Приложение к Постановлению от 05.05.2016 г № 349-ПП Программа

Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти магаданской области" на 2014-2022 годы"


Паспорт "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2022 годы"
Наименование Подпрограммы Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2022 годы" (далее - Подпрограмма)
Цель Подпрограммы повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области
Задача Подпрограммы - укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области; - профилактика, пресечение нарушений и возмещение вреда причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Ответственный исполнитель Подпрограммы министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники Подпрограммы Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"
Целевые показатели Подпрограммы количество приобретенной техники
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2014-2022 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение Подпрограммы Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 146 544,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 27 525,0 тыс. рублей; 2015 год - 11 469,7 тыс. рублей; 2016 год - 24 150,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2018 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2019 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2020 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2022 год - 13 900,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы - сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; - сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области; - создание условий для возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения

I.Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Уровень комфортности проживания в том или ином муниципальном образовании Магаданской области оценивается и по степени обеспечения транспортными услугами, которые влияют на свободу передвижения по региону.
Главную роль в пассажирских перевозках Магаданской области играет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 99,8%% всех перевозок пассажиров.
Особенность Магаданской области заключается в том, что практически все пассажирские перевозки междугороднего, пригородного и городского сообщения осуществляются автобусным транспортом общего пользования.
Однако следует отметить, что обеспеченность пассажирскими транспортными средствами снижается, если на конец 2009 года она составляла 0,4 на 1000 человек населения, то к началу 2012 года этот показатель уменьшился до 0,3 на 1000 человек населения.
Важным показателем эффективности работы автобусного парка является показатель выполнения расписания движения автобусов. В 2011 году удельный вес автобусных рейсов, выполненных без опоздания, в общем числе запланированных рейсов на междугородных маршрутах составил 99,4%%, на пригородных - 99,1%%.
Основными причинами несвоевременного выполнения расписания движения автобусов являются:
- физический и моральный износ автобусов, занятых на междугородных и пригородных маршрутах;
- вред, причиняемый тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Эффективность работы органов государственной власти Магаданской области, в силу природно-климатических и пространственных особенностей региона, зависит и от обеспеченности транспортными средствами, качество и количество которых влияет на возможность посещения представителями органов государственной власти всех поселений региона, организаций и учреждений, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории; на оперативность решения возникающих проблем и устранение ситуаций, способных оказать отрицательное влияние на жизнедеятельность в области.
Предполагается осуществить модернизацию материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области в рамках отдельной Подпрограммы.
II.Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
В "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ, в общем числе приоритетных задач имеются следующие:
- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области;
- профилактика, пресечение нарушений и возмещение вреда причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Цель Подпрограммы:
- обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области;
- профилактика, пресечение нарушений и возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Задача Подпрограммы - укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок, обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области и организация возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей Подпрограммы
Целевой показатель (наименование) Единица измерения Значения целевых показателей:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Количество приобретенной техники единиц 12 13 2 12 12 12 12 12 12 12

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;
- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области;
- создание условий для полного возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
III.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Приобретение автомобилей и специальной техники", в том числе:
- приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом;
- приобретение специализированного автомобиля "Передвижной пост весового контроля";
- целевые субсидии (приобретение автомобилей).
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей Подпрограмме.
IV.Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не планируется.
В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
- макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.
При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации Подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий Подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации Подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке Подпрограммы.
V.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Магаданской области".
Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по этапам реализации Подпрограммы приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.
VI.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 146 544,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;
2015 год - 11 469,7 тыс. рублей;
2016 год - 24 150,0 тыс. рублей;
2017 год - 13 900,0 тыс. рублей;
2018 год - 13 900,0 тыс. рублей;
2019 год - 13 900,0 тыс. рублей;
2020 год - 13 900,0 тыс. рублей;
2021 год - 13 900,0 тыс. рублей;
2022 год - 13 900,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.