Постановление Правительства Магаданской области от 27.02.2015 № 128-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1049-ПА

ПРАВИТЕЛЬСТВОМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27февраля 2015 г. N 128-пп

 

ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1049-ПА

 

Правительство Магаданскойобласти постановляет:

1. Внести в постановлениеадминистрации Магаданской области от 31октября 2013 г. N 1049-па "О государственной программе Магаданскойобласти "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020годы" следующие изменения:

1.1. В паспортегосударственной программы Магаданской области "Развитие здравоохраненияМагаданской области" на 2014-2020 годы" (далее - государственнаяпрограмма), утвержденной указанным постановлением, позицию "Ресурсноеобеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ресурсное обеспечение государственной программы

всего: 40817714,9 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета по предварительной оценке - 851612,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

- средства областного бюджета по предварительной оценке - 39671102,0 тыс. рублей,

в том числе:

- межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

- средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 255000,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

- средства юридических лиц по предварительной оценке - 40 000,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 20142020 годы", всего - 933472,3 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы", всего - 3584796,3 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" на 2014-2020 годы", всего - 51224,2 тыс. рублей (с 2014 по 2019 гг.).

 

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы", всего - 344450,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы", всего -355 754,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы", всего - 96 704,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы", всего - 320 721,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы", всего  - 931439,4 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы", всего - 217 796,2 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области" на 2014-2020 годы", всего - 468935,9 тыс. рублей (с 2014 по 2019 гг.).

 

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы", всего - 33512418,7 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

".

 

1.2. Раздел 6государственной программы "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации

государственной программы

 

Финансированиегосударственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета,областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Магаданской области.

Для достижения поставленныхзадач и целевых показателей государственной программы на реализациюгосударственной программы предусмотрено 40817714,9 тыс. рублей, в том числе погодам:

2014 год - 5 021 239,0 тыс.рублей;

2015 год - 5 379 784,9 тыс.рублей;

2016 год - 5 162 195,4 тыс.рублей;

2017 год - 5 142 907,5 тыс.рублей;

2018 год - 7 149 382,5 тыс.рублей;

2019 год - 6 370 264,5 тыс.рублей;

2020 год - 6 591 941,1 тыс.рублей.

С учетом прогнозныхвозможностей на реализацию государственной программы предполагается направить:

1. Из областного бюджета -39671102,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс.рублей), в том числе по годам:

2014 год - 4310345,0 тыс.рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей);

2015 год - 5277775,7 тыс.рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1132 833,7 тыс. рублей);

2016 год - 5061252,3 тыс.рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей);

2017 год - 5060297,3 тыс.рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей);

2018 год - 7101025,0 тыс.рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей);

2019 год - 6320202,8 тыс.рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей);

2020 год - 6540203,9 тыс.рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей).

2. Из Территориального фондаобязательного медицинского страхования Магаданской области - 255000,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 35000,0 тыс.рублей;

2015 год - 35000,0 тыс.рублей;

2016 год - 35000,0 тыс.рублей;

2017 год - 36000,0 тыс.рублей;

2018 год - 37000,0 тыс.рублей;

2019 год - 38000,0 тыс.рублей;

2020 год - 39000,0 тыс.рублей.

3. За счет средствюридических лиц по предварительной оценке -40000,0 тыс. рублей, в том числе погодам:

2015 год - 20000,0 тыс.рублей;

2016 год - 20000,0 тыс.рублей.

Общая сумма, предоставляемаяиз вышеуказанных источников в размере 39966102,0 тыс. рублей, не сможетобеспечить достижение намеченных целевых показателей государственной программы,характеризующих конечные социально значимые результаты развития отраслиздравоохранения Магаданской области. В связи с чем предполагается привлечениедополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2020 гг. в объеме 851612,9тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 675894,0 тыс.рублей;

2015 год - 47009,2 тыс.рублей;

2016 год - 45943,1 тыс.рублей;

2017 год - 46610,2 тыс.рублей;

2018 год - 11357,5 тыс.рублей;

2019 год - 12061,7 тыс.рублей;

2020 год - 12737,2 тыс.рублей.

Объем финансированиягосударственной программы за счет средств обязательного медицинскогострахования не включает в себя стоимость Территориальной программы ОМС, а такжерасходы на содержание административно-управленческого аппарата Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Магаданской области и ведение деластраховых медицинских организаций.

