Приложение к Постановлению от 17.08.2017 г № 755-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы «Кадры магаданской области» на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство образования и молодежной политики Магаданской области
Статус Наименование подпрограммы (основных мероприятий), отдельных мероприятий Источник финансирования (наименования источников финансирования) Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма "Кадры Магаданской области" на 2014-2020 годы" всего: 206 051,8 25 840,4 30 688,6 42 348,4 18 928,0 22 383,0 22 383,0 43 480,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 206 051,8 25 840,4 30 688,6 42 348,4 18 928,0 22 383,0 22 383,0 43 480,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные, источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1. "Совершенствование системы среднего профессионального образования" всего: 111 619,0 11 332,0 16 460,9 25 379,0 16 224,9 18 686,0 18 686,0 4 850,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 111 619,0 11 332,0 16 460,9 25 379,0 16 224,9 18 686,0 18 686,0 4 850,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1. Модернизация учебно-производственной базы по программам среднего профессионального образования всего: 38 645,1 5 882,0 3 693,0 11 631,9 4 196,0 4 196,0 4 196,0 4 850,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 38 645,1 5 882,0 3 693,0 11 631,9 4 196,0 4 196,0 4 196,0 4 850,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2. Организация внедрения новых программ профессионального образования всего: 72 973,9 5 450,0 12 767,9 13 747,1 12 028,9 14 490,0 14 490,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 72 973,9 5 450,0 12 767,9 13 747,1 12 028,9 14 490,0 14 490,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2. "Реализация мероприятий по формированию кадрового состава" всего: 94 432,8 14 508,4 14 227,7 16 969,4 2 703,1 3 697,0 3 697,0 38 630,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 94 432,8 14 508,4 14 227,7 16 969,4 2 703,1 3 697,0 3 697,0 38 630,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров всего: 16 898,7 1 790,4 2 556,1 2 696,7 2 623,1 2 673,1 2 673,1 1 886,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 898,7 1 790,4 2 556,1 2 696,7 2 623,1 2 673,1 2 673,1 1 886,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.2. Совершенствование системы профессионального обучения и дополнительного образования незанятого населения всего: 5 321,7 460,0 81,0 1 023,9 80,0 1 023,9 1 023,9 1 629,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 321,7 460,0 81,0 1 023,9 80,0 1 023,9 1 023,9 1 629,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.3. Разработка механизма закрепления молодых специалистов всего: 72 212,4 12 258,0 11 590,6 13 248,8 0,0 0,0 0,0 35 115,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 72 212,4 12 258,0 11 590,6 13 248,8 0,0 0,0 0,0 35 115,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".