана 812 0000 0000000 000 000 981 958 640 566 109 255 415 849 385
Расходы бюджетавсего 812 0402 2480100 006 960 16 844 000 12 020 133 4 823 867
Расходы 812 0402 2480100 006 200 16 844 000 12 020 133 4 823 867
Безвозмездные перечисления организациям 812 0402 2480100 006 240 16 844 000 12 020 133 4 823 867
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 812 0402 2480100 006 241 16 844 000 12 020 133 4 823 867
Расходы бюджетавсего 812 0501 0980101 006 960 23 778 685 23 302 557 476 128
Расходы 812 0501 0980101 006 200 23 778 685 23 302 557 476 128
Безвозмездные перечисления организациям 812 0501 0980101 006 240 23 778 685 23 302 557 476 128
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 812 0501 0980101 006 242 23 778 685 23 302 557 476 128
Расходы бюджетавсего 812 0501 0980102 006 960 7 700 913 7 700 913
Поступление нефинансовых активов 812 0501 0980102 006 300 7 700 913 7 700 913
Увеличение стоимости основных средств 812 0501 0980102 006 310 7 700 913 7 700 913
Расходы бюджетавсего 812 0501 0980201 006 960 4 776 973 4 636 859 140 114
Расходы 812 0501 0980201 006 200 4 776 973 4 636 859 140 114
Безвозмездные перечисления организациям 812 0501 0980201 006 240 4 776 973 4 636 859 140 114
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 812 0501 0980201 006 242 4 776 973 4 636 859 140 114
Расходы бюджетавсего 812 0501 0980202 006 960 4 503 081 4 503 081
Поступление нефинансовых активов 812 0501 0980202 006 300 4 503 081 4 503 081
Увеличение стоимости основных средств 812 0501 0980202 006 310 4 503 081 4 503 081
Расходы бюджетавсего 812 0501 3520100 006 960 30 837 000 16 676 115 14 160 885
Расходы 812 0501 3520100 006 200 30 837 000 16 676 115 14 160 885
Безвозмездные перечисления организациям 812 0501 3520100 006 240 30 837 000 16 676 115 14 160 885
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 812 0501 350100 006 241 14 957 000 7 664 900 7 292 100
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 812 0501 3520100 006 242 15 880 000 9 011 215 6 868 785
Расходы бюджетавсего 812 0501 3520200 500 960 12 367 000 373 985 11 993 015
Расходы 812 0501 3520200 500 200 12 367 000 373 985 11 993 015
Оплата работ, услуг 812 0501 1520200 500 220 12 367 000 373 985 11 993 015
Работы, услуги по содержанию имущества 812 0501 3520200 500 225 12 367 000 373 985 11 993 015
Расходы бюджетавсего 812 0501 3520300 006 960 2 000 000 819 449 1 180 551
Расходы 812 0501 3520300 006 200 2 000 000 819 449 1 180 551
Безвозмездные перечисления организациям 812 0501 3520300 006 240 2 000 000 819 449 1 180 551
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 812 0501 3520300 006 242 2 000 000 819 449 1 180 551
Расходы бюджетавсего 812 0501 3520300 500 960 1 500 000 1 500 000
Поступление нефинансовых активов 812 0501 3520300 500 300 1 500 000 1 500 000
Увеличение стоимости основных средств 812 0501 3520300 500 310 1 500 000 1 500 000
Расходы бюджетавсего 812 0501 7953100 006 960 19 280 000 4 630 864 14 649 136
Расходы 812 0501 7953100 006 200 19 280 000 4 630 864 14 649 136
Безвозмездные перечисления организациям 812 0501 7953100 006 240 19 280 000 4 630 864 14 649 136
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 812 0501 7953100 006 242 19 280 000 4 610 864 14 649 116
Расходы бюджетавсего 812 0501 7953600 500 960 250 000 250 000
Поступление нефинансовых активов 812 0501 7953600 500 300 250 000 250 000
Увеличение стоимости основных средств 812 0501 7953600 500 310 250 000 250 000
Расходы бюджетавсего 812 0502 3530200 006 960 735 939 000 447 300 367 288 638 633
Расходы 812 0502 3530200 006 200 735 939 000 447 300 367 288 638 633
Безвозмездные перечисления организациям 812 0502 3530200 006 240 735 939 000 447 300 367 288 638 633
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 812 0502 3530200006 241 313 018 000 286 459 054 26 558 946
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 812 0502 3530200 006 242 422 921 000 160 841 313 262 079 687
Расходы бюджетавсего 812 0502 3530300 006 960 12 915 000 6 103 800 6 811 200
Расходы 812 0502 3530300 006 200 12 915 000 6 103 800 6 811 200
Безвозмездные перечисления организациям 812 0502 3530300 006 240 12 915 000 6 103 800 6 811 200
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 812 0502 3530300 006 241 8 960 000 2 745 400 6 214 600
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 812 0502 3530300 006 242 3 955 000 3 358 400 596 600
Расходы бюджетавсего 812 0502 3530500 001 960 2 302 000 642 291 1 659 709
Расходы 812 0502 3530500 001 200 1 609 000 637 899 971 101
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 812 0502 3530500 001 210 1 393 100 563 254 829 846
Заработная плата 812 0502 3530500 001 211 1 075 000 480 564 594 436
Прочие выплаты 812 0502 3530500 001 212 35 400 35 400
Начисления на выплаты по оплате труда 812 0502 3530500 001 213 282 700 82 690 200 010
Оплата работ, услуг 812 0502 3530500 001 220 215 900 74 645 141 255
Услуги связи 812 0502 3530500 001 221 31 400 18 095 13 305
Коммунальные услуги 812 0502 3530500 001 223 184 500 56 550 127 950
Поступление нефинансовых активов 812 0502 3530500 001 300 693 000 4 392 688 608
Увеличение стоимости основных средств 812 0502 3530500 001310 88 000 88 000
Увеличение стоимости материальных запасов 812 0502 3530500 001 340 605 000 4 392 600 608
Расходы бюджетавсего 812 0502 3530500 006 960 3 686 000 1 782 400 1 903 600
Расходы 812 0502 3530500 006 200 3 686 000 1 782 400 1 903 600
Безвозмездные перечисления организациям 812 0502 3530500 006 240 3 686 000 1 782 400 1 903 600
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 812 0502 3530500 006 241 3 686 000 1 782 400 1 903 600
Расходы бюджетавсего 812 0502 7953700 006 960 719 000 719 000
Поступление нефинансовых активов 812 0502 7953700 006 300 719 000 719 000
Увеличение стоимости основных средств 812 0502 7953700 006 310 719 000 719 000
Расходы бюджетавсего 812 0503 6000400 001 960 37 505 000 12 837 694 24 667 306
Расходы 812 0503 6000400 001 200 21 966 000 10 614 070 11 351 930
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 812 0503 6000400 001 210 17 774 000 8 358 014 9 415 986
Заработная плата 812 0503 6000400 001 211 13 982 000 6 512 207 7 469 793
Прочие выплаты 812 0503 6000400 001 212 886 000 570 569 315 431
Начисления на выплаты по оплате труда 812 0503 6000400 001 213 2 906 000 1 275 238 1 630 762
Оплата работ, услуг 812 0503 6000400 001 220 3 492 000 2 219 824 1 272 176
Коммунальные услуги 812 0503 6000400 001 223 2 162 000 1 379 908 782 093
Работы, услуги по содержанию имущества 812 0503 6000400 001 225 1 000 000 747 419 252 581
Прочие работы, услуги 812 0503 6000400 001 226 330 000 92 497 237 503
Прочие расходы 812 0503 6000400 001 290 700 000 36 232 663 768
Поступление нефинансовых активов 812 0503 6000400 001 300 15 539 000 2 223 624 13 315 376
Увеличение стоимости основных средств 812 0503 6000400 001 310 200 000 67 075 132 925
Увеличение стоимости материальных запасов 812 0503 6000400 001 340 15 339 000 2 156 549 13 182 451
Расходы бюджетавсего 812 0503 6000500 500 960 3 481 000 1 877 400 1 603 600
Расходы 812 0503 6000500 500 200 720 000 341 000 379 000
Оплата работ, услуг 812 0503 6000500 500 220 720 000 341 000 379 000
Работы, услуги по содержанию имущества 812 0503 6000500 500 225 720 000 341 000 379 000
Поступление нефинансовых активов 812 0503 6000500 500 300 2 761 000 1 536 400 1 224 600
Увеличение стоимости основных средств 812 0503 6000500 500 310 2 761 000 1 536 400 1 224 600
Расходы бюджетавсего 812 0503 7951200 500 960 1 000 000 1 000 000
Расходы 812 0503 7951200 500 200 1 000 000 1 000 000
Оплата работ, услуг 812 0503 7951200 500 220 1 000 000 1 000 000
Работы, услуги по содержанию имущества 812 0503 7951200 500 225 1 000 000 1 000 000
Расходы бюджетавсего 812 0505 0020400 500 960 23 025 000 11 662 104 11 362 896
Расходы 812 0505 0020400 500 200 22 331 000 11 467 988 10 863 012
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 812 0505 0020400 500 210 19 768 000 10 344 024 9 423 976
Заработная плата 812 0505 0020400 500 211 15 902 000 8 167 835 7 734 165
Прочие выплаты 812 0535 0020400 500 212 716 000 268 057 447 943
Начисления на выплаты по оплате труда 812 0505 0020400 500 213 3 150 000 1 908 132 1 241 868
Оплата работ, услуг 812 0505 0020400 500 220 2 338 000 952 125 1 385 875
Услуги связи 812 0505 0020400 500 221 355 000 162 936 192 064
Транспортные услуги 812 0505 0020400 500 222 100 000 82 495 17 505
Коммунальные услуги 812 0505 0020400 500 223 178 000 127 115 50 885
Работы, услуги по содержанию имущества 812 0505 0020400 500 225 205 000 53 170 151 830
Прочие работы, услуги 812 0505 0020400 500 226 1 500 000 526 409 973 591
Прочие расходы 812 0505 0020400 500 290 225 000 171 839 53 161
Поступление нефинансовых активов 812 0505 0020400 500 300 694 000 194 116 499 884
Увеличение стоимости основных средств 812 0505 0020400 500 310 100 150 100 132 18
Увеличение стоимости материальных запасов 812 0505 0020400 500 340 593 850 93 984 499 866
Расходы бюджетавсего 812 0505 0029900 001 960 14 064 000 6 135 570 7 928 430
Расходы 812 0505 0029900 001 200 13 264 000 6 087 058 7 176 942
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 812 0505 0029900 001 210 10 893 000 5 648 050 5 244 950
Заработная плата 812 0505 0029900 001 211 8 114 000 4 008 368 4 105 632
Прочие выплаты 812 0505 0029900 001 212 653 000 609 010 43 990
Начисления на выплаты по оплате труда 812 0505 0029900 001 213 2 126 000 1 030 672 1 095 328
Оплата работ, услуг 812 0505 0029900 001 220 2 345 000 429 894 1 915 106
Услуги связи 812 0505 0029900 001 221 176 000 51 894 124 106
Коммунальные услуги 812 0505 0029900 001 223 336 000 230 687 105 313
Работы, услуги по содержанию имущества 812 0505 0029900 001 225 1 471 000 10 957 1 460 043
Прочие работы, услуги 812 0505 0029900 001 226 362 000 136 357 225 643
Прочие расходы 812 0505 0029900 001 290 26 000 9 114 16 886
Поступление нефинансовых активов 812 0505 0029900 001 300 800 000 48 512 751 488
Увеличение стоимости основных средств 812 0505 0029900 001 310 50 000 50 000
Увеличение стоимости материальных запасов 812 0505 0029900 001 340 750 000 48 512 701 488
Расходы бюджетавсего 812 0505 0700501 013 960 4 742 000 73 041 4 668 959
Поступление нефинансовых активов 812 0505 0700501 013 300 4 742 000 73 041 4 668 959
Увеличение стоимости материальных запасов 812 0505 0700501 013 340 4 742 000 73 041 4 668 959