Средства Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2014-2020годы, подлежащие включению в государственную программу:

 

Год

Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования

Административно-управленческий аппарат ТФОМС, ведение дела страховых медицинских организаций

Средства для включения в государственную программу

1

2

3

4

2014

4941970,0

111359,0

35000,0

2015

4597630,0

118097,9

35000,0

2016

4527890,0

117083,5

35000,0

2017

4943410,0

121238,6

36000,0

2018

6772935,5

134437,8

37000,0

2019

7070944,7

140353,1

38000,0

2020

7367924,4

146247,9

39000,0

 

Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств областного бюджетаприведено в приложении N 8 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюгосударственной программы приведены в приложении N 9 к настоящейгосударственной программе.

Объем финансированиягосударственной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом измененияуровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Расходование средств,предусмотренных по государственной программе, осуществляется в соответствии спланом реализации государственной программы на текущий и плановый период,утверждаемым постановлением Правительства Магаданской области, и детальнымпланом-графиком реализации государственной программы, который ежегодноутверждается Минздравом Магаданской области по согласованию с министерствомэкономического развития, инвестиционной

политики и инновацийМагаданской области и министерством финансов Магаданской области.".

1.3. В Подпрограмме 1"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитиепервичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" (далее -Подпрограмма):

- позицию "Ресурсноеобеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 933472,3 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 110516,9 тыс. рублей;

на 2015 год - 87341,6 тыс. рублей;

на 2016 год - 88387,2 тыс. рублей;

на 2017 год - 89286,2 тыс. рублей;

на 2018 год - 175100,5 тыс. рублей;

на 2019 год - 185708,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 197131,7 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 87101,4 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 762312,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 84058,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областногобюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Магаданской области.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятийПодпрограммы предусмотрено 933472,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 110516,9 тыс.рублей;

2015 год - 87341,6 тыс.рублей;

2016 год - 88387,2 тыс.рублей;

2017 год - 89286,2 тыс.рублей;

2018 год - 175100,5 тыс.рублей;

2019 год - 185708,2 тыс.рублей;

2020 год - 197131,7 тыс.рублей.

С учетом прогнозныхвозможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета -762807,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 69172,6 тыс.рублей;

2015 год - 68028,0 тыс.рублей;

2016 год - 68028,0 тыс.рублей;

2017 год - 68028,0 тыс.рублей;

2018 год - 153060,9 тыс.рублей;

2019 год - 162739,1 тыс.рублей;

2020 год - 173256,3 тыс.рублей.

2. Из Территориального фондаобязательного медицинского страхования Магаданской области - 84058,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10493,1 тыс.рублей;

2015 год - 11144,6 тыс.рублей;

2016 год - 11809,3 тыс.рублей;

2017 год - 12147,0 тыс.рублей;

2018 год - 12484,0 тыс.рублей;

2019 год - 12821,0 тыс.рублей;

2020 год - 13159,0 тыс.рублей.

Общая сумма, предоставляемаяиз вышеуказанных источников в размере 846370,9 тыс. рублей, не сможетобеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи счем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета впериод 2014-2020 гг. в объеме 87101,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30851,2 тыс.рублей;

2015 год - 8169,0 тыс.рублей;

2016 год - 8549,9 тыс.рублей;

2017 год - 9111,2 тыс.рублей;

2018 год - 9555,6 тыс.рублей;

2019 год - 10148,1 тыс.рублей;

2020 год - 10716,4 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 12 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 13 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.4. В Подпрограмме 2"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- позицию "Ресурсноеобеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 3584796,3 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 915088,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 433194,0 тыс. рублей;

на 2016 год - 231201,4 тыс. рублей;

на 2017 год - 231863,7 тыс. рублей;

на 2018 год - 1195938,9 тыс. рублей;

на 2019 год - 283311,1 тыс. рублей;

на 2020 год - 294199,2 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 614761,3 тыс. рублей (с 2014 по 2017 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 2799093,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 170942,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областногобюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Магаданской области.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения целевых показателей на реализацию всех мероприятийПодпрограммы предусмотрено 3584796,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 915088,0 тыс.рублей;

2015 год - 433194,0 тыс.рублей;

2016 год - 231201,4 тыс.рублей;

2017 год - 231863,7 тыс.рублей;

2018 год - 1195938,9 тыс.рублей;

2019 год - 283311,1 тыс.рублей;

2020 год - 294199,2 тыс.рублей.