Расходы бюджетавсего 812 0505 5210206 500 960 1 648 900 812 126 836 774
Расходы 812 0505 5210206 500 200 1 531 000 752 347 778 653
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 812 0505 5210206 500 210 1 501 000 742 347 758 653
Заработная плата 812 0505 5210206 500 211 1 130 000 577 503 552 497
Прочие выплаты 812 0505 5210206 500 212 75 000 29 700 45 300
Начисления на выплаты по оплате труда 812 0505 5210206 500 213 296000 135 144 160 856
Оплата работ, услуг 812 0505 5210206 500 220 30 000 10 000 20 000
Услуги связи 812 0505 5210206 500 221 30 000 10 000 20 000
Поступление нефинансовых активов 812 0505 5210206 500 300 117 900 59 779 58 121
Увеличение стоимости основных средств 812 0505 5210206 500 310 68 000 32 426 35 574
Увеличение стоимости материальных запасов 812 0505 5210206 500 340 49 000 27 353 22 547
Расходы бюджетавсего 812 0505 7953000 500 960 81 000 81 000
Расходы 812 0505 7953000 500 200 81 000 81 000
Оплата работ, услуг 812 0505 7953000 500 220 81 000 81 000
Прочие работы, услуги 812 0505 7953000 500 226 81 000 81 000
Расходы бюджетавсего 812 1003 5053600005 960 1 160 500 1 160 500
Поступление нефинансовых активов 812 1003 5053600 005 300 1 160 500 1 160 500
увеличение стоимости основных средств 812 1003 5053600 005 310 1 160 500 1 160 500
Расходы бюджетавсего 812 1003 5210208 005 960 14 752 588 14 422 500 330 088
Поступление нефинансовых активов 812 1003 5210208 005 300 14 752 588 14 422 500 330 088
Увеличение стоимости основных средств 812 1003 5210208 005 310 14 752 588 14 422 500 330 088
Расходы бюджета всего 812 1003 7950400 501 960 1 100 000 1 100 000
Расходы 812 1003 7950400 501 200 1 100 000 1 100 000
Социальное обеспечение- 812 1003 7660400 501 260 1 100 000 1 100 000
Пособия по социальной помощи населению 812 1003 7950400 501 262 1 100 000 1 100 000
Управление образования мэрии города Магадана 813 0000 0000000 000 000 1 322 057 700 743 328 513 578 729 187
Расходы бюджетавсего 813 0701 4209900 001 960 441 958 680 249 856 473 192 102 207
Расходы 813 0701 4209900 001 200 346 813 460 202 239 472 144 574 008
Оплата трупа и начисления на выплаты по оплате труда 813 0701 4209900 001 210 272 802 300 153 946 682 118 855 618
Заработная плата 813 0701 4209980 001 211 204 281 000 111 573 050 92 707 950
Прочие выплаты 813 0701 4209900 001 212 16 994 800 14 383 145 2 611 655
Начисления не выплаты по оплате труда 813 0701 4209960 001 213 51 526 500 27 990 486 23 536 014
Ответа работ, услуг 813 0701 4209900 001 220 69 718 180 46 846 112 22 872 068
Услуги связи 813.0701 4209900 001 221 743 100 265 000 478 100
Транспортные услуги 813 0701 4209900 001 222 85 000 23 293 61 707
Коммунальные услуги 813 0701 4209900 001 223 59 914 100 42 020 695 17 893 405
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0701 4209900 001 225 5 648 380 2 792 026 2 856 354
Прочие работы, услуги 813 0701 4209900 001 226 3 327 600 1 745 098 1 582 502
Социальное обеспечение 813 0701 4209900 001 260 12 000 12 000 0
Пособия по социальной помощи населению 813 0701 4209900 001 262 12 000 12 000 0
Прочие расходы 813 0701 4209900 001 290 4 281 000 1 434 679 2 846 321
Поступление нефинансовых активов 813 0701 4209900 001 300 95 145 200 47 617 000 47 528 200
Увеличение стоимости основных средств 813 0701 4209906 001 310 4 984 000 1 021 003 3 962 997
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0701 4209900 001 340 90 161 200 46 595 997 43 565 203
Расходы бюджетавсего 813 0702 4219900 001 960 165 343 500 105 677 002 59 666 498
Расходы 813 0702 4219900 001 200 115 620 800 82 455 742 33 165 058
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 4219900 001 210 27 175 200 21 960 374 5 214 826
Заработная плата 813 0702 4219900 001 211 7 095 000 4 696 487 2 388 513
Прочие выплаты 813 0702 4219900 001 212 18 459 600 16 063 959 2 395 641
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 4219900 001 213 1 620 000 1 199 929 420 671
Оплата работ, услуг 813 0702 4219900 001 220 82 536 600 57 772 190 24 764 410
Транспортные услуги 813 0702 4219900 001 222 95 000 21 000 74 000
Коммунальные услуги 813 0702 4219900 001 223 76 092 400 52 325 143 23 767.257
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0702 4219900 001 225 2 062 200 1 973 756 88 444
Прочие работы, услуги 613 0702 4219900 001 226 4 287 000 3 452 292 834 708
Социальное обеспечение 813 0702 4219900 001 260 40 000 40 000
Пособия по социальной помощи населению 813 0702 4219900 001 262 40 000 40 000
Прочие расходы 813 0702 4219900 001 290 5 869 000 2 723 179 3 145 821
Поступление нефинансовых активов 813 0702 4219900 001 300 49 722 700 23 221 259 26 501 441
Увеличение стоимости основных средств 813 0702 4219900 001 310 200 000 200 000
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0702 4219400 001 340 49 522 700 23 221 259 26 301 441
Расходы бюджетавсего 813 0702 4229900 001 960 9 680 900 5 996 706 3 684 194
Расходы 813 0702 4229900 001 200 6 386 700 4 405 174 1 981 526
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 4229900 001 210 1 596 000 1 191 850 404 150
Прочие выплаты 813 0702 4229900 001 212 1 596 000 1 191 850 404 150
Оплата работ, услуг 813 0702 4229900 001 220 4 703 700 3 205 940 1 497 760
Коммунальные услуги 813 0702 4229900 001 223 4 170 700 3 121 426 1 049 274
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0702 4229900 001 225 321 000 78 424 242 576
Прочие работы, услуги 813 0702 4229900 001 226 212 000 6 090 205 910
Прочие расходы 813 0702 4229900 001 290 87 000 7 385 79 615
Поступление нефинансовых активов 813 0702 4229900 001 300 3 294 200 1 591 531 1 702 669
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0702 4229900 001 340 3 294 200 1 591 531 1 702 669
Расходы бюджетавсего 813 0702 4239900 001 960 54 013 700 31 419 127 22 594 573
Расходы 813 0702 4239900 001 200 53 839 100 31 419 127 22 419 973
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 4239900 001 210 47 253 200 27 482 601 19 770 599
Заработная плата 813 0702 4239900 001 211 35 886 000 21 595 995 14 290 005
Прочие выплаты 813 0702 4239900 001 212 2 313 200 1 813 064 500 136
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 4239900 001 213 9 054 000 4 073 542 4 980 458
Оплата работ, услуг 813 0702 4239900 001 220 5 896 600 3 711 191 2 185 409
Услуги связи 813 0702 4239900 001 221 123 700 61 000 62 700
Коммунальные услуги 813 0702 4239900 001 223 5 287 500 3 340 488 1 947 012
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0702 4239900 001 225 182 000 55 075 126 925
Прочие работы, услуги 813 0702 4239900 001 226 303 400 254 628 48 772
Прочие расходы 813 0702 4239900 001 290 689 300 225 335 463 965
Поступление нефинансовых активов 813 0702 4239900 001 300 174 600 174 600
Увеличение стоимости основных средств 813 0702 4239900 001 310 132 000 132 000
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0702 4239900 001 340 42 600 42 600
Расходы бюджетавсего 813 0702 5200900 001 960 16 849 000 6 005 313 10 843 687
Расходы 813 0702 5200900 001 200 16 849 000 6 005 313 10 843 687
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5200900 001 210 16 849 000 6 005 313 10 843 687
Заработная плата 813 0702 5200900 001211 13 351 000 4 885 006 8 465 994
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5200900 001 213 3 498 000 1 120 307 2 377 693
Расходы бюджетавсего 813 0702 5210105 022 960 4 672 100 4 672 100
Поступление нефинансовых активов 813 0702 5210105 022 300 4 672 100 4 672 100
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0702 5210105 022 340 4 672 100 4 672 100
Расхода бюджетавсего 813 0702 5210202 001 960 434 150 600 265 774 486 168 376 114
Расходы 813 0702 5210202 001 200 424 151 500 261 062 157 163 089 343
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5210202 001 210 417 772 000 258 155 733 159 616 267
Заработная плата 813 0702 5210202 001 211 330 873 200 212 005 625 118 867 575
Прочие выплаты 813 0702 5210202 001 212 2 195 200 847 862 1 347 338
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5210202 001 213 84 703 600 45 302 246 39 401 354
Оплата работ, услуг 813 0702 5210202 001 220 5 986 100 2 789 881 3 196 219
Услуги связи 813 0702 5210202 001 221 1 583 700 564 652 1 019 048
Транспортные услуги 813 0702 5210202 001 222 510 900 120 744 390 157
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0702 5210202 001 225 1 121 000 623 464 497 536
Прочие работы, услуги 813 0702 5210202 001 226 2 770 500 1 481 021 1 289 479
Прочие расходы 813 0702 5210202 001 290 393 400 116 544 276 856
Поступление нефинансовых активов 813 0702 5210202 001 300 9 999 100 4 712 329 5 286 771
Увеличение стоимости основных средств 813 0702 5210202 001 310 6 819 500 3 305 988 3 513 512
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0702 5210202 001 340 3 179 600 1 406 341 1 773 259
Расходы бюджетавсего 813 0702 5210203 001 960 31 049 800 15 839 160 15 210 640
Расходы 813 0702 5210203 001 200 31 049 800 15 839 160 15 210 640
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5210203 001 210 30 749 800 15 779 732 14 970 068
Заработная плата 813 0702 5210203 001 211 24 482 000 12 654 627 11 827 373
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5210203 001 213 6 267 800 3 125 105 3 142 695
Социальное обеспечение 813 0702 5210203 001 260 300 000 59 428 240 572
Пособия по социальной помощи населению 813 0702 5210203 001 262 300 000 59 428 240 572
Расходы бюджетавсего 813 0702 5210204 001 960 5 819 200 2 197 495 3 621 705
Расходы 813 0702 5210204 001 200 5 819 200 2 197 495 3 621 705
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5210204 001 210 5 819 200 2 197 495 3 621 705
Заработная плата 813 0702 5210204 001 211 4 633 000 1 759 824 2 873 176
Начисления на выплаты по оплате труда 813 07025210204 001 213 1 186 200 437 671 748 529
Расходы бюджетавсего 813 0702 5210301 001 960 2 621 000 1 104 000 1 517 000
Расходы 813 0702 5210301 001 200 2 621 000 1 104 000 1 517 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0702 5210301 001 210 2 621 000 1 104 000 1 517 000
Прочие выплаты 813 0702 5210301 001 212 2 621 000 1 104 000 1 517 000
Расходы бюджетавсего 813 0702 5225800 001 960 18 243 000 6 108 336 12 134 664
Расходы 813 0702 5225800 001 200 1 504 500 1 504 500
Оплата работ, услуг 813 0702 5225800 001 220 1 504 500 1 504 500
Услуги связи 813 0702 5225800 001 221 1 504 500 1 504 500
Поступление нефинансовых активов 813 0702 5225800 001 300 16 738 500 6 108 336 10 630 164
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0702 5225800 001 340 16 738 500 6 108 336 10 630 164
Расходы бюджетавсего 813 0707 7952100 447 960 8 210 300 3 211 511 4 998 789
Поступление нефинансовых активов 813 0707 7952100 447 ЗОО 8 210 300 3 211 511 4 998 789
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0707 7952100 447 340 8 210 300 3 211 511 4 998 789
Расходы бюджетавсего 813 0709 0020400 500 960 14 357 800 7 081 284 7 276 516
Расходы 813 0709 0020400 500 200 14 357 800 7 081 284 7 276 516
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 0020400 500 210 13 623 000 6 792 464 6 830 506
Заработная плата 813 0709 0020400 500 211 10 381 000 5 332 427 5 048 573
Прочие выплаты 813 0709 0020400 500 212 626 000 494 927 131 074
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 0020400 500 213 2 616 000 965 141 1 650 859
Оплата работ, услуг 813 0709 0020400 500 220 707 800 287 903 419 897
Услуги связи 813 0709 0020400 500 221 170 000 74 607 95 363
Коммунальные услуги 813 0709 0020400 500 223 293 500 173 398 120 102
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0709 0020400 500 225 112 900 2 312 110 588
Прочие работы, услуги 813 0709 0020400 500 226 131 400 37 587 93 813
Прочие расходы 813 0709 0020400 500 290 27 000 886 26 114
Расходы бюджетавсего 813 0709 4529900 001 960 28 598 300 15 281 601 13 316 699
Расходы 813 0709 4529900 001 200 27 595 600 14 881 347 12 714 253
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 4529900 001 210 25 427 600 13 992 466 11 435 134
Заработная плата 813 0709 4529900 001 211 19 305 000 10 517 446 8 787 554
Прочие выплаты 813 0709 4529900 001 212 1 257 600 1 225 915 31 685
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 4529900 001 213 4 865 000 2 249 104 2 615 896
Оплата работ, услуг 813 0709 4529900 001 220 2 112 500 873 576 1 238 924
Услуги связи 813 0709 4529900 001 221 113 000 44 004 68 996
Коммунальные услуги 813 0709 4529900 001 223 1 085 100 491 844 593 256
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0709 4529900 001 225 108 300 106 417 1 883
Прочие работы, услуги 813 0709 4529900 001 226 806 100 231 312 574 788
Прочие расходы 813 0709 4529900 001 290 55 500 15 305 40 195
Поступление нефинансовых активов 813 0709 4529900 001 300 1 002 700 400 254 602 446
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0709 4529900 001 340 1 002 700 400 254 602 446
Расходы бюджетавсего 813 0709 5100300 500 960 30 000 13 300 16 700
Поступление нефинансовых активов 813 0709 5100300 500 300 30 000 13 300 16 700
Увеличение стоимости основных средств 813 0709 5100300 500 310 30 000 13 300 16 700
Расходы бюджетавсего 813 0709 5201500 500 960 14 400 14 400
Расходы 813 0709 5201500 500 200 14 400 14 400
Оплата работ, услуг 813 0709 5201500 500 220 14 400 14 400
Прочие работы, услуги 813 0709 5201500 500 226 14 400 14 400
Расходы бюджетавсего 813 0709 5210209 500 960 7 541 800 2 355 197 5 186 603
Расходы 813 0709 5210209 500 200 6 345 000 2 083 971 4 261 029
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 5210209 500 210 6 089 100 1 954 714 4 134 386
Заработная плата 813 0709 5210209 500 211 4 571 400 1 564 768 3 006 632
Прочие выплаты 813 0709 5210209 500 212 320 000 255 319 745
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 5210209 500 213 1 197 700 389 691 808 009
Оплата работ, услуг 813 0709 5210209 500 220 255 900 129 257 126 643
Услуги связи 813 0709 5210209 500 221 46 000 6 323 39 677
Транспортные услуги 813 0709 5210209 500 222 70 000 50 000 20 000
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0709 5210209 500 225 36 000 6 130 29 870
Прочие работы, услуги 813 0709 5210209 500 226 103 900 66 804 37 096
Поступление нефинансовых активов 813 0709 5210209 500 300 1 196 800 271 226 925 574
Увеличение стоимости основных средств 813 0709 5210209 500 310 600 000 150 000 450 000
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0709 5210209 500 340 596 800 121 226 475 574
Расходы бюджетавсего 813 0709 7951500 022 960 62 145 100 18 001 263 44 143 837
Расходы 813 0709 7951500 022 200 56 978 700 17 791 413 39 187 287
Оплата работ, услуг 813 0709 7951500 022 220 56 978 700 17 791 413 39 187 287
Работы, услуги по содержанию имущества 813 0709 7951500 022 225 39 591 700 10 469 294 29 122 406
Прочие работы, услуги 813 0709 7951500 022 226 17 387 000 7 322 119 10 064 881
Поступление нефинансовых активов 813 0709 7951500 022 300 5 166 400 209 850 4 956 550
Увеличение стоимости основных средств 813 0709 7951500 022 310 4 916 400 209 850 4 706 550
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0709 7951500 022 340 250 000 250 000
Расходы бюджетавсего 813 0709 7951600 022 960 12 969 000 6 510 367 6 458 633
Расходы 813 0709 7951600 022 200 6 777 000 3 980 269 2 796 731
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7951600 022 210 4 165 000 2 333 934 1 831 066
Заработная плата 813 0709 7951600 022 211 3 090 000 1 773 171 1 316 829
Прочие выплаты 813 0709 7951600 022 212 296 000 179 593 116 407
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7951600 022 213 779 000 381 170 397 830
Оплата работ, услуг 813 0709 7951600 022 220 2 555 000 1 607 525 947 475
Услуги связи 813 0709 7951600 022 221 23600 7 500 16 100
Коммунальные услуги 813 0709 7951600 022 223 1 509 900 908 386 601 514
Работы, услуги по содержанию имуществе 813 0709 7951600 022 225 957 300 665 132 292 168
Прочие работы, услуги 813 0709 7951600 022 226 64 200 26 507 37 693
Прочие расходы 813 0709 7951600 022 280 57 000 38 810 18 190
Поступление нефинансовых активов 813 0709 7951600 022 300 6 192 000 2 530 098 3 661 902
Увеличение стоимости основных средств 813 0709 7951600 022 310 3 869 000 2 293 801 1 575 199
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0709 7951600 022 340 2 323 000 236 297 2 086 703
Расходы бюджетавсего 813 0709 7952800 022 960 2 595 000 444 253 2 150 747
Расходы 813 0709 7952800 022 200 2 200 000 49 253 2 150 747
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7952800 022 210 51 000 49 253 1 747
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7952800 022 213 51 000 49 253 1 747
Оплата работ, услуг 813 0709 7952800 022 220 2 149 000 2 149 000
Транспортные услуги 813 0709 7952800 022 222 149 000 149 000
Прочие работы, услуги 813 0709 7952800 022 226 2 000 000 2 000 000
Поступление нефинансовых активов 813 0709 7952800 022 300 395 000 395 000 0
Увеличение стоимости основных средств 813 0709 7952800 022 310 307 000 307 000 0
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0709 7952800 022 340 88 000 88 000 0
Расходы бюджетавсего 813 0709 7953000 500 960 44 520 44 520
Расходы 813 0709 7953000 500 200 44 520 44 520
Оплата работ, услуг 813 0709 7953000 500 220 44 520 44 520
Прочие работы, услуги 813 0709 7953000 500 226 44 520 44 520
Расходы бюджетавсего 813 0709 7953300 022 860 300 000 149 640 150 360
Расходы 813 0709 7953300 022 200 120 000 120 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7953300 022 210 70 000 70 000
Заработная плата 813 0709 7953300 022 211 52 000 52 000
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7953300 022 213 18 000 18 000
Оплата работ, услуг 813 0709 7953300 022 220 50 000 50 000
Прочие работы, услуги 813 0709 7953300 022 226 50 000 50 000
Поступление нефинансовых активов 813 0709 7953300 022 300 180 000 149 640 30 360
Увеличение стоимости основных средств 813 0709 7953300 022 310 150 000 149 640 360
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0709 7953300 022 340 30 000 30 000
Расходы бюджетавсего 813 0709 7953400 022 960 850 000 302 000 548 000
Расходы 813 0709 7953400 022 200 450 000 194 000 256 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7953400 022 210 450 000 194 000 256 000
Заработная плата 813 0709 7953400 022 211 357 000 190 000 167 000
Начисления на выплаты по оплате труда 813 0709 7953400 022 213 93 000 4 000 89 000
Поступление нефинансовых активов 813 0709 7953400022 300 400 000 108 000 292 000
Увеличение стоимости основных средств 813 0709 7953400 022 310 35 000 35 000 0
Увеличение стоимости материальных запасов 813 0709 7953400 022 340 365 000 73 000 292 000
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана 814 0000 0000000 000 000 165 981 148 96 146 011 69 835 137
Расходы бюджетавсего 814 0702 4239900 001 960 105 972 150 71 834 777 34 137 373
Расходы 814 0702 4239900 001 200 103 679 050 70 915 803 32 763 247
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0702 4239900 001 210 71 403 388 48 689 905 22 713 483
Заработная плата 814 0702 4239900 001 211 55 566 100 37 344 975 18 221 125
Прочие выплаты 814 0702 4239900 001 212 3 491 688 3 004 025 487 663
Начисления на выплаты по оплате труда 814 0702 4239900 001 213 12 345 600 8 340 905 4 004 695
Оплата работ, услуг 814 0702 4239900 001 220 31 938 862 21 972 848 9 966 014
Услуги связи 814 0702 4239900 001 221 184 900 120 412 64 489
Транспортные услуги 814 0702 4239900 001 222 157 512 125 200 32 312
Коммунальные услуги 814 0702 4239900 001 223 6 727 590 5 804 677 922 913
Арендная плата за пользование имуществом 814 0702 4239900 001 224 14 251 400 10 731 645 3 519 755
Работы, услуги по содержанию имущества 814 0702 4239900 001 225 7 346 000 2 245 314 5 100 686
Прочие работы, услуги 814 0702 4239900 001 226 3 271 460 2 945 600 325 860
Прочие расходы 814 0702 4239900 001 290 336 800 253 051 83 749
Поступление нефинансовых активов 814 0702 4239900 001 300 2 293 100 918 974 1 374 126
Увеличение стоимости основных средств 814 0702 4239900 001 310 1 558 800 386 942 1 171 858
Увеличение стоимости материальных запасов 814 0702 4239900 001 340 734 300 532 032 202 268
Расходы бюджетавсего 814 0702 5210203 001 960 2 530 000 825 600 1 704 400
Расходы 814 0702 5210203 001 200 2 530 000 825 600 1 704 400
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0702 5210203 001 210 2 530 000 825 600 1 704 400
Заработная плата 814 0702 5210203 001 211 2 005 000 654 300 1 350 700
Начисления на выплаты по оплате труда 814 0702 5210203 001 213 525 000 171 300 353 700
Расходы бюджетавсего 814 0702 5210204 001 960 1 589 000 414 200 1 174 800
Расходы 814 0702 5210204 001 200 1 589 000 414 200 1 174 800
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0702 5210204 001 210 1 589 000 414 200 1 174 800
Заработная плата 814 0702 5210204 001 211 1 259 000 328 100 930 900
Начисления на выплаты по оплате труда 814 0702 5210204 001 213 330 000 86 100 243 900