С учетом прогнозныхвозможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета -2799093,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 312382,2 тыс.рублей;

2015 год - 396388,8 тыс.рублей;

2016 год - 196204,4 тыс.рублей;

2017 год - 196204,4 тыс.рублей;

2018 год - 1171422,9 тыс.рублей;

2019 год - 258132,1 тыс.рублей;

2020 год - 268358,2 тыс.рублей.

2. Из территориального фондаобязательного медицинского страхования - 170942,0 тыс. рублей, в том числе погодам:

2014 год - 24506,9 тыс.рублей;

2015 год - 23855,4 тыс.рублей;

2016 год - 23190,7 тыс. рублей;

2017 год - 23853,0 тыс.рублей;

2018 год - 24516,0 тыс.рублей;

2019 год - 25179,0 тыс.рублей;

2020 год - 25841,0 тыс.рублей.

Общая сумма, предоставляемаяиз вышеуказанных источников в размере 2970035,0 тыс. рублей, не сможетобеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи счем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета впериод 2014-2017 гг. в объеме 614761,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 578198,9 тыс.рублей;

2015 год - 12949,8 тыс.рублей;

2016 год - 11806,3 тыс.рублей;

2017 год - 11806,3 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 15 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 16 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.5. В Подпрограмме 4"Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" (далее -Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 344450,8 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 32545,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 75125,7 тыс. рублей;

на 2016 год - 75224,9 тыс. рублей;

на 2017 год - 75330,7 тыс. рублей;

на 2018 год - 27387,6 тыс. рублей;

на 2019 год - 28936,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 29900,1 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 12473,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 331976,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областногобюджетов.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всехмероприятий Подпрограммы предусмотрено 344450,8 тыс. рублей, в том числе погодам:

2014 год - 32545,1 тыс.рублей;

2015 год - 75125,7 тыс.рублей;

2016 год - 75224,9 тыс.рублей;

2017 год - 75330,7 тыс.рублей;

2018 год - 27387,6 тыс.рублей;

2019 год - 28936,7 тыс.рублей;

2020 год - 29900,1 тыс. рублей.

С учетом прогнозныхвозможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета -331976,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30553,5 тыс.рублей;

2015 год - 73645,1 тыс.рублей;

2016 год - 73645,1 тыс.рублей;

2017 год - 73645,1 тыс.рублей;

2018 год - 25585,7 тыс.рублей;

2019 год - 27023,1 тыс.рублей;

2020 год - 27879,3 тыс.рублей.

2. Общая сумма,предоставляемая из областного бюджета в размере 331976,9 тыс. рублей, не сможетобеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи счем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета впериод 2014-2020 гг. в объеме 12473,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1991,6 тыс.рублей;

2015 год - 1480,6 тыс.рублей;

2016 год - 1579,8 тыс.рублей;

2017 год - 1685,6 тыс.рублей;

2018 год - 1801,9 тыс.рублей;

2019 год - 1913,6 тыс.рублей;

2020 год - 2020,8 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 21 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 22 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.6. В Подпрограмме 5"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в томчисле детям" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 355754,5 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 1439,4 тыс. рублей;

на 2015 год - 1451,7 тыс. рублей;

на 2016 год - 1451,7 тыс. рублей;

на 2017 год - 1451,7 тыс. рублей;

на 2018 год - 89610,1 тыс. рублей;

на 2019 год - 97109,3 тыс. рублей;

на 2020 год - 163240,6 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 355754,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения целевых показателей на реализацию всех мероприятийПодпрограммы предусмотрено 355754,5 тыс. рублей за счет средств областногобюджета, в том числе по годам:

2014 год - 1439,4 тыс.рублей;

2015 год - 1451,7 тыс.рублей;

2016 год - 1451,7 тыс.рублей;

2017 год - 1451,7 тыс.рублей;

2018 год - 89610,1 тыс.рублей;

2019 год - 97109,3 тыс.рублей;

2020 год - 163240,6 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 24 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 25 к настоящей государственной программе.".