Расходы бюджетавсего 814 0702 5210301 001 960 385 000 91 653 293 348
Расходы 814 0702 5210301 001 200 385 000 91 653 293 348
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0702 5210301 001 210 385 000 91 653 293 348
Прочие выплаты 814 0702 5210301 001 212 385 000 91 653 293 348
Расходы бюджетавсего 814 0702 5225303 001 960 2 815 000 615 460 2 199 540
Поступление нефинансовых активов 814 0702 5225303 001 300 2 815 000 615 460 2 199 540
Увеличение стоимости основных средств 814 0702 5225303 001 310 2 815 000 615 460 2 199 540
Расходы бюджетавсего 814 0707 4320005 001 960 585 877 585 877
Расходы 814 0707 4320005 001 200 573 877 573 877
Оплата работу услуг 814 0707 4320005 001 220 573 877 573 877
Арендная плата за пользование имуществом 814 0707 4320005 001 224 25 000 25 000
Прочие работы услуги 814 0707 4320005 001 226 548 877 548 877
Поступление нефинансовых активов 814 0707 4320005 001 300 12 000 12 000
Увеличение стоимости материальных запасов 814 0707 4320005 001 340 12 000 12 000
Расходы бюджетавсего 814 0707 4320200 001 960 51 123 51 120 3
Расходы 814 0707 4320200 001 200 51 123 51 120 3
Оплата работу услуг 814 0707 4320200 001 220 51 123 51 120 3
Транспортные услуги 814 0707 4320200 001 222 51 123 51 120 3
Расходы бюджетавсего 814 0709 0020400 500 960 5 974 000 3 333 867 2 640 133
Расходы 814 0709 0020400 500 200 5 863 980 3 229 247 2 634 733
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 0020400 500 210 5 708 000 3 177 161 2 530 839
Заработная плата 814 0709 6020400 500 211 4 437 000 2 425 500 2 011 500
Прочие выплаты 814 0709 0020400 500 212 251 000 251 000 0
Начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 0020400 500 213 1 020 000 500 661 519 339
Оплата работ, услуг 814 0709 0020400 500 220 150 980 49 356 101 624
Услуги связи 814 0709 0020400 500 221 46 000 25 280 20 720
Коммунальные услуги 814 0709 0020400 500 223 25 500 19 416 6 084
Работы, услуги по содержанию имущества 814 0709 0020400 500 226 5 090 2 650 2 350
Прочие работы, услуги 814 0709 0020400 500 228 74 480 2 010 72 470
Прочие расходы 814 0709 0020400 500 290 5 000 2 730 2 270
Поступление нефинансовых активов 814 0709 0020400 500 300 110 020 104 620 5 400
Увеличение стоимости основных средств 814 0709 0020400 500 310 100 020 100 020 0
Увеличение стоимости материальных запасов 814 0709 0070400 500 340 10 000 4 600 5 400
Расходы бюджетавсего 814 0709 4359900 001 960 36 042 330 15 155 651 20 886 679
Расходы 814 0709 4359900 001 200 32 098 170 13 272 794 18 825 376
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 4359900 001 210 11 031 000 4 716 385 6 314 615
Заработная плата 814 0709 4359900 001 211 8 426 900 3 416 516 5 010 384
Прочие выплаты 814 0709 4359900 001 212 675 000 498 245 176 755
Начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 4359900 001 213 1 929 100 801 624 1 127 476
Оплата работ, услуг 814 0709 4359900 001 220 20 725 670 8 331 459 12 394 211
Услуги связи 814 0709 4359900 001 221 84 100 44 745 39 356
Транспортные услуги 814 0709 4359900 001 222 135 000 135 000
Коммунальные услуги 814 0709 4359900 001 223 11 620 430 7 029 702 4 590 728
Арендная плата за пользование имуществом 814 0709 4359900 001 224 263 000 263 000
Работы, услуги по содержанию имущества 814 0709 4359900 001 225 7 932 840 791 470 7 141 370
Прочие работы, услуги 814 0709 4359900 001 226 690 300 465 542 224 758
Прочие расходы 814 0709 4359900 001 290 341 500 224 950 116 550
Поступление нефинансовых активов 814 0709 4359900 001 300 3 944 160 1 882 856 2 061 304
Увеличение стоимости основных средств 814 0709 4359900 001 310 1 110 160 884 850 225 310
Увеличение стоимости материальных запасов 814 0709 4359900 001 340 2 834 000 998 006 1 835 994
Расходы бюджетавсего 814 0709 4529900 001 960 2 594 500 1 402 174 1 192 326
Расходы 814 0709 4529900 001 200 2 560 220 1 381 769 1 178 451
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 4529900 001 210 2 070 000 1 164 625 905 375
Заработная плата 814 0709 4529900 001 211 1 600 000 901 100 698 900
Прочие выплаты 814 0709 4529900 001 212 102 000 76 825 25 175
Начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 4529900 001 213 368 000 186 700 181 300
Оплата работ, услуг 814 0709 4529900 001 220 490 220 217 144 273 076
Работы, услуги по содержанию имущества 814 0709 4529900 001 225 6 000 6 000
Прочие работы, услуги 814 0709 4529900 001 226 484 220 217 144 267 076
Поступление нефинансовых активов 814 0709 4529900 001 300 34 280 20 405 13 875
Увеличение стоимости основных средств 814 0709 4529900 001 310 17 780 17 780 0
Увеличение стоимости материальных запасов 814 0709 4529900 001 340 16 500 2 625 13 875
Расходы бюджетавсего 814 0709 5100300 500 960 23 148 23 147 1
Расходы 814 0709 5100300 500 200 23 148 23 147 1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 5100300 500 210 23 148 23 147 1
Заработная плата 814 0709 5100300 500 211 18 152 18 152 0
Начисления на выплаты по оплате труда 814 0709 5100300 500 213 4 996 4 995 1
Расходы бюджетавсего 814 0709 7952800 022 960 600 000 148 690 451 310
Поступление нефинансовых активов 814 0709 7952800 022 300 600 000 148 690 451 310
Увеличение стоимости основных средств 814 0709 7952800 022 310 600 000 148 690 451 310
Расходы бюджетавсего 814 0908 5129700 500 960 1 860 000 938 633 921 367
Расходы 814 0908 5129700 500 200 1 801 000 920 133 880 867
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 814 0908 5129700 500 210 5 000 5 000
Прочие выплаты 814 0908 5129700 500 212 5 000 5 000
Оплата работ, услуг 814 0908 5129700 500 220 883 700 371 434 512 266
Транспортные услуги 814 0908 5129700 500 222 169 000 156 070 12 930
Арендная плата за пользование имуществом 814 0908 5129700 500 224 379 000 49 800 329 200
Прочие работы, услуги 814 0908 5129700 500 226 335 700 165 564 170 136
Прочие расходы 814 0908 5129700 500 290 912 300 548 699 363 601
Поступление нефинансовых активов 814 0908 5129700 500 300 59 000 18 500 40 500
Увеличение стоимости материальных запасов 814 0908 5129700 500 340 59 000 18 500 40 500
Расходы бюджетавсего 814 0910 7951800 079 960 3 806 000 756 939 3 049 061
Расходы 814 0910 7951800 079 200 2 806 000 524 862 2 281 138
Оплата работ, услуг 814 0910 7951800 079 220 2 593 000 478 862 2 114 138
Транспортные услуги 814 0910 7951800 079 222 180 000 63 050 116 950
Арендная плата за пользование имуществом 814 0910 7951800 079 224 25 000 13 941 11 059
Прочие работы, услуги 814 0910 7951800 079 226 2 388 000 401 871 1 986 129
Прочие расходы 814 0910 7951800 079290 213 000 46 000 167 000
Поступление нефинансовых активов 814 0910 7951800 079 300 1 000 000 232 077 767 923
Увеличение стоимости основных средств 814 0910 7951800 079 310 1 000 000 232 077 767 923
Расходы бюджетавсего 814 0910 7952600 500 960 1 123 500 554 100 569 400
Расходы 814 0910 7952600 500 200 670 000 130 600 539 400
Оплата работ, услуг 814 0910 7952600 500 220 670 000 130 600 539 400
Прочие работы, услуги 814 0910 7952600 500 226 670 000 130 600 539 400
Поступление нефинансовых активов 814 0910 7952600 500 300 453 500 423 500 30 000
Увеличение стоимости основных средств 814 0910 7952600 500 310 453 500 423 500 30 000
Расходы бюджетавсего 814 0910 7953000 500 960 29 520 29 520
Расходы 814 0910 7953000 500 200 29 520 29 520
Оплата работ, услуг 814 0910 7953000 500 220 29 520 29 520
Прочие работы, услуги 814 0910 7953000 500 226 29 520 29 520
Управление культуры мэрии г. Магадана 815 0000 0000000 000 000 208 952 842 123 174 118 85 778 724
Расходы бюджетавсего 815 0702 4239900 001 960 57 204 000 39 226 566 17 977 434
Расходы 815 0702 4239900 001200 56 355 100 38 536 234 17 818 866
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0702 4239900 001210 52 468 000 36 012 361 16 455 639
Заработная плата 815 0702 4239900 001 211 40 464 000 26 615 925 13 848 075
Прочие выплаты 815 0702 4239900 001 212 2 252 000 2 156 536 95 464
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0702 4239900 001 213 9 752 000 7 239 900 2 512 100
Оплата работ, услуг 815 0702 4239900 001 220 3 668 100 2 432 433 1 235 667
Услуги связи 815 0702 4239900 001 221 160 600 103 120 57 480
Транспортные услуги 815 0702 4239900 001 222 30 000 16 400 13 600
Коммунальные услуги 815 0702 4239900 001 223 1 981 600 1 553 347 428 253
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0702 4239900 001 225 1 006 700 497 853 508 847
Прочие работы, услуги 815 0702 4239900 001 226 489 200 261 713 227 487
Прочие расходы 815 0702 4239900 001 290 219 000 91 440 127 560
Поступление нефинансовых активов 815 0702 4239900 001 300 848 900 690 331 158 569
Увеличение стоимости основных овалов 815 0702 4239900 001 310 309 100 288 456 20 644
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0702 4239900 001 340 539 800 401 875 137 925
Расходы бюджетавсего 815 0702 5210203 001 960 2 567 000 1 199 076 1 367 924
Расходы 815 0702 5210203 001 200 2 567 000 1 199 076 1 367 924
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 815 0702 5210203 001 210 2 567 000 1 199 076 1 367 924
Заработная плата 815 0702 5210203 001 211 2 034 000 955 200 1 078 800
Начисления на выплаты по оплате труде 815 0702 5210203 001 213 533 000 243 876 289 124
Расходы бюджетавсего 815 0702 5210204 001 960 658 000 358 700 299 300
Расходы 815 0702 5210204 001 200 658 000 358 700 299 300
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0702 5210204 001 210 658 000 358 700 299 300
Заработная плата 815 0702 5210204 001 211 521 000 288 000 233 000
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0702 5210204001 213 137 000 70 700 66 300
Расходы бюджета всего 815 0702 5210301 001 960 280 000 160 000 120 000
Расходы 815 0702 5210301 001 200 280 000 160 000 120 000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 815 0702 5210301 001 210 280 000 160 000 120 000
Прочие выплаты 815 0702 9210301001 212 280 000 160 000 120 000
Расходы бюджета всего 815 0709 7951200 500 960 370 000 74 825 295 175
Расходы 815 0709 7951200 500 200 60 000 60 000
Оплата работ, услуг 815 0709 7951200 500 220 60 000 60 000
Прочие работы, услуги 815 0709 7951200 500 228 60 000 60 000
Поступление нефинансовых активов 815 0709 7951200 500 300 310 000 74 825 235 175
Увеличение стоимости основных средств 815 0709 7951200500 310 84 000 14 000 70 000
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0709 7951200 500 340 226 000 60 825 165 175