1.7. В Подпрограмме 6"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 96704,8 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 3960,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 4100,0 тыс. рублей;

на 2016 год - 4100,0 тыс. рублей;

на 2017 год - 4100,0 тыс. рублей;

на 2018 год - 26164,8 тыс. рублей;

на 2019 год - 26890,0 тыс. рублей;

на 2020 год - 27390,0 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 96704,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию мероприятийПодпрограммы предусмотрено 96704,8 тыс. рублей за счет средств областногобюджета, в том числе по годам:

2014 год - 3960,0 тыс.рублей;

2015 год - 4100,0 тыс.рублей;

2016 год - 4100,0 тыс. рублей;

2017 год - 4100,0 тыс.рублей;

2018 год - 26164,8 тыс.рублей;

2019 год - 26890,0 тыс.рублей;

2020 год - 27390,0 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 27 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 28 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.8. В Подпрограмме 7"Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 320721,8 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 50707,4 тыс. рублей;

на 2015 год - 37261,1 тыс. рублей;

на 2016 год - 37261,1 тыс. рублей;

на 2017 год - 37261,1 тыс. рублей;

на 2018 год - 50063,4 тыс. рублей;

на 2019 год - 52770,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 55397,5 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 3000,0 тыс. рублей (в 2014 году);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 317721,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областногобюджетов.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятийПодпрограммы предусмотрено 320721,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50707,4 тыс.рублей;

2015 год - 37261,1 тыс.рублей;

2016 год - 37261,1 тыс.рублей;

2017 год - 37261,1 тыс.рублей;

2018 год - 50063,4 тыс.рублей;

2019 год - 52770,2 тыс.рублей;

2020 год - 55397,5 тыс.рублей.

С учетом прогнозныхвозможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета -317721,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 47707,4 тыс.рублей;

2015 год - 37261,1 тыс.рублей;

2016 год - 37261,1 тыс.рублей;

2017 год - 37261,1 тыс.рублей;

2018 год - 50063,4 тыс.рублей;

2019 год - 52770,2 тыс.рублей;

2020 год - 55397,5 тыс.рублей.

2. Общая сумма,предоставляемая из областного бюджета в размере 317721,8 тыс. рублей, не сможетобеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи счем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в2014 году в объеме 3000,0 тыс. рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 30 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 31 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.9. В Подпрограмме 8"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе вамбулаторных условиях" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 931439,4 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 183175,2 тыс. рублей;

на 2015 год - 119151,4 тыс. рублей;

на 2016 год - 122564,8 тыс. рублей;

на 2017 год - 126609,8 тыс. рублей;

на 2018 год - 118948,0 тыс. рублей;

на 2019 год - 126485,8 тыс. рублей;

на 2020 год - 134504,4 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 121690,1 тыс. рублей (с 2014 по 2017 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 809749,3 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областногобюджетов.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятийПодпрограммы предусмотрено 931439,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 183175,2 тыс.рублей;

2015 год - 119151,4 тыс.рублей;

2016 год - 122564,8 тыс.рублей;

2017 год - 126609,8 тыс.рублей;

2018 год - 118948,0 тыс.рублей;

2019 год - 126485,8 тыс.рублей;

2020 год - 134504,4 тыс.рублей.

С учетом прогнозныхвозможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета -809749,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 121322,9 тыс.рублей;

2015 год - 98937,0 тыс.рублей;

2016 год - 102753,1 тыс.рублей;

2017 год - 106798,1 тыс.рублей;

2018 год - 118948,0 тыс.рублей;

2019 год - 126485,8 тыс.рублей;

2020 год - 134504,4 тыс.рублей.

2. Общая сумма,предоставляемая из областного бюджета в размере 809749,3 тыс. рублей, не сможетобеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи счем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета впериод 2014-2017 гг. в объеме 121690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 61852,3 тыс.рублей;

2015 год - 20214,4 тыс.рублей;

2016 год - 19811,7 тыс.рублей;

2017 год - 19811,7 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 33 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 34 к настоящей государственной программе.".

1.10. В Подпрограмме 9"Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы"(далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 217796,2 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 50634,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 26713,1 тыс. рублей;

на 2016 год - 26713,1 тыс. рублей;

на 2017 год - 26713,1 тыс. рублей;

на 2018 год - 26884,0 тыс. рублей;

на 2019 год - 27203,6 тыс. рублей;

на 2020 год - 32935,2 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 217796,2 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всехмероприятий Подпрограммы предусмотрено 217796,2 тыс. руб. за счет средствобластного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 50634,1 тыс.рублей;

2015 год - 26713,1 тыс.рублей;

2016 год - 26713,1 тыс.рублей;

2017 год - 26713,1 тыс.рублей;

2018 год - 26884,0 тыс.рублей;

2019 год - 27203,6 тыс.рублей;

2020 год - 32935,2 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 36 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 37 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.11. В Подпрограмме 10"Совершенствование системы территориального планирования Магаданскойобласти в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" (далее -Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составит 468935,9 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 6935,9 тыс. рублей;

на 2018 год - 308000,0 тыс. рублей;

на 2019 год - 154000,0 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 468935,9 тыс. рублей (с 2014 по 2019 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Объем финансированияПодпрограммы за счет средств областного бюджета составит 468935,9 тыс. рублей,в том числе по годам:

2014 год - 6935,9 тыс.рублей;

2018 год - 308000,0 тыс.рублей;

2019 год - 154000,0 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 39 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 40 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.12. В Подпрограмме 11"Создание условий для реализации государственной программы" на2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммыпозицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 33512418,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс. рублей, в том числе:

 

по годам:

на 2014 год - 3665012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 4570446,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1132833,7 тыс. рублей;

на 2016 год - 4550291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей;

на 2017 год - 4550291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6тыс. рублей;

на 2018 год - 5131285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей;

на 2019 год - 5387849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 5657242,4 тыс. рублей, в том числе  межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 12586,2 тыс. рублей (с 2015 по 2017 гг.);

средства областного бюджета по предварительной оценке - 33499832,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- в разделе 1 Подпрограммы"Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогнозразвития на перспективу" слова "государственных учреждений,подведомственных министерству здравоохранения и демографической политикиМагаданской области" заменить словами "министерства здравоохранения идемографической политики Магаданской области и подведомственных емугосударственных учреждений";

- раздел 6 Подпрограммы"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"6. Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятийПодпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, в томчисле за счет межбюджетных трансфертов, а также за счет средств федеральногобюджета.

Для достижения поставленныхзадач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию всех мероприятийПодпрограммы предусмотрено 33512418,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетныетрансферты - 11857933,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3665012,8 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей;

2015 год - 4570446,3 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1132833,7 тыс. рублей;

2016 год - 4550291,2 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей;

2017 год - 4550291,2 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6тыс. рублей;

2018 год - 5131285,2 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей;

2019 год - 5387849,6 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей;

2020 год - 5657242,4 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей.

С учетом прогнозныхвозможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета -33499832,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3665012,8 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей;

2015 год - 4566250,9 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1132833,7 тыс. рублей;

2016 год - 4546095,8 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей;

2017 год - 4546095,8 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6тыс. рублей;

2018 год - 5131285,2 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей;

2019 год - 5387849,6 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей;

2020 год - 5657242,4 тыс.рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей.

2. Общая сумма,предоставляемая из вышеуказанного источника в размере 33499832,5 тыс. рублей,не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. Всвязи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федеральногобюджета в период 2015-2017 гг. в объеме 12586,2 тыс. рублей, в том числе погодам:

2015 год - 4195,4 тыс.рублей;

2016 год - 4195,4 тыс.рублей;

2017 год - 4195,4 тыс.рублей.

Объем финансированияПодпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции иреальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено вприложении N 42 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы приведены в приложении N 43 к настоящей государственнойпрограмме.".

1.13. В Приложении N 2 кПрограмме "Перечень мероприятий государственной программы Магаданскойобласти "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020годы":

- строки:

 

"

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 20142020 годы"

51.

Основное мероприятие 1 "Выполнение государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области,государственных заданий на оказание государственных услуг"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества

недостижение целевых показателей

52.

Основное мероприятие 2 "Выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, государственных заданий на оказание государственных услуг"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества

недостижение целевых показателей

53.

Основное мероприятие 3 "Предоставление государственным автономным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, субсидий из областного бюджета на иные цели"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

недостижение целевых показателей

54.

Основное мероприятие 4 "Предоставление государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, субсидий из областного бюджета на иные цели"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

недостижение целевых показателей

55.