Расходы бюджетавсего 815 0801 4409900 001 960 82 658 180 48 022 508 34 635 672
Расходы 815 0801 4409900 001 200 78 608 400 45 267 205 33 341 195
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0801 4409900 001 210 57 055 300 33 388 839 23 666 461
Заработная плата 815 0801 4409900 001 211 44 360 000 25 337 297 19 022 703
Прочие выплаты 815 0801 4409900001 212 2 005 300 1 978 300 27 000
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0801 4409900 001 213 10 690 000 6 073 242 4 616 758
Оплата работ, услуг 815 0801 4409900 001 220 20 894 000 11 502 041 9 391 959
Услуги связи 815 0801 4409900 001 221 342 600 181 899 160 701
Транспортные услуги 815 0801 4409900 001 222 438 200 228 278 209 922
Коммунальные услуги 815 0801 4409900 001 223 13 944 800 8 918 694 5 026 106
Арендная плата за пользование имуществом 815 0801 4409900 001 224 26 000 10 800 15 200
Работы, услуги по содержанию имущества 815 08014409900 001 225 3 924 000 724 944 3 199 056
Прочие работы, услуги 815 0801 4409900 001 226 2 218 400 1 437 425 780 975
Прочие расходы 815 0801 4409900 001 290 659 100 376 325 282 775
Поступление нефинансовых активов 815 0801 4409900 001 300 4 049 780 2 755 304 1 294 477
Увеличение стоимости основных средств 815 0801 4409900 001 310 1 621 200 926 319 694 881
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0801 4409900 001 340 2 428 580 1 828 984 599 596
Расходы бюджетавсего 815 0801 4419900 001 960 1 845 000 928 494 916 506
Расходы 815 0801 4419900 001 200 1 727 000 837 509 889 491
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0801 4419900 001 210 1453 300 702 053 751 247
Заработная плата 815 0801 4419900 001 211 1 121 000 493 853 627 147
Прочие выплаты 815 0801 4419900 001 212 62 300 62 300 0
Начисления на выплаты по оплате труде 815 0801 4419900 001 213 270 000 145 900 124 100
Оплата работ, услуг 815 0801 4419900 001 220 260 700 130 256 130 444
Услуги связи 815 0801 4419900 001 221 18 000 5 000 13 000
Транспортные услуги 815 0801 4419900 001 222 9 000 5 496 3 504
Коммунальные услуги 815 0801 4419900 001 223 79 400 52 546 26 854
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0801 4419900 001 225 43 000 16 530 26 470
Прочие работы, услуги 815 0801 4419900 001 226 111 300 50 684 60 616
Прочие расходы 815 0801 4419900 001 290 13 000 5 200 7 800
Поступление нефинансовых активов 815 0801 4419900 001 300 118 000 90 985 27 015
Увеличение стоимости основных средств 815 0801 4419900001 310 53 000 41 640 11 360
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0801 4419900 001 340 65 000 49 345 15 655
Расходы бюджетавсего 815 0801 4429900 001 960 18 542 000 10 863 063 7 678 937
Расходы 815 0801 4429900 001 200 17 213 000 10 031 394 7 181 606
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0801 4429900 001 210 13 968 800 7 824 200 6 144 600
Заработная плата 815 0801 4429900 001 211 10 714 000 5 684 900 5 029 100
Прочие выплаты 815 0801 4429900001 212 672 800 672 800 0
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0801 4429900 001 213 2 582 000 1 466 500 1 115 500
Оплата работ, услуг 815 0801 4429900 001 220 3 144 200 2 207 054 937 146
Услуги связи 815 0801 4429900 001 221 537 000 317 000 220 000
Транспортные услуги 815 0801 4429900 001 222 39 000 23 000 16 000
Коммунальные услуги 815 0801 4429900 001 223 1 298 700 1080464 218236
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0801 4429900 001 225 600000 378 910 221 090
Прочие работы, услуги 815 0801 4429900 001 228 669 500 407 680 261 820
Прочие расходы 815 0801 4429900 001 290 100 000 140 99 860
Поступление нефинансовых активов 815 0801 4429800 001 309 1 329 000 831 669 497 331
Увеличение стоимости основных средств 815 0801 4429900 001 310 1 117 000 689 620 427 380
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0801 4429900 001 340 212 000 142 049 69 951
Расходы бюджетавсего 815 0801 4439900 001 960 5 459 000 2 995 244 2 463 756
Расходы 815 0801 4439900 001 200 5 384 000 2 920 680 2 463 320
Оплата труда и начисления на выплаты неоплате труда 815 0801 4439900 001 210 5 353 000 2 897 100 2 455 900
Заработная плата 815 0801 4439900 001 211 4 147 000 2 053 600 2 093 400
Прочие выплаты 815 0801 4439900 001 212 227 000 227 000 О
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0801 4439900 001 213 979 000 616 500 362 500
Оплата работ, услуг 815 0801 4439900 001 220 10 000 6 390 3 810
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0801 4439900 001 225 5 000 1 390 3 610
Прочие работы, услуги 815 0801 4439900 001 226 5 000 5 000 0
Прочие расходы 815 0801 4439900 001 200 21 000 17 190 3 810
Поступление нефинансовых активов 815 0801 4439900 001 300 75 000 74 564 436
Увеличение стоимости основных средств 815 0801 4439900001 310 40 000 39 640 360
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0801 4439900 001 340 35 000 34 924 76
Расходы бюджетавсего 815 0801 5223000 001960 514 000 514 000
Поступление нефинансовых активов 815 0801 5223000 001 300 514 000 514 000
Увеличение стоимости основных средств 815 0801 5223000 001 310 514 000 514 000
Расходы бюджетавсего 815 0804 4579900 001 960 7 715 000 3 561 966 4 153 034
Расходы 815 0804 4579900 001 200 7 283 000 3 336 496 3 946 504
Оплата труда и начисления на выплаты по плате труда 815 0804 4579800 001 210 4 747 000 1 972 799 2 774 201
Заработная плата 815 0804 4579900 001 211 3 764 000 1 519 300 2 244 700
Прочие выплаты 815 0804 4579900001 212 76 000 76 000 0
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0804 4579900 001 213 907 000 377 499 529 501
Оплата работ, услуг 815 0804 4579900 001 220 2 528 000 1 363 697 1 184 303
Услуги связи 815 0804 4579900 001 221 97 000 53 170 43 830
Транспортные услуги 815 0804 4579900 001 222 4 800 3 050 1 750
Коммунальные услуги 815 0804 4579900 001 223 127 000 87 790 39 210
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0804 4579900 001 225 132 400 12 337 120 063
Прочие работы, услуги 815 0804 4579900 001 226 2 166 800 1 207 350 959 450
Прочие расходы 815 0804 4579900 001 290 8 000 8 000
Поступление нефинансовых активов 815 0804 4579900 001 300 432 000 225 470 208 530
Увеличение стоимости основных средств 815 0804 4579900 001 310 10 000 10 000 0
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0804 4579900 001 340 422 000 215 470 206 530
Расходы бюджетавсего 815 0806 0020400 500 960 6 661 000 3 598 891 3 062 109
Расходы 815 0806 0020400 500 200 6 572 200 3 574 461 2 997 739
Оплата труда и перечисления на выплаты по оплате труда 815 0806 0020400 500 210 6 355 200 3 433 394 2 921 806
Заработная плата 815 0806 0020400 500 211 4 931 000 2 520757 2410 243
Прочие выплаты 815 0806 0020400 500 212 236 200 236 200 0
Зачисления на выплаты по оплате труда 815 0806 0020400 500 213 1 188 000 676 438 511 562
Оплата работ, услуг 815 0806 0020400 500 220 217 000 141 067 75 933
Услуги связи 815 0806 0020400 500 221 169 000 115 100 53 900
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0806 0020400 500 225 16 000 1 100 14 900
Прочие работы, услуги 815 0806 0020400 500 226 32 000 24 867 7 133
Поступление нефинансовых активов 815 0806 0020400 500 300 88 800 24 430 64 370
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0806 0020400 500 340 88 800 24 430 64 370
Расходы бюджетавсего 815 0806 4508500 500 960 7 000 000 3 839 082 3 160 918
Расходы 815 0806 4508500 500 200 3 354 800 1 744 166 1 610 634
Оплата работ, услуг 815 0806 4508500 500 220 2 378 000 1 150 366 1 227 634
Транспортные услуги 815 0806 4508500 500 222 748 400 157 323 591 077
Прочие работы, услуги 815 0806 4508500 500 226 1 629 600 993 043 636 557
Прочие расходы 815 0806 4508500 500 290 976 800 593 800 383 000
Поступление нефинансовых активов 815 0806 4508500 500 300 3 645 200 2 094 915 1 550 285
Увеличение стоимости основных средств 815 0806 4508500 500 310 571 200 148 749 422 451
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0806 4508500 500 340 3 074 000 1 946 166 1 127 834
Расходы бюджетавсего 815 0806 4529900 001 960 11 703 000 6 013 285 5 689 715
Расходы 815 0806 4529900 001 200 11 218 100 5 822 845 5 395 255
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0806 4529900 001 210 9 836 600 5 068 530 4 788 070
Заработная плата 815 0806 4529900 001 211 7 470 000 3 568 200 3901 800
Прочие выплаты 815 0806 4529900 001 212 565 600 541 663 23 937
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0808 4529900 001 213 1 801 000 958 668 842 332
Оплата работ, услуг 815 0808 4529900 001220 1 337 500 731 315 606 185
Услуги связи 815 0806 4529900 001 221 132 000 109 200 22 800
Коммунальные услуги 815 0806 4529900 001 223 345 500 220 999 124 501
Работы, услуги по содержанию имуществе 815 0806 4529900 001 225 120 000 31 880 88 120
Прочие работы, услуги 815 0806 4529900 001 226 740 000 369 236 370 764
Прочие расходы 815 0806 4529900 001 290 44 000 23 000 21 000
Поступление нефинансовых активов 815 0806 4529900 001 300 484 900 190 440 294 460
Увеличение стоимости основных средств 815 0806 4529900 001 310 182 000 90 900 91 100
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0806 4529900 001 340 302 900 99 540 203 360
Расходы бюджетавсего 815 0806 5100300 001 960 125 842 53 638 72 204
Расходы 815 0806 5100300 001 200 125 842 53 638 72 204
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0806 5100300 001 210 125 842 53 638 72 204
Заработная плата 815 0806 5100300 001 211 99 716 42 502 57 214
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0806 5100300 001 213 26 126 11 136 14 990
Расходы бюджетавсего 815 0806 5210211 001 960 791 000 418 396 372 604
Расходы 815 0806 5210211 001 200 791 000 418 396 372 604
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0806 5210211 001 210 791 000 418 396 372 604
Заработная плата 815 0806 5210211 001 211 827 000 334 292 292 708
Начисления на выплаты по оплате труда 815 0806 5210211 001 213 164 000 84 103 79 897
Расходы бюджета всего 815 0806 7950700 023 960 3 000 000 807 680 2 192 320
Расходы 815 0806 7950700 023 200 1 170 000 208 480 981 520
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0806 7950700 023 210 12 100 3 200 8 900
Прочие выплаты 815 0806 7950700 023 212 12 100 3 200 8 900
Оплата работ, услуг 815 0806 7950700 023 220 1 073 900 205 280 888 620
Транспортные услуги 815 0806 7950700 023 222 557 500 143 135 414 365
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0806 7950700 023 225 200 000 200 000
Прочие работы, услуги 815 0806 7950700 023 226 316 400 62 145 254 255
Прочие расходы 815 0806 7950700 023 290 84 000 84 000
Поступление нефинансовых активов 815 0806 7950700 023 300 1 830 000 599 200 1 230 800
увеличение стоимости основных средств 815 0806 7950700 023 310 1 750 000 549 000 1 201 000
Увеличение стоимости материальных запасов 815 0806 7950700 023 340 80 000 50 200 29 800
Расходы бюджетавсего 815 0806 7952600 500 960 1 680 300 902 704 777 596
Расходы 815 0806 7952600 500 200 1585 600 844 204 741 396
Оплата работ, услуг 815 0806 7952600 500 220 1 585 600 844 204 741 396
Услуги связи 815 0806 7952600 500 221 56 000 56 000
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0806 7952600 500 225 1 212 360 644 781 567 599
Прочие работы, услуги 815 0806 7952600 500 226 317 240 199 443 117 797
Поступление нефинансовых активов 815 0806 7952600 500 300 94 700 58 500 36 200
Увеличение стоимости основных средств 815 0806 7952600 500 310 94 700 58 500 36 200
Расходы бюджетавсего 815 0806 7953000 500 960 29 520 29 520
Расходы 815 0806 7953000 500 200 29 520 29 520
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 815 0806 7953000 500 210 16 520 16 520
Прочие выплаты 815 0806 7953000 500 212 16 520 16 520
Оплата работ, услуг 815 0806 7953000 500 220 13 000 13 000
Транспортные услуги 815 0806 7953000 500 222 13 000 13 000
Расходы бюджетавсего 815 0806 7953200 023 960 150 000 150 000 0
Расходы 815 0806 7953200 023 200 150 000 150 000 0
Оплата работ, услуг 815 0806 7953200 023 220 150 000 150000 0
Работы, услуги по содержанию имущества 815 0806 7953200 023 225 150 000 150 000 0
Управление здравоохранения мэрии города Магадана 816 000 0000000 000 000 548 588 000 248 668 251 299 919 749
Расходы бюджетавсего 816 0901 4709900 001 960 175 255 280 85 665 912 89 589 368
Расходы 816 0901 4709900 001 200 164 774 280 82 542 206 82 232 074
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0901 4709900 001 210 105 869 000 59 004 690 46 864 310
Заработная плата 816 0901 4709900 001 211 79 661 000 42 905 621 36 755 379
Прочие выплаты 816 0901 4709900 001 212 7 207 000 6 945 549 261 451
Зачисления на выплаты по оплате труда 816 0901 4709900 001 213 19 001 000 9 153 521 9 847 479
Оплата работ, услуг 816 0901 4709900 001 220 58 109 280 23 292 776 34 816 504
Услуги связи 816 0901 4709900 001 221 1 026 000 533 341 492 659
Транспортные услуги 816 0901 4709900 001 222 307 000 182 035 124 965
Коммунальные услуги 816 0901 4709900 001 223 21 439 000 16 223 934 5 215 066
Арендная плата за пользование имуществом 816 0901 4709900 001 224 140 000 47 709 92 291
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0901 4709900 001 225 31 951 000 3 955 518 27 995 482
Прочие работы, услуги 816 0901 4709900 001 226 3 246 280 2350 239 896 041
Прочие расходы 816 0901 4709900 001 290 796 000 244 740 551 260
Поступление нефинансовых активов 816 0901 4709900 001 300 10 481 000 3 123 705 7 357 295
Увеличение стоимости основных средств 816 0901 4709900 001 310 1 565 000 889 454 675 546
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0901 4709900 001 340 8 916 000 2 234 252 6 681 748
Расходы бюджетавсего 816 0901 4769900 001 960 40 718 300 21 304 451 19 413 849
Расходы 816 0901 4769900 001 200 34 332 000 17 797 929 16 534 071
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0901 4788800 001 210 7 525 000 5 494 337 2 030 663
Заработная плата 816 0901 4769900 001 211 2 594 000 1 222 488 1 371 512
Прочие выплаты 816 0901 4769900 001 212 4 252 000 4 048 631 203 369
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0901 4769900 001 213 679 000 223 218 455 782
Оплата работ, услуг 816 09014769900 001 220 26 377 000 12 092 639 14 284 361
Услуги связи 8160901 4769900 001 221 461 000 233000 228 000
Транспортные услуги 816 0901 4769900 001 222 266 000 67 100 198 900
Коммунальные услуги 816 0901 4769900 001 223 8 840 000 6 617 486 2 222 514
Работы, услуги по содержанию имущества 816 09014769900 001 225 14 001 000 3 943 900 10 057 100
Прочие работы, услуги 816 0901 4769900 001226 2 809 000 1 231 152 1 577 848
Прочие расходы 816 0901 4769900 001 290 430 000 210 953 219 047
Поступление нефинансовых активов 81609014769900 001 300 6 386 300 3 506 522 2 879 778
Увеличение стоимости основных средств 816 0901 4769900 001 310 1 659 000 1 294 121 364879
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0901 4769900 001 340 4 727 300 2 212 402 2 514 898
Расходы бюджетавсего 816 0902 4719900 001 960 88 337 000 48 018 051 40 318 949
Расходы 816 0902 4719900 001 200 77 901 000 43 487 986 34 413 014
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0902 4719900 001 210 45 865 000 27 143 121 18 721 879
Заработная плата 816 0902 4719900 001 211 29 233 000 15 434 537 13 798 463
Прочие выплаты 816 0902 4719900 001 212 9 562 000 8 177 463 1 384 537
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0902 4719900 001 213 7 070 000 3 531 122 3 538 878
Оплата работ, услуг 816 0902 4719900001 220 30 207 000 15 783 365 14 423 635
Услуги связи 816 0902 4719900 001 221 896 000 460 906 435 094
Транспортные услуги 816 0902 4719900 001 222 302 000 33 830 268 170
Коммунальные услуги 816 0902 4719900 001 223 13 351 000 9 357 206 3 993 794
Работы, услуги по содержанию имущества 816 090 24719900 001 225 10 677 000 3 285 194 7 391 806
Прочие работы, услуги 816 0902 4719900 001 226 4 981 000 2 646 228 2 334 772
Прочие расходы 816 0902 4719900 001 290 1 829 000 561 499 1 267 501
Поступление нефинансовых активов 816 0902 4719900 001 300 10 436 000 4 530 065 5 905 935
Увеличение стоимости основных средств 816 0902 4719900 001 310 1 110 000 601 609 508 391
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0902 4719900 001 340 9 326 000 3 928 456 5 397 544
Расходы бюджетавсего 816 0904 4779900 001 960 117 102 000 63 064 696 54 037 304
Расходы 816 0904 4779900 001 200 100 961 000 56 737 934 44 223 066
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0904 4779900 001 210 96 131 000 53 914 461 42 216 539
Заработная плата 816 0904 4779900001 211 75 164 000 41 793 000 33 371 000
Прочие выплаты 816 0904 4779900 001 212 3 230 000 2 974 561 255 439
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0904 4779900 001 213 17 737 000 9 146 900 8 590 100
Оплата работ, услуг 816 0904 4779900 001 220 4 646 000 2 754 373 1 891 627
Услуги связи 816 0904 4779900 001 221 227 000 117 500 109 500
Транспортные услуги 816 0904 4779900 001 222 40 000 17 500 22 500
Коммунальные услуги 816 0904 4779900 001 223 2 221 000 1 706 073 514 927
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0904 4779900 001 225 1 540 000 504 600 1 035 400
Прочие работы, услуги 816 0904 4779900 001 226 618 000 408 700 209 300
Прочие расходы 816 0904 4779900 001290 184 000 69 100 114 900
Поступление нефинансовых активов 816 0904 4779900 001 300 16 141 000 6 326 763 9 814 237
Увеличение стоимости основных средств 816 0904 4779900 001 310 1 526 000 1 526 000
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0904 4779900 001 340 14 615 000 6 326 763 8 288 237
Расходы бюджетавсего 816 0904 5201800 001 960 13 474 500 5 774 400 7 700 100
Расходы 816 0904 5201800 001 200 13 474 500 5 774 400 7 700 100
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0904 5201800 001 210 13 474 500 5 774 400 7 700 100
Заработная плата 816 0904 5201800 001211 10 678 000 4 599 375 6 078 625
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0904 5201800 001 213 2 796 500 1 175 025 1 621 475
Расходы бюджетавсего 816 0905 4749900001 960 39 290 700 17 041 811 22 248 889
Расходы 816 0905 4749900 001 200 30 462 700 13 910 140 16 552 560
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0905 4749900 001 210 17 937 700 9 678 642 8 259 058
Заработная плата 816 0905 4749900 001 211 13 993 500 7 317 308 6 676 192
Прочие выплаты 816 0905 4749900 001 212 642 000 532 400 109 600
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0905 4749900001 213 3 302 200 1 828 933 1 473 267
Оплата работ, услуг 816 0905 4749900 001220 12 307 000 4 065 398 8 241 602
Услуги связи 816 0905 4749900 001 221 52 000 12 200 39 800
Транспортные услуги 816 0905 4749900 001 222 181 000 34 000 147 000
Коммунальные услуги 816 0905 4749900 001 223 2 746 000 2 041 900 704 100
Работ, услуги по содержанию имущества 816 0905 4749900 001 225 4 133 000 302 461 3 830 539
Прочие работы, услуги 816 0905 4749900 001 226 5 195 000 1 674 837 3 520 163
Прочие расходы 816 0905 4749900 001 290 218 000 166 100 51 900
Поступление нефинансовых активов 816 0905 4749900 001 300 8 828 000 3 131 671 5 696 329
Увеличение стоимости основных средств 816 0905 4749900 001 310 312 000 182 342 129 658
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0905 4749900 001 340 8 516 000 2 949 329 5 566 671
Расходы бюджетавсего 816 0910 0020400 500 960 10 322 000 5 356 995 4 965 005
Расходы 816 0910 0020400 500 200 10 035 000 5 190 764 4 844 236
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 0020400 500 210 9 132 000 4 831 969 4 300 031
Заработная плата 816 0910 0020400 500 211 7 187 000 3 817 832 3 369 168
Прочие выплаты 816 0910 0020400 500 212 171 000 169 869 1 131
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 0020400 500 213 1 774 000 844 268 929 732
Оплата работ, услуг 816 0910 0020400 500 220 886 000 352 200 533 800
Услуги связи 816 0910 0020400 500 221 160 000 61 000 99 000
Коммунальные услуги 816 0910 0020400 500223 180 000 144 800 35 200
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0910 0020400 500 225 267 000 45 800 221 200
Прочие работы, услуги 816 0910 0020400 500 226 279 000 100 600 178 400
Прочие расходы 816 0910 0020400 500 290 17 000 6 596 10 404
Поступление нефинансовых активов 816 0910 0020400 500 300 287 000 166 230 120 770
Увеличение стоимости основных средств 816 0910 0020400 500 310 153 000 115 110 37 890
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0910 0020400 500 340 134 000 51 120 82 880
Расходы бюджетавсего 816 0910 0700501 013 960 151 000 151 000
Поступление нефинансовых активов 816 0910 0700501 013 300 151 000 151 000
Увеличение стоимости основных средств 816 0910 0700501 013 310 75 000 75 О00
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0910 0700501 013 340 76 000 76 000
Расходы бюджетавсего 816 0910 4699900 067 960 1 400 000 699 208 700 792
Расходы 816 0910 4699900 067 200 1 400 000 699 208 700 792
Оплата работ, услуг 816 0910 4699900 067 220 1 400 000 699 208 700 792
Прочие работы, услуги 816 0910 4699900 067 226 1 400 000 699 208 700 792