Основное мероприятие 5 "Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества

недостижение целевых показателей

"

 

заменить строками:

 

"

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"

51.

Основное мероприятие 1 "Расходы на содержание учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества. Приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

недостижение целевых показателей

52.

Основное мероприятие 2 "Прочие расходы на создание условий для реализации государственной программы"

Минздрав Магаданской области

2015

2017

выполнение Минздравом Магаданской области возложенных задач и функций в полном объеме. Осуществление обязательного медицинского страхования неработающего населения Магаданской области

недостижение целевых показателей

".

 

1.14. Приложение N 3 кПрограмме "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными автономнымиучреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, погосударственной программе Магаданской области "Развитие здравоохраненияМагаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение N 4 кПрограмме "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетнымиучреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, погосударственной программе Магаданской области "Развитие здравоохраненияМагаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение N 5 к Программе"Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные целигосударственных автономных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданскойобласти, по государственной программе Магаданской области "Развитиездравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.17. Приложение N 6 кПрограмме "Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иныецели государственных бюджетных учреждений, подведомственных МинздравуМагаданской области, по государственной программе Магаданской области"Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящемупостановлению.

1.18. Приложение N 7 кПрограмме "Прогноз расходов областного бюджета на содержаниегосударственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданскойобласти, по государственной программе Магаданской области "Развитиездравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакциисогласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

1.19. Приложение N 8 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетагосударственной программы Магаданской области "Развитие здравоохраненияМагаданской области" на 2014- 2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 6 к настоящему постановлению.

1.20. Приложение N 9 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области"Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящемупостановлению.

1.21. Приложение N 12 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящемупостановлению.

1.22. Приложение N 13 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 1 "Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" изложить в редакциисогласно приложению N 9 к настоящему постановлению.

1.23. Приложение N 15 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящемупостановлению.

1.24. Приложение N 16 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 2 "Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложениюN 11 к настоящему постановлению.

1.25. Приложение N 21 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 12 к настоящемупостановлению.

1.26. Приложение N 22 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 4 "Охрана здоровьяматери и ребенка" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 13 к настоящему постановлению.

1.27. Приложение N 24 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" изложить в редакциисогласно приложению N 14 к настоящему постановлению.

1.28. Приложение N 25 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 5 "Развитиемедицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетям" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N15 к настоящему постановлению.

1.29. Приложение N 27 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 16 к настоящемупостановлению.

1.30. Приложение N 28 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 6 "Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 17 к настоящему постановлению.

1.31. Приложение N 29 к Программе"Перечень мероприятий Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системыздравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 18 к настоящему постановлению.

1.32. Приложение N 30 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 19 к настоящемупостановлению.

1.33. Приложение N 31 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 7 "Кадровоеобеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 20 к настоящему постановлению.

1.34. Приложение N 33 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, втом числе в амбулаторных условиях" изложить в редакции согласно приложениюN 21 к настоящему постановлению.

1.35. Приложение N 34 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 8 "Совершенствованиесистемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 22 кнастоящему постановлению.

1.36. Приложение N 36 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 23 к настоящемупостановлению.

1.37. Приложение N 37 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 9 "Развитиеинформатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 24 к настоящему постановлению.

1.38. Приложение N 39 кПрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетаПодпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планированияМагаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы"изложить в редакции согласно приложению N 25 к настоящему постановлению.

1.39. Приложение N 40 кПрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию Подпрограммы 10 "Совершенствованиесистемы территориального планирования Магаданской области в сферездравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 26 к настоящему постановлению.

1.40. Приложение N 41 кПрограмме "Перечень мероприятий Подпрограммы 11 "Создание условий дляреализации государственной программы" на 2014-2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 27 к настоящему постановлению.

1.41. Приложение N 42"Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 11"Создание условий для реализации государственной программы" на2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 28 к настоящемупостановлению.

1.42. Приложение N 43"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникамфинансирования на реализацию Подпрограммы 11 "Создание условий дляреализации государственной программы" на 2014-2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 29 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.