Расходы бюджетавсего 816 0910 5210209 500 960 662 200 504 140 158 060
Расходы 816 0910 5210209 500 200 622 200 477 940 144 260
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 5210209 500 210 521 200 441 733 79 467
Заработная плата 816 0910 5210209 500 211 413 000 351 240 61 760
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 5210209 500 213 108 200 90 493 17 707
Оплата работ, услуг 816 0910 5210209 500 220 101 000 36 207 64 793
Услуги связи 816 0910 5210209 500 221 9 000 4 700 4 300
Коммунальные услуги 816 0910 5210209 500 223 8 000 4 000 4 000
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0910 5210209 500 225 22 000 1 220 20 780
Прочие работы, услуги 816 0910 5210209 500 226 62 000 26 287 35 713
Поступление нефинансовых активов 816 0910 5210209 500 300 40 000 26 200 13 800
Увеличение стоимости основных средств 816 0910 5210209 500 310 25 000 18 200 6 800
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0910 5210209 500 340 15 000 8 000 7 000
Расходы бюджетавсего 816 0910 5210211 001 960 596 300 196 451 399 849
Расходы 816 0910 5210211 001 200 596 300 196 451 399 849
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 5210211 001 210 596 300 196 451 399 849
Заработная плата 81609105210211 001 211 472 500 155 397 317 103
Начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 5210211 001 213 123 800 41 054 82 746
Расходы бюджетавсего 816 0910 7950800 067 960 10 000 000 371 304 9 628 696
Расходы 816 0910 7950800 067 200 2 000 000 371 304 1 628 696
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 7950800 067 210 275 000 12 400 262 600
Прочие выплаты 816 0910 7950800 067212 275 000 12 400 262 600
Оплата работ, услуг 816 0910 7950800 067 220 1 725 000 358 904 1 366 096
Транспортные услуги 816 0910 7950800 067 222 300 000 88 025 211 975
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0910 7950800 067 225 1 000 000 1 000 000
Прочие работы, услуги 816 0910 7950800 067 226 425 000 270 879 154 121
Поступление нефинансовых активов 816 0910 7950800 067 300 8 000 000 8 000 000
Увеличение стоимости основных средств 816 0910 7950800 067 310 8 000 000 8 000 000
Расходы бюджетавсего 816 0910 7951200 067 960 370 000 370 000
Расходы 816 0910 7951200 067 200 370 000 370 000
Оплата работ, услуг 816 0910 7951200 067 220 370 000 370 000
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0910 7951200 067225 370 000 370 000
Расходы бюджетавсего 816 0910 7952600 067 960 2 041 900 581 433 1 460 467
Расходы 816 0910 7952600 067 200 1 730 900 416 433 1 314 467
Оплата работ, услуг 816 0910 7952600 067 220 1 730 900 416 433 1 314 467
Услуги связи 816 0910 7952600 067 221 138 000 138 000
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0910 79522600 067225 517 000 129 504 387 496
Прочие работы, услуги 816 0910 7952600 067 226 1 075 900 286 929 788 971
Поступление нефинансовых активов 816 0910 7952600 087 300 311 000 165 000 146 000
Увеличение стоимости основных средств 816 0910 7952600 087 310 71 000 45 000 26 000
Увеличение стоимости материальных запасов 816 0910 7952600 067 340 240 000 120 000 120 000
Расходы бюджета всего 816 0910 7952800 447 960 300 000 300 000
Расходы 816 0910 7952800 447 200 300 000 300 000
Оплата работ, услуг 816 0910 7952800 447 220 300 000 300 000
Прочие работы, услуги 816 0910 7952800 447 226 300 000 300 000
Расходы бюджетавсего 816 0910 7953000 500 960 36 520 36 520
Расходы 816 0910 7953000 500 200 36 520 36 520
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 816 0910 7953000 500 210 17 000 17 000
Прочие выплаты 816 0910 7953000 500 212 17 000 17 000
Оплата работ, услуг 816 0910 7953000 500 220 19 520 19 520
Прочие работы, услуги 816 0910 7953000 500 226 19 520 19 520
Расходы бюджетавсего 816 0910 7953200 067 960 600 000 89 400 510 600
Расходы 816 0910 7953200 067 200 600 000 89 400 510 600
Оплата работ, услуг 816 0910 7953200 067 220 600 000 89 400 510 600
Работы, услуги по содержанию имущества 816 0910 7953200 067 225 583 000 89 400 493 600
Прочие работы, услуги 816 0910 7953200 067 226 17 000 17 000
Расходы бюджетавсего 816 0910 7953900 067 960 47 930 300 47 930 300
Поступление нефинансовых активов 816 0910 7953900 067 300 47 930 300 47 930 300
Увеличение стоимости основных средств 816 0910 7953900 067 310 47 930 300 47 930 300
Управление социальной поддержки семьи и молодежи 817 0000 0000000 000 000 84 991 016 43 304 551 41 686 465
Расходы бюджетавсего 817 0707 4310100 001 960 28 049 000 15 317 308 12 731 692
Расходы 817 0707 4310100 001 200 27 516 000 14 905 812 12 610 188
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 07074310100 001 210 18 263 000 9 989 071 8 273 929
Заработная плата 817 07074310100 001 211 13 797 000 7 405 700 6 391 300
Прочие выплаты 817 07074310100 001 212 996 000 953 567 42 433
Начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 4310100 001 213 3 470 000 1 629 805 1 840 195
Оплата работ, услуг 817 0707 4310100 001 220 8 890 000 4 780 232 4 109 768
Услуги связи 817 0707 4310100 001 221 253 000 113 716 139 284
Транспортные услуги 817 0707 4310100 001 222 230 000 100 707 129 293
Коммунальные услуги 817 0707 4310100 001 223 4 328 000 3 682 157 645 843
Арендная плата за пользование имуществом 817 0707 4310100 001 224 64 000 64 000 0
Работы, услуги по содержанию имущества 817 0707 4310100 001 225 2 953 000 561 684 2 391 316
Прочие работы, услуги 817 0707 4310100 001 226 1 062 000 257 968 804 032
Прочие расходы 817 0707 4310100 001 290 363 000 136 509 226 491
Поступление нефинансовых активов 817 0707 4310100 001 300 533 000 411 496 121 504
Увеличение стоимости основных средств 817 07074310100 001 310 230 000 126 380 103 620
Увеличение стоимости материальных запасов 817 07074310100 001 340 303 000 285 116 17 884
Расходы бюджетавсего 817 07074320000 001 960 100 000 100 000
Расходы 817 0707 4320000 001 200 100 000 100 000
Оплата работ, услуг 817 0707 4320000 001 220 100 000 100 000
Транспортные услуги 817 07074320000 001 222 40 000 40 000
Прочие работы, услуги 817 0707 4320000 001 226 60 000 60 000
Расходы бюджетавсего 817 0707 5210203 001960 614 000 217 605 396 395
Расходы 817 0707 5210203 001 200 614 000 217 605 396 395
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 5210203 001 210 614 000 217 605 396 395
Заработная плата 817 0707 5210203 001 211 486 000 171 300 314 700
Начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 5210203 001 213 128 000 46 305 81 695
Расходы бюджетавсего 817 0707 5210204 001 960 635 000 230 238 404 762
Расходы 817 0707 5210204 001 200 635 000 230 238 404 762
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 5210204 001 210 635 000 230 238 404 762
Заработная плата 817 0707 5210204 001 211 503 000 183 600 319 400
Начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 5210204 001 213 132 000 46 638 85 362
Расходы бюджетавсего 817 0707 521030 1001 960 209 000 102 000 107 000
Расходы 817 0707 5210301 001 200 209 000 102 000 107 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 5210301 001 210 209 000 102 000 107 000
Прочие выплаты 817 0707 5210301 001 212 209 000 102 000 107 000
Расходы бюджетавсего 817 0707 7950600 447 960 155 000 55 000 100 000
Расходы 817 0707 7950600 447 200 95 000 95 000
Оплата работ, услуг 817 0707 7950600 447 220 95 000 95 000
Прочие работы, услуги 817 0707 7950600 447 226 95 000 95 000
Поступление нефинансовых активов 817 0707 7950600 447 300 60 000 55 000 5 000
Увеличение стоимости основных средств 817 0707 7950600 447 310 46 000 46 000 0
Увеличение стоимости материальных запасов 817 0707 7950600 447 340 14 000 9 000 5 000
Расходы бюджетавсего 817 0707 7951000 447 960 2 000 000 626 788 1 373 212
Расходы 817 0707 7951000 447 200 1 769 400 438 560 1 330 840
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 7951000 447 210 513 000 19 643 493 357
Заработная плата 817 0707 7951000 447 211 406 200 19 643 386 557
Начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 7951000 447 213 106 800 106 800
Оплата работ, услуг 817 0707 7951000 447 220 915 000 389 917 525 083
Прочие работы, услуги 817 0707 7951000 447 226 915 000 389 917 525 083
Социальное обеспечение 817 0707 7951000 447 260 250 000 250 000
Пособия по социальной помощи населению 817 0707 7951000 447 262 250 000 250 000
Прочие расходы 817 0707 7951000 447 290 91 400 29 000 62 400
Поступление нефинансовых активов 817 0707 7951 000 447 30 230 600 188 229 42 371
Увеличение стоимости основных средств 817 0707 7951 000 447 31 67 600 67 470 130
Увеличение стоимости материальных запасов 817 0707 7951000 447 340 163 000 120 759 42 241
Расходы бюджетавсего 817 0707 7951200 447 960 137 500 106 000 31 500
Поступление нефинансовых активов 817 0707 7951200 447 300 137 500 106 000 31500
Увеличение стоимости основных средств 817 0707 7951200 447 310 20 000 20 000 0
Увеличение стоимости материальных запасов 817 0707 7951200 447 340 117 500 86 000 31500
Расходы бюджетавсего 817 0707 7951800 447 960 194 000 115 000 79 000
Поступление нефинансовых активов 817 0707 7951800 447 300 194 000 115 000 79 000
Увеличение стоимости материальных запасов 817 0707 7951800 447 340 194 000 115 000 79 000
Расходы бюджетавсего 817 0707 7952600 001 960 566 000 361 704 204 296
Расходы 817 0707 7952600 001 200 532 000 361 704 170 296
Оплата работ, услуг 817 0707 7952600 001 220 532 000 361 704 170 296
Работы, услуги по содержанию имущества 817 0707 7952600 001 225 72 000 72 000
Прочие работы, услуги 817 0707 7952600 001 226 460 000 361 704 98 296
Поступление нефинансовых активов 817 0707 7952600 001 300 34 000 34 000
Увеличение стоимости основных средств 817 0707 7952600 001 310 34 000 34 000
Расходы бюджетавсего 817 0707 7952800 447 960 732 000 419 819 312 181
Расходы 817 0707 7952800 447 200 326 000 16 300 309 700
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 7952800 447 210 247 000 247 000
Заработная плата 817 0707 7952800 447 211 195 700 195 700
Начисления на выплаты по оплате труда 817 0707 7952800 447 213 51 300 51 300
Оплата работ, услуг 817 0707 7952800 447 220 79 000 16 300 62 700
Транспортные услуги 817 0707 7952800 447 222 73 000 13 300 59 700
Прочие работы, услуги 817 0707 7952800 447 226 6 000 3 000 3 000
Поступление нефинансовых активов 817 0707 7952800 447 300 406 000 403 519 2 481
Увеличение стоимости материальных запасов 817 0707 7952800 447 340 406 000 403 519 2 481
Расходы бюджетавсего 817 1002 5079900 001 960 21 239 000 10 925 532 10 313 468
Расходы 817 1002 5079900 001 200 20 829 800 10 592 108 10 237 692
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 1002 5079900 001 210 16 299 000 9 039 491 7 259 509
Заработная плата 817 1002 5079900 001 211 12 294 000 6 590 100 5 703 900
Прочие выплаты 817 1002 5079900 001 212 734 000 724 691 9 309
Начисления на выплаты по оплате труда 817 1002 5079900 001 213 3 271 000 1 724 700 1 546 300
Оплата работ, услуг 817 1002 5079900 001 220 4 278 800 1 454 847 2 823 953
Услуги связи 817 1002 5079900 001 221 173 000 77 715 95 285
Транспортные услуги 817 1002 5079900 001 222 40 000 40 000
Коммунальные услуги 817 1002 5079900 001 223 1 030 000 659 159 370 841
Работы, услуги по содержанию имущества 817 1002 5079900 001225 2 900 800 640 012 2 260 788
Прочие работы, услуги 817 1002 5079900 001226 135 000 77 960 57 040
Прочие расходы 817 1002 5079900 001 290 252 000 97 771 154 229
Поступление нефинансовых активов 817 1002 5079900 001 300 409 200 333 423 75 777
Увеличение стоимости основных средств 817 1002 5079900 001 310 229 200 209 650 19 550
Увеличение стоимости материальных запасов 817 1002 5079900 001 340 180 000 123 773 56 227
Расходы бюджетавсего 817 1002 5100300 001 960 83 607 83 607
Расходы 817 1002 5100300 001 200 83 607 83 607
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 1002 5100300 001 210 83 607 83 607
Заработная плата 817 1002 5100300 001 211 66 249 66 249
Начисления на выплаты по оплате труда 817 1002 5100300 001 213 17 358 17 358
Расходы бюджетавсего 817 1003 1040200 501 960 931 728 460 908 470 820
Расходы 817 1003 1040200 501 200 931 728 460 908 470 820
Социальное обеспечение 817 1003 1040200 501 260 931 728 460 908 470 820
Пособия по социальной помощи населению 817 1003 1040200 501 262 931 728 460 908 470 820
Расходы бюджетавсего 817 1003 5221302068 960 1 584 681 1 510 341 74 340
Расходы 817 1003 5221302 068 200 1 584 681 1 510 341 74 340
Социальное обеспечение 817 1003 5221302 068 260 1 584 681 1 510 341 74 340
Пособия по социальной помощи населению 817 1003 5221302 068 262 1 584 681 1 510 341 74 340
Расходы бюджетавсего 817 1003 7951900 068 960 2 000 000 1 59 831 1 840 169
Расходы 817 1003 7951900 068 200 2 000 000 1 59 831 1 840 169
Социальное обеспечение 817 1003 7951900 068 260 2 000 000 1 59 831 1 840 169
Пособия по социальной помощи населению 817 1003 7951900 068 262 2 000 000 159 831 1 840 169
Расходы бюджетавсего 817 1006 0020400 500 960 7 089 000 4 026 669 3 062 331
Расходы 817 1006 0020400 500 200 6 931 000 3 904 128 3 026 872
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 817 1006 0020400 500 210 6 557 000 3 776 633 2 780 367
Заработная плата 817 1006 0020400 500 211 5 299 000 2 976 447 2 322 553
Прочие выплаты 817 1006 0020400 500 212 175 000 174 915 85
Начисления на выплаты по оплате Труда 817 1006 0020400 500 213 1 083 000 625 271 457 729
Оплата работ, услуг 817 1006 0020400 500 220 358 000 129 710 228 290
Услуги связи 817 1006 0020400 500 221 120 000 58 440 61 560
Транспортные услуги 817 1006 0020400 500 222 10 000 1 346 8 655
Работы, услуги по содержанию имущества 817 1006 0020400 500 225 18 000 18 000
Прочие работы, услуги 817 1006 0020400 500 226 210 000 69 925 140 075
Прочие расходы 817 1006 0020400 500 290 16 000 -2 215 18 215
Поступление нефинансовых активов 817 1006 0020400 500 300 158 000 122 542 35 458
Увеличение стоимости основных средств 817 1006 0020400 500 310 100 000 98 180 1 820
Увеличение стоимости материальных запасов 817 1006 0020400 500 340 58 000 24 362 33 638
Расходы бюджетавсего 817 1006 7950900 068 960 1 000 000 820 960 179 040
Расходы 817 1006 7950900 068 200 1 000 000 820 960 179 040
Безвозмездные перечисления организациям 817 1006 7950900 068 240 1 000 000 820 960 179 040
Безвозмездные перечисения организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 817 1006 795090 0068 242 1 000 000 820 960 179 040
Расходы бюджетавсего 817 1006 7951100 068 960 16 229 000 7 657 889 8 571 111
Расходы 817 1006 7951100 068 200 13 056 000 5 935 592 7 120 408
Оплата работ, услуг 817 1006 7951100 068 220 2 802 000 1 062 440 1 739 560
Услуги связи 817 1006 7951100 068 221 15 000 15 000
Транспортные услуги 817 1006 7951100 068 222 1 628 000 456 834 1 171 167
Прочие работы, услуги 817 1006 7951100 068 226 1 159 000 605 606 553 394
Социальное обеспечение 817 1006 7951100 068 260 8 583 000 3 522 798 5 060 202
Пособия по социальной помощи населению 817 1006 7951100 068 262 8 583 000 3 522 798 5 060 202
Прочие расходы 817 1006 7951100 068 290 1 671 000 1 350 354 320 646
Поступление нефинансовых активов 817 1006 7951100 068 300 3 173 000 1 722 297 1 450 703
Увеличение стоимости материальных запасов 817 1006 7951100 068 340 3 173 000 1 722 297 1 450 703
Расходы бюджетавсего 817 1006 7951200 068 960 300 000 68 069 231 931
Расходы 817 1006 7951200 068 200 300 000 68 069 231 931
Оплата работ, услуг 817 1006 7951200 068 220 300 000 68 069 231 931
Прочие работы, услуги 817 1006 7951200 068 226 300 000 68 069 231 931
Расходы бюджетавсего 817 1006 7953000 500 960 32 500 32 500
Расходы 817 1006 7953000 500 200 32 500 32 500
Оплата работ, услуг 817 1006 7953000 500 220 32 500 32 500
Прочие работы, услуги 817 1006 7953000 500 226 32 500 32 500
Расходы бюджетавсего 817 1006 7954000 068 960 1 110 000 122 890 987 110
Расходы 817 1006 7954000 068 200 750 000 114 500 635 500
Прочие расходы 817 1006 7954000 068 290 750 000 114 500 635 500
Поступление нефинансовых активов 817 1006 7954000 068 300 360 000 8 390 351 610
Увеличение стоимости материальных запасов 817 1006 7954000 068 340 360 000 8 390 351 610
Контрольная палата муниципального образования "Город Магадан" 822 0000 0000000 000 000 6 596 000 3 905 115 2 690 885
Расходы бюджетавсего 822 0106 0020400 500 960 3 886 000 2 159 638 1 726 362
Расходы 822 0106 0020400 500 200 3 796 000 2 145 018 1 650 982
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 822 0106 0020400 500 210 3 038 000 1 987 223 1 050 777
Заработная плата 822 0106 0020400 500 211 2 399 000 1 517 416 881 584
Прочие выплаты 822 0106 0020400 500 212 139 000 110 700 28 300
Начисления на выплаты по оплате труда 822 0106 0020400 500 213 500 000 359 107 140 893
Оплата работ, услуг 822 0106 0020400 500 220 755 000 157 346 597 654
Услуги связи 822 0106 0020400 500 221 100 000 77 986 22 014
Транспортные услуги 822 0106 0020400 500 222 250 000 17 150 232 860
Работы, услуги по содержанию имущества 822 0106 0020400 500 225 5 000 5 000
Прочие работы, услуги 822 0106 0020400 500 226 400 000 62 210 337 790
Прочие расходы 822 0106 0020400 500 290 3 000 449 2 551
Поступление нефинансовых активов 822 0106 0020400 500 300 90 000 14 620 75 380
Увеличение стоимости основных средств 822 0106 0020400 500 310 60 000 60 000
Увеличение стоимости материальных запасов 822 0106 0020400 500 340 30 000 14 620 15 380
Расходы бюджетавсего 822 0106 0022500 500 960 2 700 000 1 740 477 959 523
Расходы 822 0106 0022500 500 200 2 700 000 1 740 477 959 523
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 822 0106 0022500 500 210 2 700 000 1 740 477 959 523
Заработная плата 822 0106 0022500 500 211 2 400 000 1 521 329 878 671
Начисления на выплаты по оплате труда 822 0106 0022500 504 213 300 000 219 149 80 851
Расходы бюджетавсего 822 0114 0920300 500 960 10 000 5 000 5 000
Расходы 822 0114 0920300 500 200 10 000 5 000 5 000
Прочие расходы 822 0114 0920300 500 290 10 000 5 000 5 000

3.Источники финансирования дефицита бюджета
(руб.)

Наименование показателя Код расходов по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неиспоненные назначения
Источники финансирования дефицита бюджета всего 804 90 00 00 00 00 0000 000 152 633 236 13 412 187 139 221 049
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 804 01 00 00 00 00 0000 000 21 167 000 -55 488 000 76 655 000
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 000 -648 000 000 -648 000 000 0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 800 -648 000 000 -648 000 000 0
Погашение ценных бумаг городских округов номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 04 0000 810 -648 000 000 -648 000 000 0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 804 01 02 00 00 00 0000 000 660 000 000 600 000 000 60 000 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 804 01 02 00 00 00 0000 700 800 000 000 600 000 000 200 000 000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 804 01 02 00 00 04 0000 710 800 000 000 600 000 000 200 000 000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациям и в валюте Российской Федерации 804 01 02 00 00 00 0000 800 -140 000 000 -140 000 000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 804 01 02 00 00 04 0000 810 -140 000 000 -140 000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 804 01 03 00 00 00 0000 000 9 167 000 -7 488 000 16 655 000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 804 01 03 00 00 00 0000 700 100 000 000 100 000 000
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов а валюте Российской Федерации 804 01 03 00 00 04 0000 710 100 000 000 100 000 000
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 804 01 03 00 00 00 0000 800 -90 833 000 -7 488 000 -83 345 000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 804 01 03 00 00 04 0000 810 -90 833 000 -7 488 000 -83 345 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 804 01 05 00 00 00 0000 000 131 466 236 68 900 187 62 566 049
Увеличение остатков средств бюджетов 804 01 05 00 00 00 0000 500 -5 686 091 352 -3 188 605 091 -2 497 486 261
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 804 01 05 02 00 00 0000 500 -5 686 091 352 -3 188 605 091 -2 497 486 261
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 804 01 05 02 01 00 0000 510 -5 686 091 352 -3 188 605 091 -2 487 486 261
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 804 01 05 02 01 04 0000 510 -5 686 091 352 -3 188 605 091 -2 497 486 261
Уменьшение остатков средств бюджете 804 01 05 00 00 00 0000 600 5 817 557 588 3 257 505 278 2 560 052 310
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 804 01 05 02 00 00 0000 600 5 817 557 588 3 257 505 278 2 560 052 310
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 804 01 05 02 01 00 0000 610 5 817 557 588 3 257 505 278 2 560 052 310
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 804 01 05 02 01 04 0000 610 5 817 557 588 3 257 505 278 2 560 052 310