 

Губернатор

Магаданской области

В.ПЕЧЕНЫЙ

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Магаданскойобласти

от 27 февраля 2015 г. N128-пп

 

"Приложение N 3

к государственной программе

Магаданской области"Развитие

здравоохранения Магаданскойобласти"

на 2014-2020 годы"

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

АВТОНОМНЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНЗДРАВУ

МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ, ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ"

 

Код госу- дарственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы), показатели объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование автономного учреждения

Значения показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"

 

Основное мероприятие 1 "Расходы на содержание учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области"

52 198

52 198

52 198

52 198

52 198

52 198

52 198

221 805,2

236 403,3

246 787,4

246 787,4

297 654,7

312 537,4

328 164,3

 

ГАУЗ "Магаданский областной санаторий "Талая"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги по оказанию санаторно-курортной помощи

52 126

52 126

52 126

52 126

52 126

52 126

52 126

124 358,3

128 600,6

137 998,7

137 998,7

166 532,4

174 859,0

183 602,0

 

МОГАУ "Специализированный автопарк министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание автотранспортных услуг

72

72

72

72

72

72

72

97 446,9

107 802,7

108 788,7

108 788,7

131 122,3

137 678,4

144 562,3

".

 

 

 

 

 

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Магаданскойобласти

от 27 февраля 2015 г. N128-пп

 

"Приложение N 4

к государственной программе

Магаданской области"Развитие

здравоохранения Магаданскойобласти"

на 2014-2020 годы"

 

ПРОГНОЗСВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

НАОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫМИБЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

МИНЗДРАВУМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ"НА 2014-2020 ГОДЫ"

 

Код госу-дарственной услуги (работы)

Наименование Подпрограммы, отдельного мероприятия, государственной услуги (работы), показателя объема услуги

Значения показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"

 

Основное мероприятие 1. "Выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, государственных заданий на оказание государственных услуг"

 

 

 

 

 

 

 

2230109,6

1855286,2

1726712,3

1726712,3

3332998,4

3499648,2

3674630,7

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

748933,5

722452,5

805002,7

805002,7

985494,9

1034769,7

1086508,2

 

межбюджетные трансферты

 

 

 

 

 

 

 

1481176,1

1132833,7

921709,6

921709,6

2347503,5

2464878,5

2588122,5

 

ГБУЗ "Магаданская областная больница"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921709,6

921709,6

 

 

 

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

9394

9394

9394

9394

9394

9394

9394

18510,6

27506,7

61857,8

61857,8

74813,2

78553,9

82481,6

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

10495

10495

10495

10495

10495

10495

10495

29327,1

39004,6

11763,2

11763,2

15173,9

15932,6

16729,3

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

163990,9

175356,9

158356,9

158356,9

250358,2

262876,1

276019,9

 

ГБУЗ "Магаданский областной кожно-венерологический диспансер"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

1545

1545

1545

1545

1545

1545

1545

8866,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

6999

6999

6999

6999

6999

6999

6999

9894,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

17420,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ГБУЗ "Магаданский областной наркологический диспансер"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

25092

25092

25092

25092

25092

25092

25092

105656,7

109913,7

110565,7

110565,7

131821,2

138412,3

145332,9

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационара дневного пребывания

5250

5250

5250

5250

5250

5250

5250

7196,1

7785,4

5667,6

5667,6

6248,6

6561,0

6889,1

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

11511

11511

11511

11511

11511

11511

11511

14076,1

15482,2

11625,9

11625,9

15022,6

15773,7

16562,4

 

ГБУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание специализированной онкологической медицинской помощи в стационарных условиях

 

 

 

 

 

 

 

1545,5

0,0

1634,5

1634,5

1802,0

1892,1

1986,7

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

34015,9

34765,3

25765,3

25765,3

47018,9

49369,8

51838,3

 

ГБУЗ "Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулатории по номенклатуре работ и услуг

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

60435,6

60647,2

73788,5

58215,4

86864,3

91207,5

95767,9

 

ГБУЗ "Магаданская областная станция переливания крови"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение донорской крови и ее компонентов

100

100

100

100

100

100

100

65016,4

64447,0

67295,3

67295,3

77500,6

81375,6

85444,4

 

ГБУЗ "Магаданский областной Центр медицинской профилактики"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом в амбулаторно-поликлинических условиях

23966

23966

23966

23966

23966

23966

23966

23252,4

24070,8

33975,6

33975,6

39663,1

41646,3

43728,6

 

Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и формирования здорового образа жизни

 

 

 

 

 

 

 

9090,0

7027,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

3976,0

2631,3

2131,3

2131,3

1240,1

1302,1

1367,2

 

ГБУЗ "Магаданский областной Центр охраны здоровья семьи и репродукции"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

14651

14651

14651

14651

14651

14651

14651

46704,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ГБУЗ "Магаданский областной Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение испытаний лекарственных средств, включенных в область аккредитации, на подтверждение соответствия требованиям нормативной документации

42000

42000

42000

42000

42000

42000

42000

14154,0

2720,1

16854,2

16854,2

18581,7

19510,8

20486,3

 

Контроль качества образцов воды очищенной, изготовленных аптечными учреждениями

8

8

8

8

8

8

8

2,6

2,8

3,1

3,1

3,5

3,7

3,9

 

Контроль качества образцов всех видов лекарственных средств, изготовленных аптечными учреждениями по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения Магаданской области

44

44

44

44

44

44

44

14,8

15,9

17,6

17,6

19,4

20,4

21,4

 

ОГБУ "Магаданфармация" Минздрава Магаданской области"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранение и переработка лекарственных препаратов и медицинских изделий

 

 

 

 

 

 

 

0,0

8216,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ГБПОУ "Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление начального и среднего медицинского профессионального образования

1013

1000

1000

1000

1000

1000

1000

81916,0

87951,4

91229,4

91229,4

108298,0

113712,9

119398,5

 

МОГБУЗ "Поликлиника N 1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

5849

5849

5849

5849

5849

5849

5849

450,3

0,0

4890,6

4890,6

5391,8

5661,4

5944,5

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

29683,3

43419,9

31419,9

31419,9

44119,3

46325,3

48641,6

 

МОГБУЗ "Поликлиника N 2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

5676

5676

5676

5676

5676

5676

5676

0,0

0,0

2821,4

2821,4

3110,6

3266,1

3429,4

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

11227,7

31789,3

22789,3

22789,3

15586,0

16365,3

17183,6

 

МОГБУЗ "Поликлиника N 3"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

566

566

566

566

566

566

566

0,0

0,0

1204,3

1204,3

1327,7

1394,1

1463,8

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

19269,2

35790,0

25790,0

25790,0

28236,2

29648,0

31130,4

 

МОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

 

 

 

 

 

 

 

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Межбюджетный трансферт

50260

52794

52794

52794

52794

52794

52794

9868,0

28352,5

19352,5

19352,5

18553,4

19481,1

20455,2

 

МОГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетный трансферт

33922

40320

40320

40320

40320

40320

40320

4165,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ОГБУЗ "Магаданский родильный дом"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

 

 

 

 

 

 

 

526,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

 

 

 

 

 

 

 

57,2

48058,9

52844,0

68417,1

67080,5

70434,5

73956,2

 

Межбюджетный трансферт

60701

60701

60701

60701

60701

60701

60701

52 968,8

76 399,4

64 399,4

64 399,4

72 808,8

76 449,2

80 271,7

 

МОГБУЗ "Инфекционная больница"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

11241

11241

11241

11241

11241

11241

11241

31447,1

31198,2

33316,9

33316,9

40039,3

42041,3

44143,4

 

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

30165,6

24537,2

18537,2

18537,2

47032,5

49384,1

51853,3

 

ГБУЗ "Магаданская областная детская больница"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

963

963

963

963

963

963

963

12722,1

7767,7

53313,3

53313,3

66352,4

69670,0

73153,5

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

 

 

 

 

 

 

 

121,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

143220,7

97529,9

83529,9

83529,9

263416,5

276587,3

290416,7

 

МОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание скорой медицинской помощи

 

 

 

 

 

 

 

35853,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Межбюджетный трансферт

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

151772,1

185979,7

168979,7

168979,7

290435,7

304957,5

320205,4

 

МОГБУЗ "Медико-санитарная часть "Авиамедицина"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

4814

4814

4814

4814

4814

4814

4814

12086,7

13230,5

11782,6

11782,6

14092,8

14797,5

15537,4

 

Межбюджетный трансферт

 

 

 

 

 

 

 

34347,5

22164,6

17164,6

17164,6

52850,1

55492,6

58267,2

 

МОГБУЗ "Ольская районная больница"